Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351740448 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňažného poukazu | 7,35 bez DPH |
09.10.2017 | 13.10.2017 | 18.10.2017 | ||
1351740449 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
11.10.2017 | 10.11.2017 | 14.11.2017 | ||
1351740450 | SWAN, a.a. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 973,33 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 11.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740451 | SWAN, a.a. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 11.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740452 | SWAN, a.a. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 11.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740453 | SWAN, a.a. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 11.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740454 | SWAN, a.a. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 11.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740455 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,00 vrátane DPH |
12.10.2017 | 23.10.2017 | 20.10.2017 | ||
1351740456 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia - vyúčt. | 602,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 12.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740457 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 624,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014 | 12.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740458 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájomné za garáž | 66,98 bez DPH |
Zmluva č. 69/2011/Pr. | 13.10.2017 | 23.10.2017 | 20.10.2017 | |
1351740459 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | oprava tlačiarní | 1433,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 368/OI/2016 | 13.10.2017 | 25.10.2017 | 25.10.2017 | |
1351740460 | MEDI-PARMA s.r.o. Kpt.Nálepku 4088/87, 069 01 Snina |
36503916 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
13.10.2017 | 10.11.2017 | 14.11.2017 | ||
1351740461 | Ľubomír Findrik UNITERMONT Ul. 1. mája 1452/3, 066 01 Humenné |
45618828 | výmena skla na okne | 98,00 vrátane DPH |
42/2017 | 16.10.2017 | 25.10.2017 | 25.10.2017 | |
1351740462 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -46,24 bez DPH |
16.10.2017 | 26.10.2017 | 31.10.2017 | ||
1351740463 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -25,84 bez DPH |
17.10.2017 | 26.10.2017 | 31.10.2017 | ||
1351740464 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 4200,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 16.10.2017 | 23.10.2017 | 20.10.2017 | |
1351740465 | AB Facility s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie | 4807,03 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 533/135/2016 | 16.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740466 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 17.10.2017 | 23.10.2017 | 20.10.2017 | |
1351740467 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
03576005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 9,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 17.10.2017 | 23.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740468 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
03576005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 17.10.2017 | 23.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740469 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
03576005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 17.10.2017 | 23.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740470 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
03576005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 17.10.2017 | 23.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740471 | Hattech plus s.r.o. Čsl.armády 1362/19, 066 01 Humenné |
47502321 | deratizačné práce | 36,00 bez DPH |
39/2017 | 17.10.2017 | 23.10.2017 | 20.10.2017 | |
1351740472 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 3820,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb - Komplexná správa objektov | 18.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740473 | Bytové družstvo, Snina Budovateľská 2204, 066 01 Snina |
00617318 | nájomná a náklady | 275,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 426/135/2016 | 19.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740474 | EXEKÚTORSKÝ ÚRAD HUMENNÉ, Súdny exekútor JUDr. Jozef KARAS Sládkovičova 7, 066 01 Humenné |
3551703400 | trovy exekúcie | 11,59 bez DPH |
20.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | ||
1351740475 | MUDr. Anna Barňáková s.r.o. Poľana 767/1, 066 01 Humenné |
36501042 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
20.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | ||
1351740476 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 674,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 23.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740477 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena akumulátora a kontrola nabíjania v SMV | 115,37 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 23.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740478 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehliadka SMV po roku | 177,28 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 43/2017 | 23.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 |
1351740479 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehliadka SMV po roku | 177,28 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 44/2017 | 23.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 |
1351740480 | Ing. Michal Sopko, firma RAKETER Štúrova 1903/36, 066 01 Humenné |
45311846 | posúdenie stavu elektrických zariadení | 65,00 bez DPH |
52/2017 | 30.10.2017 | 08.11.2017 | 14.11.2017 | |
1351740482 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1511,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 31.10.2017 | 13.11.2017 | 14.11.2017 | |
1351740483 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 3128,89 vrátane DPH |
RD č. 230/OVS/2017, | 40/2017 | 31.10.2017 | 13.11.2017 | 14.11.2017 |
1351740484 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
02.11.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | ||
1351740486 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 960,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 02.11.2017 | 22.11.2017 | 23.11.2017 | |
1351740487 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík a výmena ventila | 22,19 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 46/2017 | 02.11.2017 | 14.11.2017 | 14.11.2017 |
1351740488 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo | 83,58 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 03.11.2017 | 22.11.2017 | 23.11.2017 | |
1351740489 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 03.11.2017 | 14.11.2017 | 14.11.2017 |