Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1231740764 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 10/2017 | 623,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.10.2017 | 11.10.2017 | 17.10.2017 | |
1231740694 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 09/2017 | 623,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 14.9.2017 | |
1231740622 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 08/2017 | 623,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.08.2017 | 10.08.2017 | 14.8.2017 | |
1231740523 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 07/2017 | 623,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 11.7.2017 | |
1231740445 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 06/2017 | 623,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.06.2017 | 07.06.2017 | 9.6.2017 | |
1231740347 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 05/2017 | 623,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 15.5.2017 | |
1231740269 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 04/2017 | 623,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 03.04.2017 | 07.04.2017 | 10.4.2017 | |
1231740185 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 03/2017 | 623,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 15.3.2017 | |
1231740105 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 02/2017 | 623,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 06.02.2017 | 09.02.2017 | 13.2.2017 | |
1231740280 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 03/2017 | 618,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013 | 10.04.2017 | 13.04.2017 | 20.4.2017 | |
1231740069 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 12/2016 | 614,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013 | 17.01.2017 | 19.01.2017 | 23.1.2017 | |
1231740857 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny - vyúčtovanie 10/2017 | 604,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013 | 30.10.2017 | 16.11.2017 | 23.11.2017 | |
1231740204 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 02/2017 | 575,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 13.03.2017 | 15.03.2017 | 17.3.2017 | |
1231740015 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie 12/2016 | 568,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 10.01.2017 | 12.01.2017 | 16.1.2017 | |
1231740879 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 09/2017 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 13.11.2017 | 01.12.2017 | 29.12.2017 | |
1231740781 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 09/2017 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 11.10.2017 | 02.11.2017 | 7.11.2017 | |
1231740710 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 08/2017 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 11.09.2017 | 02.10.2017 | 3.10.2017 | |
1231740634 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 07/2017 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 09.08.2017 | 31.08.2017 | 31.8.2017 | |
1231740549 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 06/2017 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 12.07.2017 | 01.08.2017 | 8.8.2017 | |
1231740462 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 05/2017 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 12.06.2017 | 03.07.2017 | 7.7.2017 | |
1231740424 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 04/2017 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 25.5.2017 | |
1231740288 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 03/2017 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 11.04.2017 | 03.05.2017 | 15.5.2017 | |
1231740198 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 02/2017 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 13.03.2017 | 03.04.2017 | 4.4.2017 | |
1231740112 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 01/2017 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 09.02.2017 | 01.03.2017 | 7.3.2017 | |
1231740076 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 12/2016 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 17.01.2017 | 03.02.2017 | 9.2.2017 | |
1231740545 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 06/2017 | 526,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 12.07.2017 | 17.07.2017 | 2.8.2017 | |
1231740117 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 01/2017 | 522,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013 | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 20.2.2017 | |
1231740954 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, zmesi, umytie auta | 520,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 08.12.2017 | 14.12.2017 | 29.12.2017 | |
1231740286 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 03/2017 | 519,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 25.4.2017 | |
1231740641 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 07/2017 | 512,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 10.08.2017 | 18.08.2017 | 22.8.2017 | |
1231740832 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Poskytnuté služby - oprava náteru konštr.zábradlia na plošine pre imobilných | 507,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 34-08/2017 z 17.08.2017 | 23.10.2017 | 16.11.2017 | 23.11.2017 | |
1231740459 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 05/2017 | 503,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 12.06.2017 | 14.06.2017 | 16.6.2017 | |
1231740121 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | Poistenie za obdobie 24.3.2017-23.3.2018 | 497,00 bez DPH |
Poistná zmluva č. 5720045709 | 13.02.2017 | 15.03.2017 | 17.3.2017 | |
1231740778 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 09/2017 | 486,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013 | 10.10.2017 | 18.10.2017 | 25.10.2017 | |
1231740775 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, olej, zmes do ostrek., umytie auta | 483,63 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 09.10.2017 | 11.10.2017 | 17.10.2017 | |
1231740369 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 04/2017 | 478,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013 | 09.05.2017 | 12.05.2017 | 15.5.2017 | |
1231740831 | Mesto Vrútky Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné 4.Q 2017 | 474,84 bez DPH |
Nájomná zmluva č. 5/04-2 + dodatok č. 2 | 24.10.2017 | 02.11.2017 | 7.11.2017 | |
1231740546 | Mesto Vrútky Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné 3.Q 2017 | 474,82 bez DPH |
Nájomná zmluva č. 5/04-2 + dodatok č. 2 | 12.07.2017 | 17.07.2017 | 2.8.2017 | |
1231740454 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane 05/2017 | 474,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013 | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 16.6.2017 | |
1231740296 | Mesto Vrútky Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné 2.Q 2017 | 474,82 bez DPH |
Dodatok č. 2 k nájom. zmluve č. 5/04-2 | 18.04.2017 | 21.04.2017 | 25.4.2017 |