Faktúry 2017 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1231740368   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U 04/2017  3,00 
vrátane DPH
Žiadosť z 29.12.2014    09.05.2017  12.05.2017  15.5.2017 
1231740282   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U 03/2017  4,05 
vrátane DPH
Žiadosť z 29.12.2014    07.04.2017  13.04.2017  20.4.2017 
1231740191   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U 02/2017  3,60 
vrátane DPH
Žiadosť z 29.12.2014    08.03.2017  15.03.2017  17.3.2017 
1231740111   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U 01/2017  2,85 
vrátane DPH
Žiadosť z 29.12.2014    09.02.2017  17.02.2017  20.2.2017 
1231740951   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 11/2017  640,31 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    11.12.2017  19.12.2017  29.12.2017 
1231740875   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 10/2017  425,44 
vrátane DPH
Zmluva 21VP_ZSE/2017E 20    13.11.2017  01.12.2017  29.12.2017 
1231740950   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (L.Novomeského 4/IC) 11/2017  792,06 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    11.12.2017  19.12.2017  29.12.2017 
1231740876   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (L.Novomeského 4/IC) 10/2017  450,24 
vrátane DPH
Zmluva 21VP_ZSE/2017E 20    13.11.2017  01.12.2017  29.12.2017 
1231740078   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 12/2016  4490,38 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    17.01.2017  19.01.2017  23.1.2017 
1231740955   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 11/2017  3479,93 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    11.12.2017  14.12.2017  29.12.2017 
1231740873   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 10/2017  3107,67 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    10.11.2017  16.11.2017  23.11.2017 
1231740769   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 09/2017  2282,93 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    06.10.2017  11.10.2017  17.10.2017 
1231740704   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 08/2017  1776,11 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    11.09.2017  14.09.2017  19.9.2017 
1231740609   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 07/2017  1673,95 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    07.08.2017  10.08.2017  14.8.2017 
1231740594   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 06/2017  1861,06 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    14.07.2017  18.07.2017  2.8.2017 
1231740457   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 05/2017  2263,99 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    08.06.2017  14.06.2017  16.6.2017 
1231740375   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 04/2017  2876,78 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    12.05.2017  18.05.2017  22.5.2017 
1231740285   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 03/2017  3345,40 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    12.04.2017  18.04.2017  20.4.2017 
1231740251   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 02/2017  3669,11 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    15.03.2017  20.03.2017  21.3.2017 
1231740250   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 01/2017  4916,63 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    15.03.2017  20.03.2017  21.3.2017 
1231740001   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu 12/2016  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    02.01.2017  11.01.2017  16.1.2017 
1231740934   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu 11/2017  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    30.11.2017  14.12.2017  29.12.2017 
1231740858   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu 10/2017  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    02.11.2017  16.11.2017  23.11.2017 
1231740763   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu 09/2017  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    02.10.2017  11.10.2017  17.10.2017 
1231740693   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu 08/2017  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    04.09.2017  29.09.2017  2.10.2017 
1231740521   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu 06/2017  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    03.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
1231740440   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu 05/2017  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    01.06.2017  14.06.2017  16.6.2017 
1231740349   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu 04/2017  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    03.05.2017  23.05.2017  25.5.2017 
1231740271   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu 03/2017  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    03.04.2017  21.04.2017  25.4.2017 
1231740180   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu 02/2017  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    28.02.2017  22.03.2017  23.3.2017 
1231740099   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu 01/2017  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    01.02.2017  01.03.2017  7.3.2017 
1231740830   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servisná prehliadka služob. motor. vozidla, výmena oleja, filtrov, brzdovej kvapaliny  175,90 
vrátane DPH
  Objednávka č. 36-09/2017 z 27.09.2017  18.10.2017  27.10.2017  30.10.2017 
1231740829   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servisná prehliadka služob. motor. vozidla, výmena oleja, filtra, brzdoveh kvapaliny  175,90 
vrátane DPH
  Objednávka č. 37-10/2017 z 04.10.2017  18.10.2017  09.11.2017  9.11.2017 
1231741007   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servisná prehliadka služob. motor. Vozidla  391,81 
vrátane DPH
  Objednávka č. 38-10/2017 z 16.10.2017  15.12.2017  19.12.2017  29.12.2017 
1231740110   Brantner Fatra s.r.o.
Robotnícka 20, 036 01 Martin
31578861  Ročný prenájom 1100 l kontajnera  130,03 
vrátane DPH
Zmluva o nájme z 12.04.2006    09.02.2017  17.02.2017  20.2.2017 
1231740104   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Ročný kreditačný poplatok za frankovací stroj 2017  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. Servisu č. 2013/4120 z 17.12.2012    06.02.2017  09.02.2017  13.2.2017 
1231740931   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Profylaktická prehliadka stroja Neopost IJ 40  374,16 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu z 17.12.2012    29.11.2017  11.12.2017  29.12.2017 
1231741010   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  187,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 47-11/2017 z 15.11.2017  20.12.2017  22.12.2017  29.12.2017 
1231741009   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 45-11/2017 z 10.11.2017  18.12.2017  19.12.2017  29.12.2017 
1231741008   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 46-11/2017 z 10.11.2017  18.12.2017  19.12.2017  29.12.2017 
<< < | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť