Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021740194 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 8/2017 | 1049,69 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.8.2017 | 09.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740193 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo - 7/2017 3 ks | 35,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 1.8.2017 | 09.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740192 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 37,25 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 28.7.2017 | 09.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740191 | Rehák Ľuboš EL REL Most pri Bratislave |
43244386 | Oprava rozvodov TUV | 99,60 vrátane DPH |
OV170026 | 27.7.2017 | 08.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740190 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV170024 | 14.7.2017 | 18.07.2017 | 13.9.2017 |
1021740189 | Lidstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 19.6.-16.7.2017 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.7.2017 | 31.07.2017 | 13.9.2017 | |
1021740188 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | STK a EK na služobnom motorovom vozidle Š-Fábia | 590,00 vrátane DPH |
OV170020 | 24.7.2017 | 28.07.2017 | 11.9.2017 | |
1021740187 | MUDr. Encingerová Eva Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Zdravotné výkony 1-6/2017 | 55,76 bez DPH |
Dohoda | 20.7.2017 | 09.08.3027 | 11.9.2017 | |
1021740186 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov - 6/2017 | 1885,74 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 19.7.2017 | 28.07.2017 | 11.9.2017 | |
1021740185 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu | 64,80 vrátane DPH |
OV170023 | 19.7.2017 | 31.07.2017 | 11.9.2017 | |
1021740184 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 86,02 vrátane DPH |
Zmluva o používani Slovnaft karty | 18.7.2017 | 28.07.2017 | 11.9.2017 | |
1021740182 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 6/2017 | 420,19 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.7.2017 | 18.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740181 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Čistenie klimatizácie, výmena nádržky ostrekovača na služobnom vozidle | 250, vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV170019 | 13.7.2017 | 18.07.2017 | 26.7.2017 |
1021740180 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Lekárske výkony 4-6/2017 | 34,85 bez DPH |
13.7.2017 | 18.07.2017 | 26.7.2017 | ||
1021740179 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš |
36661899 | Lekárske výkony 1-6/2017 | 48,79 bez DPH |
13.7.2017 | 18.07.2017 | 26.7.2017 | ||
1021740178 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN - 6/2017 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.7.2017 | 18.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740177 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefonia - 6/2017 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.7.2017 | 18.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740176 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSLback up-2048/384k - 6/2017 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.7.2017 | 18.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740175 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | MPLSVPN 4096k - 6/2017 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.7.2017 | 18.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740174 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 6/2017 | 378,24 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.7.2017 | 18.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740173 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 6/2017 | 2,70 bez DPH |
10.7.2017 | 13.07.2017 | 26.7.2017 | ||
1021740172 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 25.5.-22.6.2017 | 359,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 10.7.2017 | 13.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740171 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 285,38 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 7.7.2017 | 13.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740170 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.7.2017 | 13.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740169 | MUDr. Slobodová Elena Nám. SNP 7, Malacky |
30856604 | Lekárske výkony 4-6/2017 | 146,37 bez DPH |
7.7.2017 | 13.07.2017 | 26.7.2017 | ||
1021740168 | MUDr. Černý Manfréd Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Lekárske výkony 4-6/2017 | 41,82 bez DPH |
7.7.2017 | 13.07.2017 | 26.7.2017 | ||
1021740167 | ISS Facility Services s.r.o. Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 6/2017 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 6.7.2017 | 13.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740166 | SBS SHIELD s.r.o. Ľ. Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 6/2017 | 749,89 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.7.2017 | 20.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740165 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 6/2017 | 35,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 4.7.2017 | 13.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740164 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 7/2017 | 1049,69 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 4.7.2017 | 13.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740163 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba - 7/2017 | 967,93 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 4.7.2017 | 13.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740162 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 |
35742364 | Poplatky za mobily | 37,08 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 28.6.2017 | 04.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740161 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servis a prenájom rohoží 22.5.-18.6.2017 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 23.6.2017 | 30.06.2017 | 11.7.2017 | |
1021740159 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 312,52 bez DPH |
Rámcová zmluva | 21.6.2017 | 30.06.2017 | 11.7.2017 | |
1021740158 | PLDD-NANI s.r.o. Dukelských hrdinov 34, Malacky |
35922923 | Vypracovanie lekárskeho nálezu | 9,00 bez DPH |
15.6.2017 | 30.06.2017 | 11.7.2017 | ||
1021740157 | Strabag P+F Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 5/2017 | 1885,74 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.6.2017 | 30.06.2017 | 11.7.2017 | |
1021740156 | TEX-Print v.d. Továrenská 1066, Gajary |
35802987 | Vlajka SR 1ks Vlajka EU 2ks | 45,96 vrátane DPH |
OV170016 | 13.6.2017 | 19.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740155 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 5/2017 | 531,49 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.6.2017 | 19.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740154 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky správa a údržba siete LAN - 5/2017 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.6.2017 | 19.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740152 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSLback up-2048/384k - 5/2017 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.6.2017 | 19.06.2017 | 10.7.2017 |