Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351740115 | Homza Jozef, MUDr., Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony 2/2017 | 48,79 bez DPH |
8.3.2017 | 07.04.2017 | 13.4.2017 | ||
1351740116 | Homzová Silvia, MUDr. Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony 2/2017 | 20,91 bez DPH |
8.3.2017 | 07.04.2017 | 13.4.2017 | ||
1351740117 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie 2/2017 | 4807,03 vrátane DPH |
RD č. 377/OVS/2016, RZ č. 533/135/2016 | 9.3.2017 | 13.03.2017 | 13.4.2017 | |
1351740118 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | vrecia do odpadkových košov | 12,77 vrátane DPH |
RD č. 377/OVS/2016, RZ č. 533/135/2016 | 2/2017 | 9.3.2017 | 29.03.2017 | 13.4.2017 |
1351740119 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie peňažných poukazov U 2/2017 | 6,00 vrátane DPH |
09.03.2017 | 17.03.2017 | 21.3.2017 | ||
1351740120 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | teplo 2/2017 | 1537,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 09.03.2017 | 14.03.2017 | 21.3.2017 | |
1351740121 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie tepla 2016 - preplatok | - 137,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 9.3.2017 | 13.03.2017 | 13.4.2017 | |
1351740122 | Medicentrum Snina s.r.o. Študentská 3936/46, 069 01 Snina |
36686352 | zdravotné výkony 10.2016-2.1.2017 | 27,88 bez DPH |
13.3.2017 | 07.04.2017 | 13.4.2017 | ||
1351740123 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky 3/2017 | 622,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014 | 13.03.2017 | 30.03.2017 | 13.4.2017 | |
1351740124 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštový priečinok 2/2017 | 9,00 vrátane DPH |
13.03.2017 | 22.03.2017 | 13.4.2017 | ||
1351740125 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky MPLS VPN 2/2017 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 13.03.2017 | 30.03.2017 | 13.4.2017 | |
1351740126 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky 2/2017 | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 13.03.2017 | 30.03.2017 | 13.4.2017 | |
1351740127 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP - Telefonia 2/2017 | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 13.03.2017 | 30.03.2017 | 13.4.2017 | |
1351740128 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba LAN 2/2017 | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 13.03.2017 | 30.03.2017 | 13.4.2017 | |
1351740129 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | tel. poplatky - hovorné 2/2017 | 1001,65 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 13.03.2017 | 30.03.2017 | 13.4.2017 | |
1351740130 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné |
31728812 | tepelná energia 2/2017 | 13443,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 15.03.2017 | 22.03.2017 | 13.4.2017 | |
1351740131 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za 2/2017 | -53,28 vrátane DPH |
15.03.2017 | 27.03.2017 | 13.4.2017 | ||
1351740132 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa 2/2017 | 3820,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov | 15.03.2017 | 29.03.2017 | 13.4.2017 | |
1351740133 | MEDI-PARMA s.r.o. Kpt. Nálepku 4088/87, 069 01 Snina |
36503916 | zdravotné výkony 2/2017 | 20,91 vrátane DPH |
16.3.2017 | 07.04.2017 | 13.4.2017 | ||
1351740134 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za 2/2017 Snina | -42,04 vrátane DPH |
16.03.2017 | 28.03.2017 | 13.4.2017 | ||
1351740135 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | internet 3/2017 | 103,62 vrátane DPH |
Zml.č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 17.03.2017 | 22.03.2017 | 13.4.2017 | |
1351740136 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 2/2017 | 1132,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 17.3.2017 | 30.03.2017 | 13.4.2017 | |
1351740137 | Bytové družstvo Snina Budovateľská 2204, 069 01 Snina |
00617318 | nájom nebytové priestory 3/2017 | 275,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 426/135/2016 | 20.03.2017 | 29.03.2017 | 13.4.2017 | |
1351740138 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 20.03.2017 | 20.03.2017 | 13.4.2017 | |
1351740139 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 49,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 20.03.2017 | 20.03.2017 | 13.4.2017 | |
1351740140 | Jana Kabátová Čsl. armády 1978/28, 066 01 Humenné |
46553274 | Konvica | 99,90 vrátane DPH |
9/2017 | 21.03.2017 | 29.03.2017 | 13.4.2017 | |
1351740141 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty 3/2017 | 549,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 22.03.2017 | 29.03.2017 | 13.4.2017 | |
1351740142 | MUDr. Barňáková Anna s.r.o. Poľana 767/1, 066 01 Humenné |
36501042 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
31.3.2017 | 07.04.2017 | 13.4.2017 | ||
1351740143 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
31.03.2017 | 27.04.2017 | 5.9.2017 | ||
1351740144 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu 3/2017 | 74,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 462 | 31.3.2017 | 12.04.2017 | 13.4.2017 | |
1351740145 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis vozidiel 3/2017 | 83,58 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 3.4.2017 | 27.04.2017 | 27.4.2017 | |
1351740146 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vyúčtovanie 17.12.-23.1.2017 | 11,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 3.4.2017 | 21.04.2017 | 27.4.2017 | |
1351740147 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vyúčtovanie 16.1.-24.2.2017 | 26,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 3.4.2017 | 21.04.2017 | 27.4.2017 | |
1351740148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energie 4/2017 | 1224,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 3.4.2017 | 12.04.2017 | 27.4.2017 | |
1351740149 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
3.4.2017 | 15.05.2017 | 13.4.2017 | ||
1351740150 | Homzová Silvia, MUDr., Silhom s.r.o. Sláčkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony 3/2017 | 48,79 bez DPH |
3.4.2017 | 27.04.2017 | 27.4.2017 | ||
1351740151 | AMB-EK s.r.o., MUDr. Erika Kohútová Laborecká 1886/33 |
45636745 | zdravotné výkony 1-3/2017 | 34,85 bez DPH |
4.4.2017 | 12.04.2017 | 13.4.2017 | ||
1351740152 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 17.2.-28.3.2017 | 1406,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 5.4.2017 | 27.04.2017 | 27.4.2017 | |
1351740153 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 1. Mája 21, 066 01 Humenné |
31946275 | Tlakomer digitálny | 37,00 vrátane DPH |
13/2017 | 5.4.2017 | 27.04.2017 | 27.4.2017 | |
1351740154 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
05.04.2017 | 15.05.2017 | 5.9.2017 |