Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021740165 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 6/2017 | 35,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 4.7.2017 | 13.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740138 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 5/2017 | 35,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.6.2017 | 12.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740135 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kontrola a výmena zámku bezp. pásu na služobnom vozidle Š-Octávia | 75,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 26.5.2017 | 02.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740122 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Príprava a prevedenie STK a EK, nákup a prezutie letných pneumatík na služobnom vozidle Š-Octávia | 590,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV170013 | 12.5.2017 | 17.05.2017 | 10.7.2017 |
1021740101 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Pravidelná servisná prehliadka služobného motorového vozidla Š-Fábia MA 843 BO, nákup a prezutie pneumatík | 516,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.4.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
1021740087 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Pravidelná servisná prehliadka - Š - Fábia BL 004 Mn, prezutie pneumatík | 373,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV170007 | 4.4.2017 | 11.04.2017 | 5.5.2017 |
1021740086 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škutltétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 3/2017 3ks | 35,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.4.2017 | 11.04.2017 | 4.5.2017 | |
1021740217 | Final - CD Bratislava s.r.o Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 8/2017 | 35,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.9.2017 | 07.09.2017 | 13.9.2017 | |
1021740059 | FInal - CD Bratislava Škultétyho18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 2/2017 - 3ks | 35,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 6.3.2017 | 08.03.2017 | 3.5.2017 | |
1021740080 | Evrofin Int. s.r.o. Jarošová 1, Bratislava |
44563485 | Profylaxia frankovacieho stroja, cartridge 1ks | 351,60 vrátane DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 22.3.2017 | 30.03.2017 | 4.5.2017 | |
1021740034 | Evrofin Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok 2017 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 6.2.2017 | 08.02.2017 | 15.2.2017 | |
1021740264 | Datom- DT s.r.o. Břeclavská 3, Malacky |
45332339 | Výmena balkónového kovania | 75,00 vrátane DPH |
OV170036 | 20.10.2017 | 24.10.2017 | 29.11.2017 | |
1021740294 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Údržba kopírovacieho stroja SHARP | 198,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV170033 | 16.11.2017 | 22.11.2017 | 30.11.2017 |
1021740209 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Oprava tlačiarne HP LJ Pro | 178,62 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV170021 | 14.8.2017 | 21.08.2017 | 13.9.2017 |
1021740103 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Oprava kop. stroja Canon | 1124,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 18.4.2017 | 27.04.2017 | 5.5.2017 | |
1021740049 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Servis kopírovacích strojov | 477,05 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV160053, OV170001 | 13.2.2017 | 28.02.2017 | 6.3.2017 |
1021740030 | Dapur s.r.o. Záhorácka 15A, Malacky |
35965321 | Zdravotné výkony 1-12/2016 | 174,25 bez DPH |
31.1.2017 | 08.02.2017 | 15.2.2017 | ||
1021740307 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky 24.10.-24.11.2017 | 339,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 7.12.2017 | 19.12.2017 | 11.1.2018 | |
1021740290 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 27.9.-23.10.2017 | 347,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 14.11.2017 | 22.11.2017 | 30.11.2017 | |
1021740257 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 1.9.-26.9.2017 | 231,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.10.2017 | 19.10.2017 | 29.11.2017 | |
1021740235 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 26.7.-31.8.2017 | 413,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 18.9.2017 | 28.09.2017 | 28.11.2017 | |
1021740207 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 23.6.-25.7.2017 | 352,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 10.8.2017 | 21.08.2017 | 13.9.2017 | |
1021740172 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 25.5.-22.6.2017 | 359,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 10.7.2017 | 13.07.2017 | 26.7.2017 | |
1021740149 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 27.4.-24.5.2017 | 494,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.6.2017 | 19.06.2017 | 10.7.2017 | |
1021740129 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.3.-26.4.2017 | 422,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 17.5.2017 | 29.05.2017 | 10.7.2017 | |
1021740093 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.2.-22.3.2017 | 416,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 10.4.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
1021740075 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 25.1.-22.2.2017 | 406,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 15.3.2017 | 30.03.2017 | 4.5.2017 | |
1021740054 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 1.1.-24.1.2017 | 304,66 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 23.2.2017 | 28.02.2017 | 6.3.2017 | |
1021740028 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 23.12. - 31.12.2016 | 121,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 27.1.2017 | 01.02.2017 | 15.2.2017 | |
1021740005 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné stočné 25.11.- 22.12.2016 | 295,96 vrátane DPH |
ZMluva o dodávke pitnej vody | 5.1.2017 | 11.01.2017 | 14.2.2017 | |
1021740221 | Bublinec Vladimír Gajary |
50251601 | Oprava žalúzií kanc. č. 22 | 64,00 bez DPH |
OV170030 | 6.9.2017 | 14.09.2017 | 13.9.2017 | |
1021740310 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Bratislava |
36597007 | Elektrina - vyúčtovanie - 11/2017 | 1651,81 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.12.2017 | 19.12.2017 | 11.1.2018 | |
1021740284 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie - elektrina 15.10.-31.10.2017 | 847,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.11.2017 | 16.11.2017 | 29.11.2017 |