Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351740316 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 12.07.2017 | 28.07.2017 | 5.9.2017 | |
1351740357 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik. Služieb | 09.08.2017 | 28.08.2017 | 4.9.2017 | |
1351740226 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 4/2017 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 22.05.2017 | 24.05.2017 | 25.5.2017 | |
1351740169 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVR VPN 3/2017 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 11.4.2017 | 27.04.2017 | 27.4.2017 | |
1351740125 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky MPLS VPN 2/2017 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 13.03.2017 | 30.03.2017 | 13.4.2017 | |
1351740079 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | mesačný poplatok MPLS 1/2017 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 10.02.2017 | 28.02.2017 | 1.3.2017 | |
1351740033 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby 12/2016 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telek. služieb a využití dát. siete SWAN | 16.1.2017 | 31.01.2017 | 23.2.2017 | |
1351740217 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
95697270 | služby 2017 | 2042,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014 | 12.5.2017 | 30.05.2017 | 21.6.2017 | |
1351740013 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba | 1993,82 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201539169_Z | 04.01.2017 | 12.01.2017 | 13.1.2017 | |
1351740075 | CI - servis a.s. Werferova 3, 040 11 Košice |
36180459 | Strážna služba 1/2017 | 1920,72 vrátane DPH |
4/135/2017 | 09.02.2017 | 28.02.2017 | 1.3.2017 | |
1351740109 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis vozidla | 1813,50 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 8/2017 | 6.3.2017 | 30.03.2017 | 13.4.2017 |
1351740026 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1709,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 11.01.2017 | 17.01.2017 | 18.1.2017 | |
1351740552 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1707,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 06.12.2017 | 12.12.2017 | 12.12.2017 | |
1351740557 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia | 1685,15 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 344/OVS/2017 | 07.12.2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | |
1351740066 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Inštalácia klimatizácie | 1621,20 vrátane DPH |
4/2017 | 06.02.2017 | 28.02.2017 | 1.3.2017 | |
1351740058 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava vozidla HE-427-AX | 1598,30 vrátane DPH |
RD 216/OVS/2016 | 1.2.2016 | 23.02.2017 | 23.2.2017 | |
1351740388 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1589,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 04.09.2017 | 22.09.2017 | 22.9.2017 | |
1351740101 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vyúčtovanie 16.1.-24.2.2017 | 1555,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 02.03.2017 | 13.03.2017 | 21.3.2017 | |
1351740120 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | teplo 2/2017 | 1537,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 09.03.2017 | 14.03.2017 | 21.3.2017 | |
1351740056 | Východoslovenská vodáresnká spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 17.12.16-23.1.17 | 1529,17 vrátane DPH |
20-000092780PO2015 | 31.1.2017 | 13.02.2017 | 23.2.2017 | |
1351740293 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1525,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 03.07.2017 | 24.07.2017 | 5.9.2017 | |
1351740482 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1511,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 31.10.2017 | 13.11.2017 | 14.11.2017 | |
1351740435 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1502,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 02.10.2017 | 18.10.2017 | 18.10.2017 | |
1351740199 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1480,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 02.05.2017 | 17.05.2017 | 5.9.2017 | |
1351740459 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | oprava tlačiarní | 1433,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 368/OI/2016 | 13.10.2017 | 25.10.2017 | 25.10.2017 | |
1351740152 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 17.2.-28.3.2017 | 1406,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 5.4.2017 | 27.04.2017 | 27.4.2017 | |
1351740562 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1348,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 08.12.2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | |
1351740340 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
2122726705 | vodné, stočné | 1346,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 31.07.2017 | 14.08.2017 | 6.9.2017 | |
1351740007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1293,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 13.1.2017 | |
1351740164 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | teplo 3/2017 | 1280,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 10.4.2017 | 18.04.2017 | 27.4.2017 | |
1351740387 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piesťany |
35743565 | elektrická energia | 1224,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2017 | 04.09.2017 | 11.09.2017 | 11.9.2017 | |
1351740341 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piesťany |
35743565 | elektrická energia | 1224,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 02.08.2017 | 11.08.2017 | 6.9.2017 | |
1351740297 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energie 7/2017 | 1224,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 4.7.2017 | 12.07.2017 | 12.7.2017 | |
1351740204 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energie 5/2017 | 1224,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 25.5.2017 | |
1351740148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energie 4/2017 | 1224,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 3.4.2017 | 12.04.2017 | 27.4.2017 | |
1351740112 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | energie 3/2017 | 1224,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 21.3.2017 | |
1351740567 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využítí dátovej siete SWAN | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | |
1351740512 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekounikačných služieb | 13.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | |
1351740453 | SWAN, a.a. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 11.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740409 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 11.09.2017 | 25.09.2017 | 25.9.2017 |