Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021740224 | Praktik Malacky s.r.o. Malacky |
47816431 | Lekárske výkony 1-8/2017 | 188,20 bez DPH |
Dohoda | 7.9.2017 | 14.09.2017 | 13.9.2017 | |
1021740223 | MUDr. Noris Malacky |
44718802 | Lekárske výkony 6-8/2017 | 20,91 bez DPH |
Dohoda | 7.9.2017 | 14.09.2017 | 13.9.2017 | |
1021740222 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.9.2017 | 14.09.2017 | 13.9.2017 | |
1021740220 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 215,78 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 6.9.2017 | 14.09.2017 | 13.9.2017 | |
1021740219 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 9/2017 | 967,93 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.9.2017 | 07.09.2017 | 13.9.2017 | |
1021740218 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 9/2017 | 1049,69 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.9.2017 | 07.09.2017 | 13.9.2017 | |
1021740217 | Final - CD Bratislava s.r.o Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 8/2017 | 35,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.9.2017 | 07.09.2017 | 13.9.2017 | |
1021740216 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 8/2017 | 761,74 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 31.8.2017 | 07.09.2017 | 13.9.2017 | |
1021740215 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 35,78 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 30.8.2017 | 07.09.2017 | 13.9.2017 | |
1021740212 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 17.7.-13.8.2017 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 21.8.2017 | 23.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740211 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 128,19 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 21.8.2017 | 23.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740210 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 7/2017 | 1885,74 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 18.8.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740207 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 23.6.-25.7.2017 | 352,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 10.8.2017 | 21.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740206 | Slovenská pošta a.s Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 7/2017 | 1,65 bez DPH |
9.8.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | ||
1021740205 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - správa a údržba siete LAN pre MPSVR - 7/2017 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.8.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740204 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - služba IP - Telefonia pre MPSVR - 7/2017 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.8.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740203 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - DSLback up-2048/384k - 7/2017 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.8.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740202 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za MPLSVPN, 4096k - 7/2017 | 1022,71 bez DPH |
Rámcová zmluva | 9.8.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740201 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 7/2017 | 332,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 9.8.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740200 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky - pevná sieť | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740199 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 7/2017 | 391,80 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.8.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740198 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 258,72 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft kariet | 4.8.2017 | 09.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740197 | ISS Facility Services s.r.o. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 7/2017 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.8.2017 | 09.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740196 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 7/2017 | 678,85 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 2.8.2017 | 09.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740195 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba - 8/2017 | 967,93 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.8.2017 | 09.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740194 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 8/2017 | 1049,69 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.8.2017 | 09.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740193 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo - 7/2017 3 ks | 35,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 1.8.2017 | 09.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740192 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 37,25 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 28.7.2017 | 09.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740189 | Lidstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 19.6.-16.7.2017 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.7.2017 | 31.07.2017 | 13.9.2017 | |
1021740187 | MUDr. Encingerová Eva Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Zdravotné výkony 1-6/2017 | 55,76 bez DPH |
Dohoda | 20.7.2017 | 09.08.3027 | 11.9.2017 | |
1021740186 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov - 6/2017 | 1885,74 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 19.7.2017 | 28.07.2017 | 11.9.2017 | |
1021740184 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 86,02 vrátane DPH |
Zmluva o používani Slovnaft karty | 18.7.2017 | 28.07.2017 | 11.9.2017 | |
1021740182 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 6/2017 | 420,19 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.7.2017 | 18.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740180 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Lekárske výkony 4-6/2017 | 34,85 bez DPH |
13.7.2017 | 18.07.2017 | 26.7.2017 | ||
1021740179 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš |
36661899 | Lekárske výkony 1-6/2017 | 48,79 bez DPH |
13.7.2017 | 18.07.2017 | 26.7.2017 | ||
1021740178 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN - 6/2017 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.7.2017 | 18.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740177 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefonia - 6/2017 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.7.2017 | 18.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740176 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSLback up-2048/384k - 6/2017 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.7.2017 | 18.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740175 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | MPLSVPN 4096k - 6/2017 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.7.2017 | 18.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740174 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 6/2017 | 378,24 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.7.2017 | 18.07.2017 | 26.7.2017 |