Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1291740123 | Ambulancia praktického lekára MUDr.Garajová Štefánikova 14, 985 11 Halič |
36862258 | zdravotné výkony | 181,22 bez DPH |
Zml.z 1.8.2005, 447/2008 Z.z. | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740122 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 858,63 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740121 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 679,84 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740120 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 B.Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U | 8,25 vrátane DPH |
08.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | ||
1291740119 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 83,47 vrátane DPH |
10-22-12 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740118 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 111,31 vrátane DPH |
10-22-12 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740117 | SCYLLA Security Servis s.r.o. Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica |
46798811 | strážna a informačná služba | 813,96 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb č.Z20169740_Z | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740128 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 941,30 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 09.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740130 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 396,11 vrátane DPH |
Zml.z 10.12.2007 | 10.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740129 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 573,62 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 10.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740138 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefonne poplatky | 927,28 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740137 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 977,18 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740136 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP Telefonia | 1659,66 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740135 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL | 398,45 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740134 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS | 2943,71 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740133 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 B.Bystrica |
36631124 | poštové služby | 6293,75 vrátane DPH |
13.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | ||
1291740132 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 1459,24 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740131 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis VT | 926,39 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016 | Obj.1,4/2017 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 |
1291740139 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov | 3465,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 15.03.2017 | 27.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740141 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 530,98 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 16.03.2017 | 27.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740140 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica |
36631124 | dobrop.tech.zľavy | -62,90 vrátane DPH |
16.03.2017 | 30.03.2017 | 10.4.2017 | ||
1291740145 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby-oprava kotla | 426,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | Obj.10/2017 | 20.03.2017 | 27.03.2017 | 10.4.2017 |
1291740144 | LOMALIB s.r.o. Ulica Študentská 3,984 03 Lučenec |
45467153 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
Zml.z 1.8.2005, 447/2008 Z.z. | 20.03.2017 | 27.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740143 | BRUMED s.r.o. Maloveská 1563/16,984 01 Lučenec |
44649819 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Zml.z 1.8.2005, 447/2008 Z.z. | 20.03.2017 | 27.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740142 | BRUMED s.r.o. Maloveská 1563/16,984 01 Lučenec |
44649819 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Zml.z 1.8.2005, 447/2008 Z.z. | 20.03.2017 | 27.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740146 | EVROFIN Int.spol.s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | oprava a servis kredit.stroja | 696,72 vrátane DPH |
Zml. z 6.12.2012 | 22.03.2017 | 27.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740148 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 467,80 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 23.03.2017 | 30.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740147 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 B.Bystrica |
36631124 | vyúčt.preddavku za dobitie fran.stroja | 15000,00 vrátane DPH |
23.03.2017 | 16.03.2017 | 10.4.2017 | ||
1291740149 | Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP č.33,813 31 Bratislava |
00165182 | ubytovacie služby | 40,00 bez DPH |
pozvánka na školenie odborných poradcov | 24.03.2017 | 31.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740151 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby-oprava výťahu | 259,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | Obj.17/2017 | 31.03.2017 | 11.04.2017 | 22.6.2017 |
1291740150 | Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s. Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky | -0,68 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 31.03.2017 | 10.4.2017 | ||
1291740161 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 858,63 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 22.6.2017 | |
1291740160 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 679,84 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 22.6.2017 | |
1291740159 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu | 1036,96 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 22.6.2017 | |
1291740158 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár | 1827,14 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015 | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 22.6.2017 | |
1291740157 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom,NP DEI Poltár | 146,02 vrátane DPH |
Zml.417/129/2016 | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 22.6.2017 | |
1291740156 | AB Facility.r.o. Einsteinova 21,854 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby | 2591,56 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.534/129/2016 | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 22.6.2017 | |
1291740155 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | údržba vozidla | 1143,31 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.16/2017 | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 22.6.2017 |
1291740154 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | údržba vozidla | 1471,03 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.18/2017 | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 22.6.2017 |
1291740153 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | údržba vozidla | 996,3200000000001 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.19/2017 | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 22.6.2017 |