Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351740265 | KODAMI s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony 3/2017 | 34,85 bez DPH |
13.6.2017 | 04.07.2017 | 12.7.2017 | ||
1351740266 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštový priečinok 5/2017 | 9,00 vrátane DPH |
13.6.2017 | 23.06.2017 | 12.7.2017 | ||
1351740257 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby - dobropis | -1267,80 bez DPH |
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014 | 12.06.2017 | 09.11.2017 | 6.9.2017 | |
1351740264 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba LAN 5/2017 | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 12.6.2017 | 29.06.2017 | 12.7.2017 | |
1351740263 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP Telefonia 5/2017 | 1 217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 12.6.2017 | 29.06.2017 | 12.7.2017 | |
1351740262 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL 5/2017 | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 12.6.2017 | 29.06.2017 | 12.7.2017 | |
1351740261 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 5/2017 | 2 045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 12.6.2017 | 29.06.2017 | 12.7.2017 | |
1351740260 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | volania 5/2017 | 1 078,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 12.6.2017 | 29.06.2017 | 12.7.2017 | |
1351740259 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 5/2017 | 661,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 12.6.2017 | 29.06.2017 | 12.7.2017 | |
1351740258 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby 6/2017 | 633,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014 | 12.6.2017 | 29.06.2017 | 12.7.2017 | |
1351740256 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 9,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 9.6.2017 | 08.06.2017 | 12.7.2017 | |
1351740255 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 9.6.2017 | 08.06.2017 | 12.7.2017 | |
1351740253 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 851 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie 5/2017 | 4 807,03 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 533/135/2016 | 9.6.2017 | 29.06.2017 | 12.7.2017 | |
1351740252 | CI-servis a.s. Werferova 1, 040 11 Košice |
36180459 | strážna služba 5/2017 | 3 822,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 4/135/2017 | 9.6.2017 | 29.06.2017 | 12.7.2017 | |
1351740254 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty 5/2017 | 880,77 bez DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 9.6.2017 | 16.06.2017 | 21.6.2017 | |
1351740247 | LUKAM s.r.o. - MUDr. Ľubica Kampová Ul. 1. mája 2045, 066 01 Humenné |
45923469 | zdravotné výkony 1-3/2017 | 55,76 vrátane DPH |
7.6.2017 | 26.06.2017 | 12.7.2017 | ||
1351740248 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PP U 5/2017 | 7,65 vrátane DPH |
7.6.2017 | 16.06.2017 | 21.6.2017 | ||
1351740249 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | Teplo 5/2017 | 695,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 7.6.2017 | 16.06.2017 | 21.6.2017 | |
1351740250 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Popl. za telekomunikačné služby 5/2017 | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721404 | 7.6.2017 | 16.06.2017 | 21.6.2017 | |
1351740251 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekom. služby 5/2017 | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 7.6.2017 | 16.06.2017 | 21.6.2017 | |
1351750018 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | prevádzkové náklady - vyúčtovanie | -518,25 bez DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 06.06.2017 | 27.06.2017 | 7.9.2017 | |
1351740245 | MUDr. Hajduk Valerián, všeobecné lekárstvo Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony 5/2017 | 27,88 bez DPH |
5.6.2017 | 04.07.2017 | 12.7.2017 | ||
1351740246 | Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava |
36653004 | úradná skúška výťahu | 163,20 vrátane DPH |
14/2017 | 5.6.2017 | 23.06.2017 | 12.7.2017 | |
1351740242 | Kodami s.r.o., MUDr. Marián Komár, Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony 4/2017 | 20,91 bez DPH |
2.6.2017 | 12.07.2017 | 12.7.2017 | ||
1351740241 | Homza Jozef, MUDr., Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony 5/2017 | 34,85 bez DPH |
2.6.2017 | 04.07.2017 | 12.7.2017 | ||
1351740240 | Homzová Silvia, MUDr. Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony 5/2017 | 20,91 bez DPH |
2.6.2017 | 04.07.2017 | 12.7.2017 | ||
1351740238 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 5/2017 | 83,58 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 2.6.2017 | 29.06.2017 | 12.7.2017 | |
1351740237 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné |
00323021 | nájom garáže 1.4.-30.6.2017 | 61,71 bez DPH |
Zmluva č. 3110305 | 2.6.2017 | 29.06.2017 | 12.7.2017 | |
1351740239 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energie 6/2017 | 1 224,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 2.6.2017 | 14.06.2017 | 21.6.2017 | |
1351740236 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 19.4.-24.5.2017 | 1 342,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 31.5.2017 | 22.06.2017 | 21.6.2017 | |
1351740234 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava strešnej izolácie | 395,40 vrátane DPH |
10/2017 | 30.5.2017 | 22.06.2017 | 21.6.2017 | |
1351740235 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | Odvoz odpadu 5/2017 | 93,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 462 | 30.5.2017 | 08.06.2017 | 21.6.2017 | |
1351740233 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 20/2017 | 29.5.2017 | 08.06.2017 | 21.6.2017 |
1351740232 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľ. | 52,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 25.5.2017 | 29.05.2017 | 21.6.2017 | |
1351740231 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 334,98 vrátane DPH |
12/2017 | 24.5.2017 | 30.05.2017 | 21.6.2017 | |
1351740225 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty 5/2017 | 360,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 22.5.2017 | 30.05.2017 | 21.6.2017 | |
1351740226 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 4/2017 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 22.05.2017 | 24.05.2017 | 25.5.2017 | |
1351740227 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL 4/2017 | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 22.05.2017 | 24.05.2017 | 25.5.2017 | |
1351740228 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefonia 4/2017 | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 22.05.2017 | 24.05.2017 | 25.5.2017 | |
1351740229 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba LAN 4/2017 | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 22.05.2017 | 24.05.2017 | 25.5.2017 |