Faktúry 2017 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1291740512   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava a servis vozidla  302,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.75/2017  13.11.2017  30.11.2017  19.12.2017 
1291740511   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava a servis vozidla  90,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.74/2017  13.11.2017  30.11.2017  19.12.2017 
1291740510   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava a servis vozidla  325,76 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.73/2017  13.11.2017  30.11.2017  19.12.2017 
1291740509   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky  1090,10 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740508   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740507   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia  1743,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740506   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740505   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS  2943,71 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740504   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 B.Bystrica
36631124  poštové služby  4773,80 
vrátane DPH
    13.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740503   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  výdavky a trovy exekúcie  41,75 
vrátane DPH
č.k: 6Er/564/2014-13    13.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740502   2U spol. s r.o.
Trnavská cesta 84,821 02 Bratislava
17315786  vlajky SR a EU  83,34 
vrátane DPH
Obj.80/2017    13.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740501   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  412,08 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    10.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740500   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  825,82 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740499   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  946,61 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    10.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740498   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 B.Bystrica
36631124  spracovanie PPP U  7,05 
vrátane DPH
    09.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740497   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park  131,34 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016    08.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740496   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  111,31 
vrátane DPH
10-22-12    08.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740495   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  83,47 
vrátane DPH
10-22-12    07.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740494   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE 11/2017  231,28 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    06.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740493   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE 11/2017  154,04 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    06.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740492   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE 11/2017  428,38 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    06.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740491   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  1131,90 
bez DPH
Zml.218/129/2017    06.11.2017  09.11.2017  19.12.2017 
1291740490   AB Facility.r.o.
Bajkalská 19B,821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby  2591,56 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.534/129/2016    06.11.2017  09.11.2017  19.12.2017 
1291740489   Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP č.33,813 31 Bratislava
00165182  ubytovacie služby  60,00 
bez DPH
pozvánka na školenie odborných poradcov    02.11.2017  09.11.2017  19.12.2017 
1291740488   Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP č.33,813 31 Bratislava
00165182  ubytovacie služby  20,00 
bez DPH
pozvánka na školenie odborných poradcov    02.11.2017  09.11.2017  19.12.2017 
1291740487   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1036,96 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.11.2017  09.11.2017  19.12.2017 
1291740486   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár  1827,14 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    02.11.2017  09.11.2017  19.12.2017 
1291740485   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom,NP DEI Poltár  146,02 
vrátane DPH
Zml.417/129/2016    02.11.2017  09.11.2017  19.12.2017 
1291740484   Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky  553,60 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    02.11.2017  09.11.2017  19.12.2017 
1291740483   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  498,48 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    30.10.2017  09.11.2017  19.12.2017 
1291740482   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  1341,90 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    26.10.2017  03.11.2017  19.12.2017 
1291740481   Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky  339,72 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    26.10.2017  03.11.2017  19.12.2017 
1291740480   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 B.Bystrica
36631124  vyúčt.preddavku za dobitie fran.stroja  10000,00 
vrátane DPH
    25.10.2017  10.10.2017  19.12.2017 
1291740479   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava a servis vozidla  914,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.66/2017  25.10.2017  03.11.2017  19.12.2017 
1291740478   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.67/2017  25.10.2017  03.11.2017  19.12.2017 
1291740477   Mudr.Garaj Miroslav
Slobody 90, 987 01 Poltár
37816926  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    25.10.2017  03.11.2017  19.12.2017 
1291740476   RIAMED,s.r.o.
Komenského 27,Lučenec
36855499  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    25.10.2017  03.11.2017  19.12.2017 
1291740475   RIAMED,s.r.o.
Komenského 27,Lučenec
36855499  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    25.10.2017  03.11.2017  19.12.2017 
1291740474   RIAMED,s.r.o.
Komenského 27,Lučenec
36855499  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    25.10.2017  03.11.2017  19.12.2017 
1291740473   Drugda-Med s.r.o.
Jánskeho 658/6, 985 52 Divín
48253375  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
Dohoda z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    25.10.2017  03.11.2017  19.12.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť