Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1291740174 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 450,85 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 22.6.2017 | |
1291740161 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 858,63 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 22.6.2017 | |
1291740160 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 679,84 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 22.6.2017 | |
1291740129 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 573,62 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 10.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740122 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 858,63 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740121 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 679,84 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740082 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 585,46 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 13.02.2017 | 21.02.2017 | 10.4.2017 | |
1291740071 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 800,64 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 09.02.2017 | 13.02.2017 | 10.4.2017 | |
1291740070 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 624,20 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 09.02.2017 | 13.02.2017 | 10.4.2017 | |
1291740029 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE vyúčtovanie | 113,32 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 12.01.2017 | 24.01.2017 | 10.4.2017 | |
1291740028 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE vyúčtovanie | 545,12 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 12.01.2017 | 24.01.2017 | 10.4.2017 | |
1291740004 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 949,21 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 03.01.2017 | 11.01.2017 | 10.4.2017 | |
1291740003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 763,48 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 03.01.2017 | 11.01.2017 | 10.4.2017 | |
1291740110 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár | 1827,14 vrátane DPH |
Zml. č.1/2015 | 02.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740061 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár | 1827,14 vrátane DPH |
Zml. č.1/2015 | 02.02.2017 | 08.02.2017 | 10.4.2017 | |
1291740562 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 1280,23 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 29.1.2018 | |
1291740500 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 825,82 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.11.2017 | 20.11.2017 | 19.12.2017 | |
1291740453 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 485,98 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 12.10.2017 | 16.10.2017 | 19.12.2017 | |
1291740412 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 485,98 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.09.2017 | 22.09.2017 | 6.10.2017 | |
1291740362 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 485,98 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.08.2017 | 17.08.2017 | 6.10.2017 | |
1291740316 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 485,98 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 11.07.2017 | 14.07.2017 | 9.8.2017 | |
1291740275 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 593,39 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 12.06.2017 | 19.06.2017 | 9.8.2017 | |
1291740217 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 884,76 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740177 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 1149,14 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 22.6.2017 | |
1291740141 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 530,98 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 16.03.2017 | 27.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740132 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 1459,24 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740091 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 2023,26 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 16.02.2017 | 22.02.2017 | 10.4.2017 | |
1291740026 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 1774,01 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 12.01.2017 | 24.01.2017 | 10.4.2017 | |
1291740251 | EVROFIN Int.spol.s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | cartrige do frank.stroja | 175,65 vrátane DPH |
Zml. z 6.12.2012 | Obj.40/2017 | 31.05.2017 | 12.06.2017 | 9.8.2017 |
1291740146 | EVROFIN Int.spol.s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | oprava a servis kredit.stroja | 696,72 vrátane DPH |
Zml. z 6.12.2012 | 22.03.2017 | 27.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740063 | EVROFIN Int.spol.s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok 2017 | 144,00 vrátane DPH |
Zml. z 6.12.2012 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 10.4.2017 | |
1291740554 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba | 1029,00 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 29.1.2018 | |
1291740491 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba | 1131,90 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 19.12.2017 | |
1291740440 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba | 977,55 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | 19.12.2017 | |
1291740387 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba | 1131,90 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 06.09.2017 | 14.09.2017 | 6.10.2017 | |
1291740342 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba | 1029,00 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 01.08.2017 | 07.08.2017 | 6.10.2017 | |
1291740309 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba | 1131,90 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 06.07.2017 | 14.07.2017 | 9.8.2017 | |
1291740254 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba | 1080,45 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 01.06.2017 | 12.06.2017 | 9.8.2017 | |
1291740220 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba | 463,05 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 12.05.2017 | 23.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740590 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 497,42 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | 29.1.2018 |