Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1291740278 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL | 398,45 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 12.06.2017 | 19.06.2017 | 9.8.2017 | |
1291740224 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL | 398,45 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740180 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL | 398,45 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 22.6.2017 | |
1291740135 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL | 398,45 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740073 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL | 398,45 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 09.02.2017 | 21.02.2017 | 10.4.2017 | |
1291740035 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL | 398,45 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 16.01.2017 | 24.01.2017 | 10.4.2017 | |
1291740130 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 396,11 vrátane DPH |
Zml.z 10.12.2007 | 10.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740337 | Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s. Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky | 393,90 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 31.07.2017 | 07.08.2017 | 6.10.2017 | |
1291740300 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 389,12 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 27.06.2017 | 03.07.2017 | 9.8.2017 | |
1291740112 | MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | spotreba EE a tepla pracovisko Poltár | 380,58 bez DPH |
Zml.o výpožičke č.CPBB_ZM_042-2016_2016 | 02.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1291740424 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a servis vozidla | 373,99 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.57/2017 | 22.09.2017 | 28.09.2017 | 6.10.2017 |
1291740049 | Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s. Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky | 373,57 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 26.01.2017 | 03.02.2017 | 10.4.2017 | |
1291740024 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis tlačiarne,scenera | 364,69 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016 | Obj.123,124/2016 | 11.01.2017 | 24.01.2017 | 10.4.2017 |
1291740247 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | pneumatiky+prezutie | 360,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.23/2017 | 29.05.2017 | 05.06.2017 | 9.8.2017 |
1291740445 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 353,82 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 10.10.2017 | 16.10.2017 | 19.12.2017 | |
1291740589 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a servis vozidla | 344,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.88/2017 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | 29.1.2018 |
1291740481 | Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s. Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky | 339,72 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 26.10.2017 | 03.11.2017 | 19.12.2017 | |
1291740216 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 332,34 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740510 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a servis vozidla | 325,76 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.73/2017 | 13.11.2017 | 30.11.2017 | 19.12.2017 |
1291740512 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a servis vozidla | 302,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.75/2017 | 13.11.2017 | 30.11.2017 | 19.12.2017 |
1291740249 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | pneumatiky+prezutie | 300,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.24/2017 | 29.05.2017 | 05.06.2017 | 9.8.2017 |
1291740248 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | pneumatiky+prezutie | 300,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.25/2017 | 29.05.2017 | 05.06.2017 | 9.8.2017 |
1291740242 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis vozidla | 296,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.35/2017 | 22.05.2017 | 26.05.2017 | 22.6.2017 |
1291740269 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 294,28 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 08.06.2017 | 19.06.2017 | 9.8.2017 | |
1291740557 | MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | spotreba EE a tepla pracovisko Poltár | 293,55 bez DPH |
Zml.o výpožičke č.CPBB_ZM_042-2016_2016 | 07.12.2017 | 14.12.2017 | 29.1.2018 | |
1291740058 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby-výmena regulátora plynu | 293,95 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | Obj.5/2017 | 01.02.2017 | 03.02.2017 | 10.4.2017 |
1291740285 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a servis vozidla | 291,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.43/2017 | 19.06.2017 | 28.06.2017 | 9.8.2017 |
1291740083 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis tlačiarne | 289,09 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016 | Obj.2/2017 | 13.02.2017 | 21.02.2017 | 10.4.2017 |
1291740084 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka,údržba vozidla | 269,87 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.8/2017 | 13.02.2017 | 21.02.2017 | 10.4.2017 |
1291740151 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby-oprava výťahu | 259,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | Obj.17/2017 | 31.03.2017 | 11.04.2017 | 22.6.2017 |
1291740234 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | pneumatiky+prezutie | 254,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.31/2017 | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 22.6.2017 |
1291740184 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | údržba vozidla | 244,33 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.20/2017 | 13.04.2017 | 21.04.2017 | 22.6.2017 |
1291740287 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a servis vozidla | 242,87 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.47/2017 | 21.06.2017 | 03.07.2017 | 9.8.2017 |
1291740404 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 237,56 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 6.10.2017 | |
1291740366 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis VT za 5/2017 | 232,32 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda č.368/OI/2016 | Obj.48,52,53,54/2017 | 14.08.2017 | 23.08.2017 | 6.10.2017 |
1291740550 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | spotreba EE 12/2017 | 231,28 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | 29.1.2018 | |
1291740494 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | spotreba EE 11/2017 | 231,28 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 06.11.2017 | 20.11.2017 | 19.12.2017 | |
1291740592 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a servis vozidla | 229,93 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.96/2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 29.1.2018 |
1291740243 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 227,94 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 24.05.2017 | 29.05.2017 | 22.6.2017 | |
1291740314 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 226,75 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 10.07.2017 | 14.07.2017 | 9.8.2017 |