Faktúry 2017 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1291740129   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  573,62 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    10.03.2017  17.03.2017  10.4.2017 
1291740122   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  858,63 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    08.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1291740121   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  679,84 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    08.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1291740116   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1036,96 
vrátane DPH
160/OVS/2015    06.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1291740082   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  585,46 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    13.02.2017  21.02.2017  10.4.2017 
1291740071   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  800,64 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    09.02.2017  13.02.2017  10.4.2017 
1291740070   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  624,20 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    09.02.2017  13.02.2017  10.4.2017 
1291740064   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1036,96 
vrátane DPH
160/OVS/2015    07.02.2017  13.02.2017  10.4.2017 
1291740029   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE vyúčtovanie  113,32 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    12.01.2017  24.01.2017  10.4.2017 
1291740028   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE vyúčtovanie  545,12 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    12.01.2017  24.01.2017  10.4.2017 
1291740022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1038,11 
vrátane DPH
160/OVS/2015    09.01.2017  13.01.2017  10.4.2017 
1291740004   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    03.01.2017  11.01.2017  10.4.2017 
1291740003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  763,48 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    03.01.2017  11.01.2017  10.4.2017 
1291740572   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  408,15 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    13.12.2017  19.12.2017  29.1.2018 
1291740501   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  412,08 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    10.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740446   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  1170,40 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    11.10.2017  16.10.2017  19.12.2017 
1291740411   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  406,53 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    12.09.2017  18.09.2017  6.10.2017 
1291740363   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  407,63 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    10.08.2017  17.08.2017  6.10.2017 
1291740318   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  409,41 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    12.07.2017  19.07.2017  9.8.2017 
1291740274   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  400,21 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    12.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
1291740219   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  415,16 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    11.05.2017  17.05.2017  22.6.2017 
1291740185   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  417,27 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    13.04.2017  21.04.2017  22.6.2017 
1291740130   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  396,11 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    10.03.2017  17.03.2017  10.4.2017 
1291740078   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  434,59 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    10.02.2017  21.02.2017  10.4.2017 
1291740030   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  437,32 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    12.01.2017  24.01.2017  10.4.2017 
1291740466   MUDR.Kupcová Elena
985 22 Cinobaňa
35661267  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    18.10.2017  26.10.2017  19.12.2017 
1291740335   MUDR.Kupcová Elena
985 22 Cinobaňa
35661267  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    27.07.2017  07.08.2017  6.10.2017 
1291740170   MUDR.Kupcová Elena
985 22 Cinobaňa
35661267  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    06.04.2017  11.04.2017  22.6.2017 
1291740053   MUDR.Kupcová Elena
985 22 Cinobaňa
35661267  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    30.01.2017  03.02.2017  10.4.2017 
1291740584   MUDr.Kabelková Liana
Kubínyiho nám.10,984 01 Lučenec
35657995  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    15.12.2017  19.12.2017  29.1.2018 
1291740378   MUDr.Kabelková Liana
Kubínyiho nám.10,984 01 Lučenec
35657995  zdravotné výkony  125,46 
bez DPH
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    28.08.2017  07.09.2017  6.10.2017 
1291740188   MUDr.Kabelková Liana
Kubínyiho nám.10,984 01 Lučenec
35657995  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    19.04.2017  21.04.2017  22.6.2017 
1291740089   MUDr.Kabelková Liana
Kubínyiho nám.10,984 01 Lučenec
35657995  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    15.02.2017  21.02.2017  10.4.2017 
1291740260   Ján Obročník ELEKTRO D
Rúbanisko II/75, 984 03 Lučenec
32626169  rýchl.konvice,mikr.rury  199,20 
vrátane DPH
  Obj.42/2017  05.06.2017  12.06.2017  9.8.2017 
1291740079   Štefan Dóža-RUR GAS
Sadová 5, 984 01 Lučenec
32620365  oprava vodovodného potrubia  69,96 
vrátane DPH
  Obj.12/2017  10.02.2017  16.02.2017  10.4.2017 
1291740469   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  3746,29 
vrátane DPH
RD o kúpe KP 9385/2017-M_ODSM  Obj. 65/2017  19.10.2017  26.10.2017  19.12.2017 
1291740001   STAVOUNIA a.s.
Fiľak.cesta 284, 98401 Lučenec
31561403  práce charakteru stavebného dozoru  193,91 
vrátane DPH
Zml.z 24.3.2011  Obj.128,129,131,134,135/2016  02.01.2017  11.01.2017  10.4.2017 
1291740590   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  497,42 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    21.12.2017  22.12.2017  29.1.2018 
1291740561   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1107,12 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.12.2017  14.12.2017  29.1.2018 
1291740526   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  410,43 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.11.2017  30.11.2017  19.12.2017 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť