Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421740508 | AB Facility s.r.o Baj Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | toaletný papier 840 ks | 655,20 EUR vrátane DPH |
537/142/2016 | OV170085 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
1421740507 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | Rekonštrukcia KP a kancelárskych priestorov v budove ÚPSV a R, Michalovská 55, Sobrance | 6 706,65 EUR vrátane DPH |
OV170107 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | |
1421740506 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | vyhotovenie otvorov na odvetrávanie kotolni v pavilóne C, D, Saleziánov 1, Michalovce | 214,80 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV170106 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
1421740505 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.12-15.12.2017 | 1 037,66 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 19.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | |
1421740504 | KOHUT.T s.r.o 076 77 Ruská 8 |
47667206 | oprava strechy na budove ÚPSVaR, Michalovce, ul. Saleziánov 1 | 1 010,00 EUR vrátane DPH |
OV170100 | 19.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | |
1421740503 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu KP a kancelárskych priestorov v budove Michalovská 55, Sobrance | 316,00 EUR vrátane DPH |
OV170055 | 19.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | |
1421740501 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera obdobie 01.07.-31.12.2017 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 18.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | |
1421740499 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV Škoda SUPERB MI 118 BV | 396,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170114 | 15.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
1421740498 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 11/2017 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 15.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | |
1421740497 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Prenájom kancelárie NP DEI za12/2017 | 34,43 EUR bez DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 14.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | |
1421740496 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom SPO centrum poradenských služieb 12/2017 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 14.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | |
1421740495 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV170110 | 19.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
1421740500 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k faktúre 9001072709 za 11/2017 | 84,34 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 15.12.2017 | 22.12.2017 | ||
1421740486 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 11/2017 Saleziánov 1, D Michalovce | 412,90 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 11.12.2017 | 20.12.2017 | 19.12.2017 | |
1421740485 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 11/2017- Saleziánov 1, A,B,C Michalovce | 1 050,38 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 11.12.2017 | 20.12.2017 | 19.12.2017 | |
1421740484 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 11/2017 Sobrance | 251,24 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 11.12.2017 | 20.12.2017 | 19.12.2017 | |
1421740483 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 11/2017 Zelená Veľké Kapušany | 251,24 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 11.12.2017 | 20.12.2017 | 19.12.2017 | |
1421740481 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina - vyúčtovanie Zelená 299/63, Veľké Kapušany obdobie 15.10.-30.11.2017 | 100,16 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 11.12.2017 | 19.12.2017 | ||
1421740480 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 01.11.-30.11.2017 | 273,72 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 08.12.2017 | 20.12.2017 | 19.12.2017 | |
1421740494 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 11/2017 | 3 068,21 vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 13.12.2017 | 18.12.2017 | 15.12.2017 | |
1421740493 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky za 11/2017 | 582,53 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.12.2017 | 18.12.2017 | 15.12.2017 | |
1421740492 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 11/2017 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.12.2017 | 18.12.2017 | 15.12.2017 | |
1421740491 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia 11/2017 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.12.2017 | 18.12.2017 | 15.12.2017 | |
1421740490 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 11/2017 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.12.2017 | 18.12.2017 | 15.12.2017 | |
1421740489 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2017 | 2 785,95 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.12.2017 | 18.12.2017 | 15.12.2017 | |
1421740488 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na účet za 11/2017 | 10,50 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 13.12.2017 | 18.12.2017 | 15.12.2017 | |
1421740487 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV Škoda Felícia MI 723 CL | 33,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170073 | 13.12.2017 | 18.12.2017 | 15.12.2017 |
1421740482 | AB Facility s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 11/2017 + tekuté mydlo 5 l 10 ks | 3 823,65 EUR vrátane DPH |
537/142/2016 | OV170098 | 11.12.2017 | 18.12.2017 | 15.12.2017 |
1421740479 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla Superb MI 118 BV | 1 125,62 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170097 | 08.12.2017 | 18.12.2017 | 15.12.2017 |
1421740460 | Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal Špitálska č. 5, 071 01 Michalovce |
35540940 | Vykonanie autorského dozora na stavbu " Výstavba parkoviska a spevnených plôch na ÚPSVaR Michalovce, pracovisko Veľké Kapušany, ul. Zelená č. 299/63 | 200,00 EUR bez DPH |
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie 211/142/2016 | 24.11.2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | |
1421740464 | INTERBAU s.r.o Brezovica 520, 082 74 Brezovica nad Torysou |
44688997 | Výstavba parkoviska a spevnených plôch na ÚPSVaR Michalovce Veľké Kapušany | 37 901,34 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 237/OVS/2017 | 24.11.2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | |
1421740478 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 11/2017 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.12.2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | |
1421740477 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 11/2017 | 246,68 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.12.2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | |
1421740476 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena detektoru EZS pavilón D č. dverí 208 | 191,76 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | OV170089 | 07.12.2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 |
1421740475 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Výmena Akumulátorov EZS prístupových kódov | 111,72 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | OV170099 | 05.12.2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 |
1421740474 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.11.-30.11.2017 | 1 635,65 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.12.2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | |
1421740470 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná správa vozového parku | 95,52 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 04.12.2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | |
1421740469 | Technické a zahradnícke služby Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
00186490 | likvidácia neupotrebiteľného majetku | 98,05 EUR vrátane DPH |
OV170104 | 04.12.2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | |
1421740473 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36590894 | opakovanie plnenie dodávky elektriny P. O. Hviezdoslva 118, Veľké Kapušany | 11,54 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 04.12.2017 | 07.12.2017 | 11.12.2017 | |
1421740472 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 12/2017 | 1 085,87 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.12.2017 | 07.12.2017 | 11.12.2017 |