Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221740083 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 2/2017 | 311,91 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 16.3.2017 | |
1221740082 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 812 67 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 3/2017 | 214,59 € bez DPH |
08.03.2017 | 14.03.2017 | 16.3.2017 | ||
1221740077 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava svetiel LM 621 BN | 17,23 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb na OMV | OV2017003 zo dňa 28.2.2017 | 06.03.2017 | 14.03.2017 | 16.3.2017 |
1221740078 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava svetiel LM 616 BC | 10,64 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb na OMV | OV2017005 zo dňa 1.3.2017 | 06.03.2017 | 14.03.2017 | 16.3.2017 |
1221740087 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny 2/2017-budova | 374,60 € bez DPH |
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013 | 10.03.2017 | 14.03.2017 | 16.3.2017 | |
1221740081 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Záloha elektrina budova 3/2017 | 523,34 € bez DPH |
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 16.3.2017 | |
1221740080 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Záloha elektrina garáže 3/2017 | 9,98 € bez DPH |
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 16.3.2017 | |
1221740079 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Záloha na plyn 3/2017 | 676,50 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke plynu 160/OVS/2015 | 06.03.2017 | 14.03.2017 | 16.3.2017 | |
1221740088 | PEGYS, sr.o. A.,Halašu 832/79, 026 01 Dolný Kubín |
36435066 | Vypísanie tlačív na lekárske posudky | 6,97 € vrátane DPH |
14.03.2017 | 20.03.2017 | 3.4.2017 | ||
1221740094 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Výpis zo zdravotnej dokumentácie - 5 x | 34,85 € vrátane DPH |
13.03.2017 | 20.03.2017 | 3.4.2017 | ||
1221740096 | DATALAN, a.s. Galvanyho 17/A, Bratislava |
35810734 | Oprava SCANERA HP 7000S | 90,00 € bez DPH |
Rámcová servisná zmluva na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky 368//OI/2016 | OV2017002 | 13.03.2017 | 20.03.2017 | 3.4.2017 |
1221740095 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN | 438,48 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 13.03.2017 | 20.03.2017 | 3.4.2017 | |
1221740090 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Volania 2/2017 | 198,90 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 13.03.2017 | 20.03.2017 | 3.4.2017 | |
1221740091 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVR 064,065 MPLSVPN | 1704,52 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 13.03.2017 | 20.03.2017 | 3.4.2017 | |
1221740092 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVR 064l065 DSL | 221,36 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 13.03.2017 | 20.03.2017 | 3.4.2017 | |
1221740093 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služby IP telefonia | 757,55 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 13.03.2017 | 20.03.2017 | 3.4.2017 | |
1221740097 | Strabag Property and Facility, spo. s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Správa objektov MPSVR SR a UPSVR | 1654,14 € bez DPH |
Zmluva VOB/41/2016-M_OVO č. 8588/2016 | 15.03.2017 | 20.03.2017 | 3.4.2017 | |
12231740100 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
45597669 | Zdravotné výkony 23 x | 160,31 € vrátane DPH |
21.03.2017 | 23.03.2017 | 3.4.2017 | ||
1221740099 | MuDr. Marta Voštináková Nábr. 4.apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskeho posudku - 5 x | 34,85 € vrátane DPH |
21.03.2017 | 23.03.2017 | 3.4.2017 | ||
1221740101 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Zdravotné výkony na pp a komp. | 20,91 € vrátane DPH |
21.03.2017 | 23.03.2017 | 3.4.2017 | ||
1221740102 | BeneVobis, s.r.o., MUDr. Fraňová Bronislava Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 69,70 € bez DPH |
21.03.2017 | 23.03.2017 | 3.4.2017 | ||
1221740104 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 152,59 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001 | 22.03.2017 | 23.03.2017 | 3.4.2017 | |
1221740098 | MUDr.Bačíková Elena, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36835757 | Lekárske nálety za účelom P a komp.-11 x | 139,40 € bez DPH |
20.03.2017 | 23.03.2017 | 3.4.2017 | ||
1221740103 | Orange Slovensko, a.s. Metodovova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Volania + INTERNET | 206,90 € vrátane DPH |
RD o VPS 21/OIaMIS/2014 a Dohody k RD VOB/33/2013-M_ OVO 43748/2013 zo dňa 22.10.2013 | 20.03.2017 | 23.03.2017 | 3.4.2017 | |
1221740111 | MuDr. Marta Voštináková Nábr. 4.apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskeho posudku | 6,97 € bez DPH |
03.04.2017 | 07.04.2017 | 19.4.2017 | ||
1221740112 | JUDr. Štulrajterová Tatiana Strakovo 732/6, čierny Balog 97652 |
47156406 | Mediácia | 420,00 € vrátane DPH |
03.04.2017 | 07.04.2017 | 19.4.2017 | ||
1221740113 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 812 67 Bratislava |
35763469 | Volania + internet4/2017 | 214,59 € bez DPH |
05.04.2017 | 07.04.2017 | 19.4.2017 | ||
1221740105 | Evrofin, Int.spol. s.r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Profylaxia FS | 364,00 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb pozáručného servisu FS | OV2017008 | 03.04.2017 | 07.04.2017 | 19.4.2017 |
1221740115 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o OMV | 59,70 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb na OMV | 05.04.2017 | 07.04.2017 | 19.4.2017 | |
1221740110 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, 031 01 Liptovský Mikuláš |
44527276 | Služby informátora 3/2017 | 916,58 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Z201534958_Z zo dňa 1.11.2015 | 03.04.2017 | 07.04.2017 | 19.4.2017 | |
1221740109 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Záloha na dodávku plynu 4/2017 | 676,50 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke plynu 160/OVS/2015 | 03.04.2017 | 07.04.2017 | 19.4.2017 | |
1221740108 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Záloha na elektrinu - budova 4/2017 | 523,34 € bez DPH |
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013 | 03.04.2017 | 07.04.2017 | 19.4.2017 | |
1221740107 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Záloha na elektrinu - apríl/2017 | 9,98 € bez DPH |
Zmluva 4084/2013, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013 | 03.04.2017 | 07.04.2017 | 19.4.2017 | |
1221740107 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Záloha na elektrinu - apríl/2017 | 9,98 € bez DPH |
Zmluva 4084/2013, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013 | 03.04.2017 | 07.04.2017 | 19.4.2017 | |
1221740106 | Strabag Property and Facility, spo. s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Diagnostika MaR | 305,40 € bez DPH |
Zmluva VOB/41/2016-M_OVO č. 8588/2016 | OV2017004 | 03.04.2017 | 07.04.2017 | 19.4.2017 |
1221740114 | MUDr. Halková Katarína ul. 1. mája 195/30, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36428841 | Lekárske nálezy pre potreby soc.zabezpečenia | 48,79 € bez DPH |
05.04.2017 | 07.04.2017 | 19.4.2017 | ||
1221740121 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny | 366,45 € bez DPH |
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 19.4.2017 | |
1221740118 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U | 5,85 vrátane DPH |
07.04.2017 | 12.04.2017 | 19.4.2017 | ||
1221740116 | Baby&Adult Care, s.r.o. Štúrova 4255/40, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36706574 | Výpis zo zdravotnej dokumentácie | 6,97 € vrátane DPH |
05.04.2017 | 12.04.2017 | 19.4.2017 | ||
1221740119 | MUDr. Androvičová Anna CAREN, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45899649 | Poskytovanie zdravotnej staraostlivosti | 41,82 € vrátane DPH |
07.04.2017 | 12.04.2017 | 19.4.2017 |