Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1291740129 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 573,62 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 10.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740122 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 858,63 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740121 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 679,84 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740082 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 585,46 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 13.02.2017 | 21.02.2017 | 10.4.2017 | |
1291740071 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 800,64 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 09.02.2017 | 13.02.2017 | 10.4.2017 | |
1291740070 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 624,20 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 09.02.2017 | 13.02.2017 | 10.4.2017 | |
1291740029 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE vyúčtovanie | 113,32 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 12.01.2017 | 24.01.2017 | 10.4.2017 | |
1291740028 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE vyúčtovanie | 545,12 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 12.01.2017 | 24.01.2017 | 10.4.2017 | |
1291740004 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 949,21 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 03.01.2017 | 11.01.2017 | 10.4.2017 | |
1291740003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 763,48 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 03.01.2017 | 11.01.2017 | 10.4.2017 | |
1291740565 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | spotreba EE 11/2017 | 811,58 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 29.1.2018 | |
1291740564 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | spotreba EE 11/2017 | 213,85 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 29.1.2018 | |
1291740550 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | spotreba EE 12/2017 | 231,28 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | 29.1.2018 | |
1291740549 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | spotreba EE 12/2017 | 154,04 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | 29.1.2018 | |
1291740548 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | spotreba EE 12/2017 | 428,38 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | 29.1.2018 | |
1291740522 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | spotreba EE 10/2017 | 449,66 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 13.11.2017 | 30.11.2017 | 19.12.2017 | |
1291740521 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | spotreba EE 10/2017 | 125,62 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 13.11.2017 | 30.11.2017 | 19.12.2017 | |
1291740494 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | spotreba EE 11/2017 | 231,28 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 06.11.2017 | 20.11.2017 | 19.12.2017 | |
1291740493 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | spotreba EE 11/2017 | 154,04 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 06.11.2017 | 20.11.2017 | 19.12.2017 | |
1291740492 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | spotreba EE 11/2017 | 428,38 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 06.11.2017 | 20.11.2017 | 19.12.2017 | |
1291740558 | AB Facility.r.o. Bajkalská 19B,821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby | 2591,56 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.534/129/2016 | 07.12.2017 | 14.12.2017 | 29.1.2018 | |
1291740490 | AB Facility.r.o. Bajkalská 19B,821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby | 2591,56 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.534/129/2016 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 19.12.2017 | |
1291740433 | AB Facility.r.o. Bajkalská 19B,821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby | 2591,56 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.534/129/2016 | 06.10.2017 | 16.10.2017 | 19.12.2017 | |
1291740383 | AB Facility.r.o. Einsteinova 21,854 01 Bratislava |
44390823 | hygienický materiál 8/2017 | 91,98 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.534/129/2016 | 04.09.2017 | 07.09.2017 | 6.10.2017 | |
1291740382 | AB Facility.r.o. Einsteinova 21,854 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby | 2591,56 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.534/129/2016 | 04.09.2017 | 07.09.2017 | 6.10.2017 | |
1291740351 | AB Facility.r.o. Einsteinova 21,854 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby | 2591,56 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.534/129/2016 | 07.08.2017 | 14.08.2017 | 6.10.2017 | |
1291740317 | AB Facility.r.o. Einsteinova 21,854 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby | 2591,56 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.534/129/2016 | 12.07.2017 | 19.07.2017 | 9.8.2017 | |
1291740259 | AB Facility.r.o. Einsteinova 21,854 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby | 2591,56 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.534/129/2016 | 05.06.2017 | 12.06.2017 | 9.8.2017 | |
1291740211 | AB Facility.r.o. Einsteinova 21,854 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby | 2591,56 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.534/129/2016 | 05.05.2017 | 17.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740156 | AB Facility.r.o. Einsteinova 21,854 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby | 2591,56 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.534/129/2016 | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 22.6.2017 | |
1291740115 | AB Facility.r.o. Einsteinova 21,854 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby | 2591,56 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.534/129/2016 | 06.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740062 | AB Facility.r.o. Einsteinova 21,854 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby | 2591,56 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.534/129/2016 | 02.02.2017 | 08.02.2017 | 10.4.2017 | |
1291740017 | AB Facility.r.o. Einsteinova 21,854 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby | 2591,56 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.534/129/2016 | 04.01.2017 | 11.01.2017 | 10.4.2017 | |
1291740469 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 3746,29 vrátane DPH |
RD o kúpe KP 9385/2017-M_ODSM | Obj. 65/2017 | 19.10.2017 | 26.10.2017 | 19.12.2017 |
1291740574 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis VT za 9/2017 | 750,96 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016 | Obj.81,82/2017 | 13.12.2017 | 19.12.2017 | 29.1.2018 |
1291740524 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis VT za 9/2017 | 439,51 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016 | Obj.59,60,61/2017 | 16.11.2017 | 30.11.2017 | 19.12.2017 |
1291740455 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis VT za 9/2017 | 103,21 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016 | Obj.58/2017 | 13.10.2017 | 26.10.2017 | 19.12.2017 |
1291740366 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis VT za 5/2017 | 232,32 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016 | Obj.48,52,53,54/2017 | 14.08.2017 | 23.08.2017 | 6.10.2017 |
1291740326 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis VT za 6/2017 | 153,94 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016 | Obj.41/2017 | 17.07.2017 | 25.07.2017 | 9.8.2017 |
1291740276 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis VT za 5/2017 | 882,83 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016 | Obj.26,36,37/2017 | 12.06.2017 | 19.06.2017 | 9.8.2017 |