Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351740472 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 3820,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb - Komplexná správa objektov | 18.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740465 | AB Facility s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie | 4807,03 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 533/135/2016 | 16.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740457 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 624,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014 | 12.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740456 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia - vyúčt. | 602,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 12.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740454 | SWAN, a.a. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 11.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740453 | SWAN, a.a. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 11.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740452 | SWAN, a.a. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 11.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740451 | SWAN, a.a. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 11.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740450 | SWAN, a.a. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 973,33 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 11.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740475 | MUDr. Anna Barňáková s.r.o. Poľana 767/1, 066 01 Humenné |
36501042 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
20.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | ||
1351740462 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -46,24 bez DPH |
16.10.2017 | 26.10.2017 | 31.10.2017 | ||
1351740463 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -25,84 bez DPH |
17.10.2017 | 26.10.2017 | 31.10.2017 | ||
1351740461 | Ľubomír Findrik UNITERMONT Ul. 1. mája 1452/3, 066 01 Humenné |
45618828 | výmena skla na okne | 98,00 vrátane DPH |
42/2017 | 16.10.2017 | 25.10.2017 | 25.10.2017 | |
1351740459 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | oprava tlačiarní | 1433,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 368/OI/2016 | 13.10.2017 | 25.10.2017 | 25.10.2017 | |
1351740442 | CI-servis a.s. Werferova 1, 040 11 Košice |
36180459 | strážna služba | 3752,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 4/135/2017 | 06.10.2017 | 25.10.2017 | 25.10.2017 | |
1351740434 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 497/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo | 83,58 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 02.10.2017 | 25.10.2017 | 25.10.2017 | |
1351740441 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
06.10.2017 | 25.10.2017 | 25.10.2017 | ||
1351740467 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
03576005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 9,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 17.10.2017 | 23.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740468 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
03576005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 17.10.2017 | 23.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740469 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
03576005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 17.10.2017 | 23.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740470 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
03576005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 17.10.2017 | 23.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740471 | Hattech plus s.r.o. Čsl.armády 1362/19, 066 01 Humenné |
47502321 | deratizačné práce | 36,00 bez DPH |
39/2017 | 17.10.2017 | 23.10.2017 | 20.10.2017 | |
1351740466 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 17.10.2017 | 23.10.2017 | 20.10.2017 | |
1351740464 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 4200,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 16.10.2017 | 23.10.2017 | 20.10.2017 | |
1351740458 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájomné za garáž | 66,98 bez DPH |
Zmluva č. 69/2011/Pr. | 13.10.2017 | 23.10.2017 | 20.10.2017 | |
1351740455 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,00 vrátane DPH |
12.10.2017 | 23.10.2017 | 20.10.2017 | ||
1351740443 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
03612424 | dodávka tepla | 629,63 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 09.10.2017 | 18.10.2017 | 18.10.2017 | |
1351740435 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1502,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 02.10.2017 | 18.10.2017 | 18.10.2017 | |
1351740440 | MEDICALIS, s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36501204 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
06.10.2017 | 13.10.2017 | 18.10.2017 | ||
1351740437 | Dr.Čornaničnová Mária Študentská 1438m 069 01 Snina |
35519631 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
04.10.2017 | 13.10.2017 | 18.10.2017 | ||
1351740436 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
03.10.2017 | 13.10.2017 | 18.10.2017 | ||
1351740446 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721404 | 09.10.2017 | 13.10.2017 | 18.10.2017 | |
1351740445 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zml. č. 1149721403, 9910001245 | 09.10.2017 | 13.10.2017 | 18.10.2017 | |
1351740448 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňažného poukazu | 7,35 bez DPH |
09.10.2017 | 13.10.2017 | 18.10.2017 | ||
1351740444 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 715,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 09.10.2017 | 13.10.2017 | 18.10.2017 | |
1351740447 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlač pošt.poňažného poukazu | 4,55 vrátane DPH |
37/2017 | 09.10.2017 | 13.10.2017 | 18.10.2017 | |
1351740431 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
28.09.2017 | 12.10.2017 | 18.10.2017 | ||
1351740430 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
28.09.2017 | 12.10.2017 | 18.10.2017 | ||
1351740429 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
28.09.2017 | 12.10.2017 | 18.10.2017 | ||
1351740392 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
04.09.2017 | 12.10.2017 | 18.10.2017 |