Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351740482 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1511,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 31.10.2017 | 13.11.2017 | 14.11.2017 | |
1351740486 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 960,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 02.11.2017 | 22.11.2017 | 23.11.2017 | |
1351740484 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
02.11.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | ||
1351740487 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík a výmena ventila | 22,19 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 46/2017 | 02.11.2017 | 14.11.2017 | 14.11.2017 |
1351740488 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo | 83,58 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 03.11.2017 | 22.11.2017 | 23.11.2017 | |
1351740490 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
03.11.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | ||
1351740489 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 03.11.2017 | 14.11.2017 | 14.11.2017 | |
13571740495 | MUDr. František Šarišský Lackovce 38, 066 01 Humenné |
37876414 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
06.11.2017 | 22.11.2017 | 23.11.2017 | ||
1351740493 | MED - AID s.r.o. Lackovce 38, 066 01 Humenné |
36500585 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
06.11.2017 | 22.11.2017 | 23.11.2017 | ||
1351740492 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | doplnenie kreditu na limit | 11,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 06.11.2017 | 22.11.2017 | 23.11.2017 | |
1351740491 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | doplnenie kreditu na limit | 11,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 06.11.2017 | 22.11.2017 | 23.11.2017 | |
1351740494 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
08.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | ||
1351740496 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňažného poukazu U | 7,65 bez DPH |
08.11.2017 | 14.11.2017 | 14.11.2017 | ||
1351740501 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 9,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 09.11.2017 | 15.11.2017 | 5.12.2017 | |
1351740500 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 09.11.2017 | 15.11.2017 | 5.12.2017 | |
1351740499 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zml. 1149721403, 9910001245 | 09.11.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | |
1351740498 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmuva č. 1149721404 | 09.11.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | |
1351740497 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1116,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 09.11.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | |
1351740503 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 150,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2017/ÚPSVR Humenné | 10.11.2017 | 15.11.2017 | 5.12.2017 | |
1351740502 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 10.11.2017 | 15.11.2017 | 5.12.2017 | |
1351740505 | AB Facility s.r.o. Bhajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie | 4807,03 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 533/135/2016 | 10.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | |
1351740504 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 723,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 10.11.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | |
1351740516 | CI-servis a.s. Werferova 1, 040 11 Košice |
36180459 | strážna služba | 3777,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 4/135/2017 | 13.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | |
1351740515 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia | 280,30 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 344/135/2016 | 13.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | |
1351740514 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia | 906,67 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 344/135/2016 | 13.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | |
1351740513 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekounikačných služieb | 13.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | |
1351740512 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekounikačných služieb | 13.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | |
1351740511 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekounikačných služieb | 13.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | |
1351740510 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekounikačných služieb | 13.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | |
1351740509 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1117,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekounikačných služieb | 13.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | |
1351740508 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,00 vrátane DPH |
13.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | ||
1351740507 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 8522,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 13.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | |
1351740506 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 619,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014 | 13.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | |
1351740525 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby | -48,62 bez DPH |
15.11.2017 | 30.11.2017 | 5.12.2017 | ||
1351740526 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby | -37,44 bez DPH |
15.11.2017 | 30.11.2017 | 5.12.2017 | ||
1351740527 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 3820,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov | 15.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | |
1351740524 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor, Exekútorský úrad Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy exekúcie | 47,33 vrátane DPH |
15.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | ||
1351740523 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor, Exekútorský úrad Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy exekúcie | 47,18 vrátane DPH |
15.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | ||
1351740522 | FINAL - CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | nákup a prezutie pneumatík | 391,20 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 47/2017 | 15.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 |
1351740521 | FINAL - CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 52/2017 | 15.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 |