Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021740045 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina 2/2017 | 970,14 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 6.3.2017 | |
1021740044 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky Správa a údržba LAN pre MPSVR 1/2017 | 529,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.2.2047 | 14.02.2017 | 6.3.2017 | |
1021740043 | SWAN a.s. BOrská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky Služba IP-Telefonia pre MPSVR 1/2017 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 6.3.2017 | |
1021740042 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSLback up-2048/384k 1/2017 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 6.3.2017 | |
1021740041 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN 4096k 1/2017 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 6.3.2017 | |
1021740040 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 1/2017 | 342,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 6.3.2017 | |
1021740046 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 1/2017 | 839,62 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 15.2.2017 | |
1021740045 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina zálohová platba 2/2017 | 970,14 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 15.2.2017 | |
1021740044 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky Správa a údržba siete LAN 1/2017 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 15.2.2017 | |
1021740043 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky IP-Telefonia 1/2017 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 15.2.2017 | |
1021740042 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSLback up2048/384k 1/2017 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 15.2.2017 | |
1021740041 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN, 4096k 1/2017 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 15.2.2017 | |
1021740040 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 1/2017 | 342,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 15.2.2017 | |
1021740036 | ISS Facility Services s.r.o. Dúbravská 14, Bratislava |
31345217 | Upratovanie 1/2017 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 6.2.2017 | 08.02.2017 | 15.2.2017 | |
1021740035 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn zálohová platba 2/2017 | 1049,69 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 6.2.2017 | 08.02.2017 | 15.2.2017 | |
1021740032 | Final CD Bratislava Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 3ks 1/2017 | 35,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.2.2017 | 08.02.2017 | 15.2.2017 | |
1021740029 | Orange Slonevsko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 47,70 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 30.1.2017 | 01.02.2017 | 15.2.2017 | |
1021740027 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Oprava služobného vozidla Š-Fábia MA 843 BO | 120,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV170002 | 26.1.2017 | 01.02.2017 | 15.2.2017 |
1021740026 | Strabag PFS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 12/2016 | 1885,74 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 25.1.2017 | 31.01.2017 | 15.2.2017 | |
1021740025 | Final CD Bratislava Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka služobného vozidla Š-Octávia | 1140,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV160054 | 25.1.2017 | 01.02.2017 | 15.2.2017 |
1021740023 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 12/2016 | 313,55 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.1.2017 | 01.02.2017 | 14.2.2017 | |
1021740022 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 12/2016 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.1.2017 | 01.02.2017 | 14.2.2017 | |
1021740021 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia 12/2016 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.1.2017 | 01.02.2017 | 14.2.2017 | |
1021740020 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSLback up-2048/384k 12/2016 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.1.2017 | 01.02.2017 | 14.2.2017 | |
1021740019 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN 4096k 12/2016 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.1.2017 | 01.02.2017 | 14.2.2017 | |
1021740018 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovanie 1.1.-31.12.2016 | 4469,32 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.1.2017 | 01.02.2017 | 14.2.2017 | |
1021740013 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 12/2016 | 810,93 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.1.2017 | 18.01.2017 | 14.2.2017 | |
1021740007 | ISS Facility s.r.o. Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 12/2016 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.1.2017 | 18.01.2017 | 14.2.2017 | |
1021740002 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina zálohová platba 1/2017 | 1029,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.1.2017 | 11.01.2017 | 14.2.2017 | |
1021740001 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn zálohová platba 1/2017 | 795,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.1.2017 | 09.01.2017 | 14.2.2017 | |
1021740165 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 6/2017 | 35,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 4.7.2017 | 13.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740164 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 7/2017 | 1049,69 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 4.7.2017 | 13.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740163 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba - 7/2017 | 967,93 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 4.7.2017 | 13.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740162 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 |
35742364 | Poplatky za mobily | 37,08 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 28.6.2017 | 04.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740123 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - elektrina 4/2017 | 597,40 vrátane DPH |
Rámcový zmluva | 15.5.2017 | 29.05.2017 | 10.7.2017 | |
1021740267 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7 000,00 bez DPH |
Zmlluva o dialkovom kreditovaní | OV170034 | 12.10.2017 | 12.10.2017 | 29.11.2017 |
1021740004 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 12/2016 | 716,34 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.1.2017 | 11.01.2017 | 14.2.2017 | |
1021740319 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 5000,00 bez DPH |
Zmluva o dialkovom kreditovaní | 15.12.2017 | 15.12.2017 | 11.1.2018 | |
1021740190 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV170024 | 14.7.2017 | 18.07.2017 | 13.9.2017 |
1021740080 | Evrofin Int. s.r.o. Jarošová 1, Bratislava |
44563485 | Profylaxia frankovacieho stroja, cartridge 1ks | 351,60 vrátane DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 22.3.2017 | 30.03.2017 | 4.5.2017 |