Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021740153 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky Služba IP-Telefonia - 5/2017 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.6.2017 | 19.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740151 | SWAN a.s. Borslá 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN 4096k - 5/2017 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.6.2017 | 19.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740150 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 5/2017 | 388,64 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.6.2017 | 19.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740149 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 27.4.-24.5.2017 | 494,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.6.2017 | 19.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740148 | Trifam Medical s.r.o. Veterná 10, Stupava |
35785853 | Zdravotné výkony 1-6/2017 | 55,76 bez DPH |
7.6.2017 | 12.06.2017 | 10.7.2017 | ||
1021740147 | Strabag P+F Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Izolácia výťahovej šachty | 130,02 vrátane DPH |
OV170008 | 8.6.2017 | 12.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740146 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu - 5/2017 | 3,00 bez DPH |
7.6.2017 | 12.06.2017 | 10.7.2017 | ||
1021740145 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby pevnej siete | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.6.2017 | 12.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740144 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 352,23 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 6.6.2017 | 12.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740143 | ISS Facility Services s.r.o. Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 5/2017 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.6.2017 | 12.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740142 | MUDr. Noris Malacky |
44718802 | Lekárske výkony 3-5/2017 | 41,82 bez DPH |
2.6.2017 | 12.06.2017 | 10.7.2017 | ||
1021740141 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - Zálohová platba - 6/2017 | 967,93 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.6.2017 | 12.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740140 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - Zálohová platba - 6/2017 | 1049,69 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.6.2017 | 12.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740139 | SBS Shield s.r.o. Ľ. Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 5/2017 | 728,18 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 2.6.2017 | 12.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740138 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 5/2017 | 35,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.6.2017 | 12.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740137 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 34.80 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 31.5.2017 | 12.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740136 | JUDr. Hrebík Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie EX 2537/2012 | 55,07 vrátane DPH |
26.5.2017 | 07.06.2017 | 10.7.2017 | ||
1021740135 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kontrola a výmena zámku bezp. pásu na služobnom vozidle Š-Octávia | 75,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 26.5.2017 | 02.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740134 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | servis a prenájom rohoží 24.4.-21.5.2017 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 26.5.2017 | 02.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740132 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 92,45 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 18.5.2017 | 29.05.2017 | 10.7.2017 | |
1021740131 | MUDr. Erdélyiová Emília Stupava |
35914149 | Lekárske výkony 1-3/2017 | 34,85 bez DPH |
18.5.2017 | 29.05.2017 | 10.7.2017 | ||
1021740130 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 4/2017 | 1885,74 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 18.5.2017 | 29.05.2017 | 10.7.2017 | |
1021740129 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.3.-26.4.2017 | 422,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 17.5.2017 | 29.05.2017 | 10.7.2017 | |
1021740128 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 4/2017 | 315,10 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 19.5.2017 | 29.05.2017 | 10.7.2017 | |
1021740127 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služby správa a údržba siete LAN - 4/2017 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 19.5.2017 | 29.05.2017 | 10.7.2017 | |
1021740126 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefonia - 4/2017 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 19.5.2017 | 29.05.2017 | 10.7.2017 | |
1021740125 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služby DSLback up-2048/384k - 4/2017 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.5.2017 | 29.05.2017 | 10.7.2017 | |
1021740124 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služby MPLSVPN 4096k - 4/2017 | 1 022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.5.2017 | 29.05.2017 | 10.7.2017 | |
1021740123 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - elektrina 4/2017 | 597,40 vrátane DPH |
Rámcový zmluva | 15.5.2017 | 29.05.2017 | 10.7.2017 | |
1021740122 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Príprava a prevedenie STK a EK, nákup a prezutie letných pneumatík na služobnom vozidle Š-Octávia | 590,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV170013 | 12.5.2017 | 17.05.2017 | 10.7.2017 |
1021740121 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby 5/2017 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.5.2017 | 17.05.2017 | 10.7.2017 | |
1021740120 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu 4/2017 | 2,40 bez DPH |
10.5.2017 | 17.05.2017 | 10.7.2017 | ||
1021740119 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7 000,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV170012 | 24.4.2017 | 25.04.2017 | 10.7.2017 |
1021740118 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 247,48 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 5.5.2017 | 11.05.2017 | 7.7.2017 | |
1021740117 | ISS Facility Services s.r.o. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 4/2017 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.5.2017 | 11.05.2017 | 7.7.2017 | |
1021740116 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 4/2017 | 623,59 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.5.2017 | 11.05.2017 | 7.7.2017 | |
1021740115 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 4/2017 - 3ks | 35,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.5.2017 | 11.05.2017 | 7.7.2017 | |
1021740114 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 5/2017 | 1049,69 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.5.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
1021740113 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba 5/2017 | 967,93 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.5.2017 | 11.05.2017 | 6.6.2017 | |
1021740112 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servis a prenájom rohoží 27.3.-23.4.2017 | 35,06 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.5.2017 | 11.05.2017 | 6.6.2017 |