Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021740202 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za MPLSVPN, 4096k - 7/2017 | 1022,71 bez DPH |
Rámcová zmluva | 9.8.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740201 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 7/2017 | 332,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 9.8.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740200 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky - pevná sieť | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740199 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 7/2017 | 391,80 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.8.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740209 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Oprava tlačiarne HP LJ Pro | 178,62 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV170021 | 14.8.2017 | 21.08.2017 | 13.9.2017 |
1021740207 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 23.6.-25.7.2017 | 352,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 10.8.2017 | 21.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740210 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 7/2017 | 1885,74 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 18.8.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740212 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 17.7.-13.8.2017 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 21.8.2017 | 23.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740211 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 128,19 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 21.8.2017 | 23.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740213 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Tlačiarenské služby | 95,27 bez DPH |
OV170028 | 24.8.2017 | 30.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740219 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 9/2017 | 967,93 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.9.2017 | 07.09.2017 | 13.9.2017 | |
1021740218 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 9/2017 | 1049,69 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.9.2017 | 07.09.2017 | 13.9.2017 | |
1021740217 | Final - CD Bratislava s.r.o Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 8/2017 | 35,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.9.2017 | 07.09.2017 | 13.9.2017 | |
1021740216 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 8/2017 | 761,74 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 31.8.2017 | 07.09.2017 | 13.9.2017 | |
1021740215 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 35,78 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 30.8.2017 | 07.09.2017 | 13.9.2017 | |
1021740214 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu - odstránenie závad po OP | 328,20 vrátane DPH |
OV170025 | 25.8.2017 | 07.09.2017 | 13.9.2017 | |
1021740232 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 24.11.2017 | |
1021740231 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky služba IP - Telefonia - 8/2017 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 24.11.2017 | |
1021740230 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSLback - 8/2017 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 24.11.2017 | |
1021740229 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN 4096k - 8/2017 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 24.11.2017 | |
1021740228 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 8/2017 | 348,79 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 24.11.2017 | |
1021740227 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 8/2017 | 400,27 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 24.11.2017 | |
1021740226 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu 8/2017 | 2,10 bez DPH |
11.9.2017 | 14.09.2017 | 24.11.2017 | ||
1021740225 | ISS FS s.r.o. Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 8/2017 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 8.9.2017 | 14.09.2017 | 13.9.2017 | |
1021740224 | Praktik Malacky s.r.o. Malacky |
47816431 | Lekárske výkony 1-8/2017 | 188,20 bez DPH |
Dohoda | 7.9.2017 | 14.09.2017 | 13.9.2017 | |
1021740223 | MUDr. Noris Malacky |
44718802 | Lekárske výkony 6-8/2017 | 20,91 bez DPH |
Dohoda | 7.9.2017 | 14.09.2017 | 13.9.2017 | |
1021740222 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.9.2017 | 14.09.2017 | 13.9.2017 | |
1021740221 | Bublinec Vladimír Gajary |
50251601 | Oprava žalúzií kanc. č. 22 | 64,00 bez DPH |
OV170030 | 6.9.2017 | 14.09.2017 | 13.9.2017 | |
1021740220 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 215,78 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 6.9.2017 | 14.09.2017 | 13.9.2017 | |
1021740236 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 14.8.-10.9.2017 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 18.9.2017 | 27.09.2017 | 28.11.2017 | |
1021740238 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 193,91 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 19.9.2017 | 28.09.2017 | 28.11.2017 | |
1021740235 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 26.7.-31.8.2017 | 413,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 18.9.2017 | 28.09.2017 | 28.11.2017 | |
1021740234 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 8/2017 | 1885,74 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 18.9.2017 | 28.09.2017 | 28.11.2017 | |
1021740233 | Quo-SQ s.r.o. Púchovská 12, Bratislava |
31351450 | Inštalácia okennej solárno-reflexnej fólie M 20 INT - 77,21m2 | 1824,00 vrátane DPH |
OV170029 | 18.9.2017 | 28.09.2017 | 24.11.2017 | |
1021740241 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 569,04 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok | 29.9.2017 | 29.09.2017 | 28.11.2017 | |
1021740240 | IT Specialist s.r.o. Karpatské nám. 10A, Bratislava |
47138866 | Čítačka čiarových kódov 8 ks | 484,48 vrátane DPH |
OV170031 | 28.9.2017 | 29.09.2017 | 28.11.2017 | |
1021740239 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobilné telefóny | 37,62 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 28.9.2017 | 02.10.2017 | 28.11.2017 | |
1021740267 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7 000,00 bez DPH |
Zmlluva o dialkovom kreditovaní | OV170034 | 12.10.2017 | 12.10.2017 | 29.11.2017 |
1021740250 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 282,78 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.10.2017 | 16.10.2017 | 28.11.2017 | |
1021740249 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu 9/2017 | 2,70 bez DPH |
9.10.2017 | 16.10.2017 | 28.11.2017 |