Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141740824 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 154,30 vrátane DPH |
4/2010 | 23.11.2017 | 29.11.2017 | 3.1.2018 | |
1141740818 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozár.servisu | 876,19 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 49,50/2017 | 16.11.2017 | 29.11.2017 | 3.1.2018 |
1141740815 | Strabag Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 1299,56 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 15.11.2017 | 29.11.2017 | 3.1.2018 | |
1141740814 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 10/2017 | 1348,05 vrátane DPH |
14.11.2017 | 29.11.2017 | 3.1.2018 | ||
1141740823 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík KN029AR | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 53/2017 | 22.11.2017 | 29.11.2017 | 3.1.2018 |
1141740822 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL244KU | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 53/2017 | 22.11.2017 | 29.11.2017 | 3.1.2018 |
1141740821 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík KN666BM | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 53/2017 | 22.11.2017 | 29.11.2017 | 3.1.2018 |
1141740820 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na BL858KT | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 53/2017 | 22.11.2017 | 29.11.2017 | 3.1.2018 |
1141740819 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík KN202CC | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 22.11.2017 | 29.11.2017 | 3.1.2018 | |
1141740808 | XEPAP spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | dodávka kanc.materiálu | 2641,39 vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 51/2017 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 3.1.2018 |
1141740807 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov KMDÚ Hurbanovo | 441,98 vrátane DPH |
208/114/2016 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 3.1.2018 | |
1141740806 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov KMDÚ Kolárovo | 253,62 vrátane DPH |
209/114/2016 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 3.1.2018 | |
1141740809 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 530,26 vrátane DPH |
25/2014 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 3.1.2018 | |
1141740810 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | služba VPN | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 3.1.2018 | |
1141740813 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 1052,35 vrátane DPH |
25/2014 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 3.1.2018 | |
1141740811 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | služba DSL-back | 531,26 vrátane DPH |
25/2014 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 3.1.2018 | |
1141740795 | ISS Facility Services spol.s.r.o. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31345212 | čistiace a upratovacie práce ÚPSVR B.Királya | 693,72 vrátane DPH |
529/114/2016, VOB/45/2016-M_OVO | 10.11.2017 | 20.11.2017 | 3.1.2018 | |
1141740798 | ISS Facility Services spol.s.r.o. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31345212 | čistiace a upatovacie práce Župná 15 | 999,56 vrátane DPH |
529/114/2016, VOB/45/2016-M_OVO | 10.11.2017 | 20.11.2017 | 3.1.2018 | |
1141740797 | ISS Facility Services spol.s.r.o. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31345212 | čistiace a upratovacie práce M.R.Š 9 | 420,61 vrátane DPH |
529/114/2016, VOB/45/2016-M_OVO | 10.11.2017 | 20.11.2017 | 3.1.2018 | |
1141740794 | ISS Facility Services spol.s.r.o. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31345212 | čistiace a upratovacie práce ÚPSVR Hurbanovo | 252,38 vrátane DPH |
529/114/2016, VOB/45/2016-M_OVO | 10.11.2017 | 20.11.2017 | 3.1.2018 | |
1141740792 | ISS Facility Services spol.s.r.o. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31345212 | čistiace a upratovacie práce ÚPSVR Mederčská | 22,63 vrátane DPH |
529/114/2016, VOB/45/2016-M_OVO | 10.11.2017 | 20.11.2017 | 3.1.2018 | |
1141740793 | ISS Facility Services spol.s.r.o. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31345212 | čistiace a upratovacie práce ÚPSVR Kolárovo | 164,71 vrátane DPH |
529/114/2016, VOB/45/2016-M_OVO | 10.11.2017 | 20.11.2017 | 3.1.2018 | |
1141740805 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektr. energie | 161,39 vrátane DPH |
343,344/OVS/2017 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 3.1.2018 | |
1141740812 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | služba IP -Telefonia | 1059,18 vrátane DPH |
25/2014 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 3.1.2018 | |
1141740800 | MUDr.Baránek Tibor Komárno |
37967975 | zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
7.11.2017 | 20.11.2017 | 3.1.2018 | ||
1141740802 | Hajtman-Med s.r.o. Hríbová 2751/29, Komárno |
36762695 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
2.11.2017 | 20.11.2017 | 3.1.2018 | ||
1141740803 | Medicína Čičov Mederská 57, Čičov |
36567612 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
7.11.2017 | 20.11.2017 | 3.1.2018 | ||
1141740804 | MEJO s.r.o. Nám.Slobody 1396/11A, Marcelová |
36848450 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
13.11.2017 | 20.11.2017 | 3.1.2018 | ||
1141740801 | MUDr.Matyó Ladislav Podzáhradná 68, Hurbanovo |
35608030 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
23.10.2017 | 20.11.2017 | 3.1.2018 | ||
1141740790 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za 1.polrok 2017 v prenajatých priestoroch | 3759,96 vrátane DPH |
7.11.2017 | 16.11.2017 | 3.1.2018 | ||
1141740789 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky | 125,45 vrátane DPH |
29,30/2014 | 6.11.2017 | 16.11.2017 | 3.1.2018 | |
1141740791 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 631,26 vrátane DPH |
4/2010 | 8.11.2017 | 16.11.2017 | 3.1.2018 | |
133196771 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel.poplatky | 457,70 vrátane DPH |
8/2014 | 24.10.2017 | 16.11.2017 | 3.1.2018 | |
1141740785 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr.energie | 136,91 vrátane DPH |
20/2013 | 30.10.2017 | 09.11.2017 | 3.1.2018 | |
1141740788 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | kompl.starostlivosť o vozidlá 10/2017 | 83,58 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 3.11.2017 | 09.11.2017 | 3.1.2018 | |
1141740787 | Diplomat SBS Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO 11/2017 | 100,42 vrátane DPH |
28/2010 | 2.11.2017 | 09.11.2017 | 3.1.2018 | |
1141740746 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | poplatok za komunálne odpady | 1488,11 bez DPH |
24.10.2017 | 02.11.2017 | 29.12.2017 | ||
1141740745 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | poplatok za komunálne odpady r.2017 | 496,03 bez DPH |
24.10.2017 | 02.11.2017 | 29.12.2017 | ||
1141740744 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 112,51 vrátane DPH |
4/2010 | 23.10.2017 | 02.11.2017 | 29.12.2017 | |
1141740744 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 112,51 vrátane DPH |
4/2010 | 23.10.2017 | 02.11.2017 | 29.12.2017 |