Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021740030 | Dapur s.r.o. Záhorácka 15A, Malacky |
35965321 | Zdravotné výkony 1-12/2016 | 174,25 bez DPH |
31.1.2017 | 08.02.2017 | 15.2.2017 | ||
1021740305 | PLDD-NANI s.r.o. Dukelských hrdinov 34, Malacky |
35922923 | Lekárske výkony | 6,97 bez DPH |
7.12.2017 | 14.12.2017 | 11.1.2018 | ||
1021740304 | PLDD-NANI s.r.o. Dukelských hrdinov 34, Malacky |
35922923 | Lekárske výkony | 6,97 bez DPH |
7.12.2017 | 14.12.2017 | 11.1.2018 | ||
1021740158 | PLDD-NANI s.r.o. Dukelských hrdinov 34, Malacky |
35922923 | Vypracovanie lekárskeho nálezu | 9,00 bez DPH |
15.6.2017 | 30.06.2017 | 11.7.2017 | ||
1021740131 | MUDr. Erdélyiová Emília Stupava |
35914149 | Lekárske výkony 1-3/2017 | 34,85 bez DPH |
18.5.2017 | 29.05.2017 | 10.7.2017 | ||
1021740307 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky 24.10.-24.11.2017 | 339,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 7.12.2017 | 19.12.2017 | 11.1.2018 | |
1021740290 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 27.9.-23.10.2017 | 347,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 14.11.2017 | 22.11.2017 | 30.11.2017 | |
1021740257 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 1.9.-26.9.2017 | 231,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.10.2017 | 19.10.2017 | 29.11.2017 | |
1021740235 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 26.7.-31.8.2017 | 413,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 18.9.2017 | 28.09.2017 | 28.11.2017 | |
1021740207 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 23.6.-25.7.2017 | 352,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 10.8.2017 | 21.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740172 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 25.5.-22.6.2017 | 359,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 10.7.2017 | 13.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740149 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 27.4.-24.5.2017 | 494,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.6.2017 | 19.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740129 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.3.-26.4.2017 | 422,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 17.5.2017 | 29.05.2017 | 10.7.2017 | |
1021740093 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.2.-22.3.2017 | 416,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 10.4.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
1021740075 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 25.1.-22.2.2017 | 406,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 15.3.2017 | 30.03.2017 | 4.5.2017 | |
1021740054 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 1.1.-24.1.2017 | 304,66 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 23.2.2017 | 28.02.2017 | 6.3.2017 | |
1021740028 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 23.12. - 31.12.2016 | 121,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 27.1.2017 | 01.02.2017 | 15.2.2017 | |
1021740005 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné stočné 25.11.- 22.12.2016 | 295,96 vrátane DPH |
ZMluva o dodávke pitnej vody | 5.1.2017 | 11.01.2017 | 14.2.2017 | |
1021740294 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Údržba kopírovacieho stroja SHARP | 198,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV170033 | 16.11.2017 | 22.11.2017 | 30.11.2017 |
1021740209 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Oprava tlačiarne HP LJ Pro | 178,62 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV170021 | 14.8.2017 | 21.08.2017 | 13.9.2017 |
1021740103 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Oprava kop. stroja Canon | 1124,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 18.4.2017 | 27.04.2017 | 5.5.2017 | |
1021740049 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Servis kopírovacích strojov | 477,05 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV160053, OV170001 | 13.2.2017 | 28.02.2017 | 6.3.2017 |
1021740156 | TEX-Print v.d. Továrenská 1066, Gajary |
35802987 | Vlajka SR 1ks Vlajka EU 2ks | 45,96 vrátane DPH |
OV170016 | 13.6.2017 | 19.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740306 | Trifam Medical s.r.o. Veterná 10, Stupava |
35785853 | Zdravotné výkony 7-11/2017 | 69,70 bez DPH |
7.12.2017 | 14.12.2017 | 11.1.2018 | ||
1021740148 | Trifam Medical s.r.o. Veterná 10, Stupava |
35785853 | Zdravotné výkony 1-6/2017 | 55,76 bez DPH |
7.6.2017 | 12.06.2017 | 10.7.2017 | ||
1021740241 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 569,04 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok | 29.9.2017 | 29.09.2017 | 28.11.2017 | |
1021740302 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.12.2017 | 08.12.2017 | 11.1.2018 | |
1021740278 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2017 | 10.11.2017 | 29.11.2017 | |
1021740248 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.10.2017 | 16.10.2017 | 28.11.2017 | |
1021740222 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.9.2017 | 14.09.2017 | 13.9.2017 | |
1021740200 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky - pevná sieť | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740170 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.7.2017 | 13.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740145 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby pevnej siete | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.6.2017 | 12.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740121 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby 5/2017 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.5.2017 | 17.05.2017 | 10.7.2017 | |
1021740094 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telefóny | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.4.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
1021740066 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.3.2017 | 14.03.2017 | 3.5.2017 | |
1021740039 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 1/2017 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.2.2017 | 14.02.2017 | 6.3.2017 | |
1021740039 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 1/2017 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.2.217 | 14.02.2017 | 15.2.2017 | |
1021740006 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 12/2016 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.1.2017 | 18.01.2017 | 14.2.2017 | |
1021740298 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 12/2017 | 1049,69 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.12.2017 | 14.12.2017 | 11.1.2018 |