Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1291740217 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 884,76 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740276 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis VT za 5/2017 | 882,83 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016 | Obj.26,36,37/2017 | 12.06.2017 | 19.06.2017 | 9.8.2017 |
1291740385 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 858,63 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 04.09.2017 | 07.09.2017 | 6.10.2017 | |
1291740359 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefonne poplatky | 858,86 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 09.08.2017 | 17.08.2017 | 6.10.2017 | |
1291740345 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 858,63 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 02.08.2017 | 14.08.2017 | 6.10.2017 | |
1291740305 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 858,63 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 04.07.2017 | 12.07.2017 | 9.8.2017 | |
1291740256 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 858,63 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 02.06.2017 | 12.06.2017 | 9.8.2017 | |
1291740209 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 858,63 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 03.05.2017 | 09.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740161 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 858,63 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 22.6.2017 | |
1291740122 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 858,63 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740080 | SCYLLA Security Servis s.r.o. Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica |
46798811 | strážna a informačná služba | 854,66 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb č.Z20169740_Z | 13.02.2017 | 14.02.2017 | 10.4.2017 | |
1291740099 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | oprava vozidla | 849,16 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.13/2017 | 24.02.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 |
1291740500 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 825,82 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.11.2017 | 20.11.2017 | 19.12.2017 | |
1291740341 | Miroslav Demoč MD |
montáž sádrokart.steny | 825,00 vrátane DPH |
Obj.51/2017 | 01.08.2017 | 07.08.2017 | 6.10.2017 | ||
1291740117 | SCYLLA Security Servis s.r.o. Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica |
46798811 | strážna a informačná služba | 813,96 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb č.Z20169740_Z | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740565 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | spotreba EE 11/2017 | 811,58 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 29.1.2018 | |
1291740071 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 800,64 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 09.02.2017 | 13.02.2017 | 10.4.2017 | |
1291740059 | Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s. Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky | 768,90 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 01.02.2017 | 03.02.2017 | 10.4.2017 | |
1291740353 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 764,52 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 08.08.2017 | 14.08.2017 | 6.10.2017 | |
1291740003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 763,48 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 03.01.2017 | 11.01.2017 | 10.4.2017 | |
1291740574 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis VT za 9/2017 | 750,96 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016 | Obj.81,82/2017 | 13.12.2017 | 19.12.2017 | 29.1.2018 |
1291740410 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 701,29 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 12.09.2017 | 18.09.2017 | 6.10.2017 | |
1291740146 | EVROFIN Int.spol.s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | oprava a servis kredit.stroja | 696,72 vrátane DPH |
Zml. z 6.12.2012 | 22.03.2017 | 27.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740386 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 679,84 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 04.09.2017 | 07.09.2017 | 6.10.2017 | |
1291740346 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 679,84 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 02.08.2017 | 14.08.2017 | 6.10.2017 | |
1291740306 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 679,84 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 04.07.2017 | 12.07.2017 | 9.8.2017 | |
1291740257 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 679,84 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 02.06.2017 | 12.06.2017 | 9.8.2017 | |
1291740210 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 679,84 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 03.05.2017 | 09.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740160 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 679,84 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 22.6.2017 | |
1291740121 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 679,84 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740240 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis vozidla | 661,57 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.38/2017 | 22.05.2017 | 26.05.2017 | 22.6.2017 |
1291740070 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 624,20 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 09.02.2017 | 13.02.2017 | 10.4.2017 | |
1291740023 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 599,39 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 11.01.2017 | 13.01.2017 | 10.4.2017 | |
1291740275 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 593,39 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 12.06.2017 | 19.06.2017 | 9.8.2017 | |
1291740082 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 585,46 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 13.02.2017 | 21.02.2017 | 10.4.2017 | |
1291740340 | Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s. Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky | 583,64 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 31.07.2017 | 07.08.2017 | 6.10.2017 | |
1291740129 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 573,62 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 10.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740484 | Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s. Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky | 553,60 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | 19.12.2017 | |
1291740028 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE vyúčtovanie | 545,12 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 12.01.2017 | 24.01.2017 | 10.4.2017 | |
1291740307 | Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s. Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky | 544,36 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 04.07.2017 | 12.07.2017 | 9.8.2017 |