Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421740085 | MEDISANA s.r.o Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce |
36600440 | zdravotné výkony 2. polrok | 34,85 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 13.03.2017 | 24.03.2017 | 23.3.2017 | |
1421740084 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 247,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 10.03.2017 | 15.03.2017 | 15.3.2017 | |
1421740083 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA SUPER B MI 118 BV | 240,14 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 10.03.2017 | 15.03.2017 | 15.3.2017 | |
1421740082 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 01.03.-31.03.2017 | 206,90 vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 10.03.2017 | 15.03.2017 | 15.3.2017 | |
1421740081 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 03/2017 | 1 172,55 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 08.03.2017 | 15.03.2017 | 15.3.2017 | |
1421740080 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonné poplatky 02/2017 | 246,05 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | 15.3.2017 | |
1421740078 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za február 2017 | 10,35 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 08.03.2017 | 15.03.2017 | 15.3.2017 | |
1421740076 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.03.2017 -31.03.2017 | 1 118,81 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 13.3.2017 | |
1421740075 | AB Facility s.r.o Eisteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov za obdobie február 2017 | 3 797,27 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 13.3.2017 | |
1421740074 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné stočné obdobie 30.01.-27.02.2017 Saleziánov 1, Michalovce , obdobie 28.01.2017-28.02.2017 Michalovská 55, Sobrance | 324,13 vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 13.3.2017 | |
1421740073 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS | 423,72 EUR vrátane DPH |
OV170011 | 03.03.2017 | 10.03.2017 | 13.3.2017 | |
1421740072 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-28.02.2017 | 1 234,78 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 03.03.2017 | 10.03.2017 | 13.3.2017 | |
1421740071 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Vyúčtovanie diaľkovej kreditácie -9001004199 | 8 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj .. | 02.03.2017 | 27.02.2017 | 27.3.2017 | |
1421740070 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starosltlivosť o vozidla obdobie február 2017 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 02.03.2017 | 10.03.2017 | 13.3.2017 | |
1421740069 | KOBRA I, .s.r.o. Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce |
44726732 | stráženie objektu obdobie 23.02.-24.02.2017 | 57,60 EUR vrátane DPH |
OV170010 | 01.03.2017 | 10.03.2017 | 13.3.2017 | |
1421740068 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | výmena kotla v pavilóne D | 2 930,04 EUR vrátane DPH |
OV170007 | 28.02.2017 | 07.03.2017 | 7.3.2017 | |
1421740067 | EUROSPAN, s.r.o . Priemyselna 5852, 071 01 Michalovce |
36182061 | výmena zámku | 35,00 EUR vrátane DPH |
OV170012 | 27.02.2017 | 07.03.2017 | 7.3.2017 | |
1421740066 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Marcela Janová Ex 653/2013 | 106,23 EUR vrátane DPH |
Ex 653/2013 | 27.02.2017 | 10.03.2017 | 13.3.2017 | |
1421740065 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.02.-19.03.2017 | 310,78 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 27.02.2017 | 07.03.2017 | 7.3.2017 | |
1421740064 | MUDr. Prunyi s.r.o Štefániková 14, 071 01 Michalovce |
46439889 | zdravotné výkony za obdobie roku 2016 | 167,28 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 24.02.2017 | 07.03.2017 | 7.3.2017 | |
1421740063 | TS Medic s.r.o J. Murgaša 21, 071 01 Michalovce |
47588667 | zdravotné výkony obdobie 01.01.2016-31.12.2016 | 202,13 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 23.02.2017 | 07.03.2017 | 7.3.2017 | |
1421740062 | JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | Trovy exekúcie Mária Korytárová | 19,92 EUR bez DPH |
Ex 895/00 | 22.02.2017 | 07.03.2017 | 6.3.2017 | |
1421740061 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.02.2017 | 801,69 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.02.2017 | 27.02.2017 | 27.2.2017 | |
1421740060 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | kopmplexná správa objektov obdobie január 2017 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 21.02.2017 | 27.02.2017 | 27.2.2017 | |
1421740059 | Mgr. Zummerová Marcela Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce |
31274871 | Trovy exekúcie Petr Rachman 18Er2779/2001 | 22,06 vrátane DPH |
Ex1552/2001 | 20.02.2017 | 07.03.2017 | 6.3.2017 | |
1421740058 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla - dobropis | 7 068,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 17.02.2017 | 27.2.2017 | ||
1421740057 | TERMMING a.s. Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla obdobie 01.11-31.12.2016 | 2 225,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 17.02.2017 | 27.02.2017 | 27.2.2017 | |
1421740056 | TERMMING a.s. Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla obdobie 01.01.-31.10.2016 | 4 953,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 17.02.2017 | 27.02.2017 | 27.2.2017 | |
1421740055 | TERMMING a.s Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla | 8 565,55 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 17.02.2017 | 27.02.2017 | 24.2.2017 | |
1421740054 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k faktúre č. 9000988365 | 109,38 vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.10.2016 | 17.02.2017 | 27.2.2017 | ||
1421740053 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis služobného motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 218,62 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 17.02.2017 | 27.02.2017 | 27.2.2017 | |
1421740052 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla Volswagen MI 199 CD | 1 880,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 17.02.2017 | 27.02.2017 | 24.2.2017 | |
1421740051 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom a dodávka tepla, elektrickej energie, vodné stočné za SPO - február 2017 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.02.2017 | 27.02.2017 | 24.2.2017 | |
1421740050 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za kancelárie NP DEI - február 2017 | 34,43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 16.02.2017 | 27.02.2017 | 24.2.2017 | |
1421740049 | Ladislav Polák Štefánikova 27, 071 01 Michalovce |
14333635 | očalúnrnmie dverí v kancelárii B303 | 48,00 EUR vrátane DPH |
OV170006 | 14.02.2017 | 27.02.2017 | 24.2.2017 | |
1421740048 | MUDr. Buranovská Mária Nad Laborcom 24, 071 01 Michalovce |
31980171 | zdravotné výkony za rok 2016 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 | |
1421740047 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 01/2017 | 1 141,30 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 | |
1421740046 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 01/2017 | 3 894,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 | |
1421740045 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarni | 877,43 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV160120, OV160121, OV160122 | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 |
1421740042 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 01/2017 | 92,29 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 |