Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351740415 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 4046,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 14.09.2017 | 22.09.2017 | 29.9.2017 | |
1351740371 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 4071,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 14.08.2017 | 23.08.2017 | 6.9.2017 | |
1351740328 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 4043,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 14.07.2017 | 25.07.2017 | 5.9.2017 | |
1351740190 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | vyúčt.tepla za r.2016 - dobropis | -1672,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 24.04.2017 | 28.04.2017 | 5.9.2017 | |
1351640545 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné |
36475891 | inštalácia kabeláže | 218,25 vrátane DPH |
61/2016 | 22.12.2016 | 27.12.2016 | 2.1.2017 | |
1351740480 | Ing. Michal Sopko, firma RAKETER Štúrova 1903/36, 066 01 Humenné |
45311846 | posúdenie stavu elektrických zariadení | 65,00 bez DPH |
52/2017 | 30.10.2017 | 08.11.2017 | 14.11.2017 | |
1351740140 | Jana Kabátová Čsl. armády 1978/28, 066 01 Humenné |
46553274 | Konvica | 99,90 vrátane DPH |
9/2017 | 21.03.2017 | 29.03.2017 | 13.4.2017 | |
1351740384 | JUDr. Ľudovít Gajdoš, Exekútorský úrad ul. 26. novembra 1, 066 01 Humenné |
37800523 | trovy exekúcie | 33,19 bez DPH |
28.08.2017 | 08.09.2017 | 11.9.2017 | ||
1351740383 | JUDr. Ľudovít Gajdoš, Exekútorský úrad ul. 26. novembra 1, 066 01 Humenné |
37800523 | trovy exekúcie | 33,19 bez DPH |
28.08.2017 | 08.09.2017 | 11.9.2017 | ||
1351740382 | JUDr. Ľudovít Gajdoš, Exekútorský úrad ul. 26. novembra 1, 066 01 Humenné |
37800523 | trovy exekúcie | 33,19 bez DPH |
28.08.2017 | 08.09.2017 | 11.9.2017 | ||
1351740091 | JUDUMED s.r.o. MUDr. Juraj Dušák Nemocničná 41/A, 066 01 Humenné |
36515205 | zdravotné výkony 2016 | 139,40 bez DPH |
17.02.2017 | 28.02.2017 | 1.3.2017 | ||
1351740581 | Kamil ŠIMÍČEK Laborecká 1887/36, 066 01 Humenné |
44702973 | vyčistenie SMV | 210,00 bez DPH |
65/2017 | 14.12.2017 | 19.12.2017 | 27.12.2017 | |
1351740441 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
06.10.2017 | 25.10.2017 | 25.10.2017 | ||
1351740296 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
04.07.2017 | 26.07.2017 | 5.9.2017 | ||
1351740158 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
06.04.2017 | 05.05.2017 | 5.9.2017 | ||
1351740009 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
03.01.2017 | 20.01.2017 | 18.1.2017 | ||
1351740099 | KODAMI s.r.o. Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony 1/2017 | 20,91 bez DPH |
27.02.2017 | 17.03.2017 | 21.3.2017 | ||
1351740057 | KODAMI s.r.o. Ul. Študentská 2996/43 |
36506036 | zdravotné výkony 12/2016 | 41,82 bez DPH |
31.1.2017 | 17.02.2017 | 23.2.2017 | ||
1351740265 | KODAMI s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony 3/2017 | 34,85 bez DPH |
13.6.2017 | 04.07.2017 | 12.7.2017 | ||
1351740242 | Kodami s.r.o., MUDr. Marián Komár, Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony 4/2017 | 20,91 bez DPH |
2.6.2017 | 12.07.2017 | 12.7.2017 | ||
1351740431 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
28.09.2017 | 12.10.2017 | 18.10.2017 | ||
1351740372 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996,43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
15.08.2017 | 11.09.2017 | 11.9.2017 | ||
1351740288 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
03.07.2017 | 04.08.2017 | 5.9.2017 | ||
1351740143 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
31.03.2017 | 27.04.2017 | 5.9.2017 | ||
1351740336 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
28.07.2017 | 25.08.2017 | 4.9.2017 | ||
1351740002 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
02.01.2017 | 20.01.2017 | 18.1.2017 | ||
1351740425 | KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Jantárová 30, 040 01 Košice Juh |
36174874 | kovový regál | 1137,60 vrátane DPH |
36/2017 | 26.09.2017 | 29.09.2017 | 29.9.2017 | |
1351740556 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup - laminovací stroj | 53,22 vrátane DPH |
64/2017 | 07.12.2017 | 12.12.2017 | 12.12.2017 | |
1351740375 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | predĺžovací kábel | 83,04 vrátane DPH |
30/2017 | 18.08.2017 | 28.08.2017 | 4.9.2017 | |
1351740572 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. Fidliková ul. č. 2822, 066 01 Humenné |
36505455 | nákup - Aku skutkovač BOSCH | 149,00 vrátane DPH |
66/2017 | 12.12.2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | |
1351740461 | Ľubomír Findrik UNITERMONT Ul. 1. mája 1452/3, 066 01 Humenné |
45618828 | výmena skla na okne | 98,00 vrátane DPH |
42/2017 | 16.10.2017 | 25.10.2017 | 25.10.2017 | |
1351740247 | LUKAM s.r.o. - MUDr. Ľubica Kampová Ul. 1. mája 2045, 066 01 Humenné |
45923469 | zdravotné výkony 1-3/2017 | 55,76 vrátane DPH |
7.6.2017 | 26.06.2017 | 12.7.2017 | ||
1351740486 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 960,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 02.11.2017 | 22.11.2017 | 23.11.2017 | |
1351740456 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia - vyúčt. | 602,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 12.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | |
1351740413 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčt. 8/2017 | 453,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 13.09.2017 | 25.09.2017 | 25.9.2017 | |
1351740387 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piesťany |
35743565 | elektrická energia | 1224,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2017 | 04.09.2017 | 11.09.2017 | 11.9.2017 | |
1351740341 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piesťany |
35743565 | elektrická energia | 1224,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 02.08.2017 | 11.08.2017 | 6.9.2017 | |
1351740321 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elekrická energia | 153,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 13.07.2017 | 28.07.2017 | 5.9.2017 | |
1351740314 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elekrická energia | 341,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 12.07.2017 | 28.07.2017 | 5.9.2017 | |
1351740370 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 389,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 14.08.2017 | 28.08.2017 | 4.9.2017 |