Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021740307 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky 24.10.-24.11.2017 | 339,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 7.12.2017 | 19.12.2017 | 11.1.2018 | |
1021740040 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 1/2017 | 342,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 6.3.2017 | |
1021740040 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 1/2017 | 342,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 15.2.2017 | |
1021740290 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 27.9.-23.10.2017 | 347,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 14.11.2017 | 22.11.2017 | 30.11.2017 | |
1021740228 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 8/2017 | 348,79 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 24.11.2017 | |
1021740080 | Evrofin Int. s.r.o. Jarošová 1, Bratislava |
44563485 | Profylaxia frankovacieho stroja, cartridge 1ks | 351,60 vrátane DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 22.3.2017 | 30.03.2017 | 4.5.2017 | |
1021740207 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 23.6.-25.7.2017 | 352,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 10.8.2017 | 21.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740144 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 352,23 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 6.6.2017 | 12.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740172 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 25.5.-22.6.2017 | 359,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 10.7.2017 | 13.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740069 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 2/2017 | 365,09 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.3.2017 | 30.03.2017 | 4.5.2017 | |
1021740087 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Pravidelná servisná prehliadka - Š - Fábia BL 004 Mn, prezutie pneumatík | 373,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV170007 | 4.4.2017 | 11.04.2017 | 5.5.2017 |
1021740096 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 3/2017 | 375,5 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.4.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
1021740174 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 6/2017 | 378,24 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.7.2017 | 18.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740316 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za hovory - 11/2017 | 388,10 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.12.2017 | 19.12.2017 | 11.1.2018 | |
1021740150 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 5/2017 | 388,64 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.6.2017 | 19.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740199 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 7/2017 | 391,80 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.8.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740252 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 9/2017 | 399,11 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.10.2017 | 19.10.2017 | 28.11.2017 | |
1021740227 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 8/2017 | 400,27 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 24.11.2017 | |
1021740075 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 25.1.-22.2.2017 | 406,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 15.3.2017 | 30.03.2017 | 4.5.2017 | |
1021740235 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 26.7.-31.8.2017 | 413,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 18.9.2017 | 28.09.2017 | 28.11.2017 | |
1021740093 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.2.-22.3.2017 | 416,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 10.4.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
1021740182 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 6/2017 | 420,19 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.7.2017 | 18.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740129 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.3.-26.4.2017 | 422,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 17.5.2017 | 29.05.2017 | 10.7.2017 | |
1021740289 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 10/2017 | 470,96 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.11.2017 | 16.11.2017 | 30.11.2017 | |
1021740049 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Servis kopírovacích strojov | 477,05 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV160053, OV170001 | 13.2.2017 | 28.02.2017 | 6.3.2017 |
1021740259 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - elektrina 9/2017 | 482,35 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.10.2017 | 24.10.2017 | 29.11.2017 | |
1021740240 | IT Specialist s.r.o. Karpatské nám. 10A, Bratislava |
47138866 | Čítačka čiarových kódov 8 ks | 484,48 vrátane DPH |
OV170031 | 28.9.2017 | 29.09.2017 | 28.11.2017 | |
1021740149 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 27.4.-24.5.2017 | 494,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.6.2017 | 19.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740082 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Výmena 13 ks núdzového osvetlenia | 505,20 vrátane DPH |
OV170003 | 3.4.2017 | 11.04.2017 | 4.5.2017 | |
1021740101 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Pravidelná servisná prehliadka služobného motorového vozidla Š-Fábia MA 843 BO, nákup a prezutie pneumatík | 516,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.4.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
1021740315 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky Správa a údržba siete LAN - 11/2017 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.12.2017 | 19.12.2017 | 11.1.2018 | |
1021740288 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky Správa a údržba siete LAN - 10/2017 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.11.2017 | 16.11.2017 | 30.11.2017 | |
1021740256 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky Správa a údržba siete LAN 9/2017 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.10.2017 | 19.10.2017 | 29.11.2017 | |
1021740232 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 24.11.2017 | |
1021740205 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - správa a údržba siete LAN pre MPSVR - 7/2017 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.8.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740178 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN - 6/2017 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.7.2017 | 18.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740154 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky správa a údržba siete LAN - 5/2017 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.6.2017 | 19.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740127 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služby správa a údržba siete LAN - 4/2017 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 19.5.2017 | 29.05.2017 | 10.7.2017 | |
1021740100 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky správa a údržba siete LAN - 3/2017 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.4.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
1021740073 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky správa a údržba siete LAN za 2/2017 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.3.2017 | 30.03.2017 | 4.5.2017 |