Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1291740232 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.29/2017 | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 22.6.2017 |
1291740231 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.30/2017 | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 22.6.2017 |
1291740230 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.28/2017 | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 22.6.2017 |
1291740229 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.32/2017 | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 22.6.2017 |
1291740228 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.33/2017 | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 22.6.2017 |
1291740227 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefonne poplatky | 912,62 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740226 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 977,18 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740225 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP Telefonia | 1659,66 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740224 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL | 398,45 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740223 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS | 2943,71 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740222 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica |
36631124 | dobrop.tech.zľavy | -59,32 vrátane DPH |
15.05.2017 | 31.05.2017 | 22.6.2017 | ||
1291740221 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 B.Bystrica |
36631124 | poštové služby | 3549,65 vrátane DPH |
12.05.2017 | 23.05.2017 | 22.6.2017 | ||
1291740220 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba | 463,05 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 12.05.2017 | 23.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740219 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 415,16 vrátane DPH |
Zml.z 10.12.2007 | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740218 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1025,50 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740217 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 884,76 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740216 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 332,34 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740215 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 B.Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U | 7,50 vrátane DPH |
09.05.2017 | 17.05.2017 | 22.6.2017 | ||
1291740214 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 111,31 vrátane DPH |
10-22-12 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740213 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 83,47 vrátane DPH |
10-22-12 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740212 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozový park | 131,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | 05.05.2017 | 17.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740211 | AB Facility.r.o. Einsteinova 21,854 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby | 2591,56 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.534/129/2016 | 05.05.2017 | 17.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740210 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 679,84 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 03.05.2017 | 09.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740209 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 858,63 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 03.05.2017 | 09.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740208 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu | 1036,96 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.05.2017 | 09.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740207 | Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s. Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky | 471,29 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 03.05.2017 | 09.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740206 | FORAMED s.r.o. Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo |
47942061 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z. | 03.05.2017 | 09.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740205 | JUDr.Jana Debnárová Barakova 1,98401 Lučenec |
45029164 | výdavky a trovy exekúcie | 88,10 vrátane DPH |
č.k: 5 Er 14/2008-11 | 02.05.2017 | 09.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740204 | JUDr.Jana Debnárová Barakova 1,98401 Lučenec |
45029164 | výdavky a trovy exekúcie | 52,72 vrátane DPH |
č.k: 9Er/9/2009-13 | 02.05.2017 | 09.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740203 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár | 1827,14 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015 | 02.05.2017 | 09.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740202 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom,NP DEI Poltár | 146,02 vrátane DPH |
Zml.417/129/2016 | 02.05.2017 | 09.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740201 | Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s. Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky | 1538,75 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 27.04.2017 | 09.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740200 | EKMED,s.r.o. Kajalova č.12, 986 01 Fiľakovo |
44649819 | zdravotné výkony | 174,25 bez DPH |
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z. | 27.04.2017 | 09.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740199 | EKMED,s.r.o. Kajalova č.12, 986 01 Fiľakovo |
44649819 | zdravotné výkony | 181,22 bez DPH |
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z. | 27.04.2017 | 09.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740198 | BRUMED s.r.o. Maloveská 1563/16,984 01 Lučenec |
44649819 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z. | 27.04.2017 | 09.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740197 | MEDRIOS s.r.o. Úzka 45/6, 984 01 Lučenec |
36811319 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z. | 27.04.2017 | 09.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740196 | MEDRIOS s.r.o. Úzka 45/6, 984 01 Lučenec |
36811319 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z. | 27.04.2017 | 09.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740195 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov | 3465,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 26.04.2017 | 28.04.2017 | 22.6.2017 | |
1291740194 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 145,26 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 25.04.2017 | 27.04.2017 | 22.6.2017 | |
1291740193 | Kinekus s.r.o. Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina |
36011037 | kovové regále | 67,99 vrátane DPH |
Obj.20-A/2017 | 20.04.2017 | 21.04.2017 | 22.6.2017 |