Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421640555 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne polatky obdobie 12/2016 | 66,18 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 16.01.2017 | 20.01.2017 | 19.1.2017 | |
1421640554 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne polatky obdobie 12/2016 | 314,66 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 16.01.2017 | 20.01.2017 | 19.1.2017 | |
1421640553 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN obdobie 12/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 16.01.2017 | 20.01.2017 | 19.1.2017 | |
1421640549 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla MI 199 CD | 149,11 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 13.01.2017 | 20.01.2017 | 19.1.2017 | |
1421640547 | MUDr. Vaľo Milan Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
31975135 | zdravotné výkony | 13,94 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 13.01.2017 | 20.01.2017 | 19.1.2017 | |
1421640546 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie V.Kaupšany obdobie 01.11.-31.12.2016 | 252,42 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 13.01.2017 | 20.01.2017 | 19.1.2017 | |
1421640545 | AB Facility s.r.o Eisteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestrov za 12/2016 | 3797,27 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB /45/2016?-OVO Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 13.01.2017 | 20.01.2017 | 18.1.2017 | |
1421640543 | TERMMING a.s Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 12/2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 12.01.2017 | 20.01.2017 | 18.1.2017 | |
1421640551 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefonia za obdobie 12/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 16.01.2017 | 20.01.2017 | 18.1.2017 | |
1421640551 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back za obdobie 12/2016 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 16.01.2017 | 20.01.2017 | 18.1.2017 | |
1421640542 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 12/2016 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 12.01.2017 | 20.01.2017 | 18.1.2017 | |
1421640541 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné služby za 12/2016 | 3 842,75 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.01.2017 | 20.01.2017 | 18.1.2017 | |
1421740004 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | trovy exekúcie Jaroslav. Hrabuša 3Er/353/2015-15 | 67,03 EUR vrátane DPH |
Ex 121/2015 | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 13.1.2017 | |
1421640540 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 11.01.2017 | 17.01.2017 | 13.1.2017 | |
1421640539 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony | 41,82 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 11.01.2017 | 17.01.2017 | 13.1.2017 | |
1421640528 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony | 76,67 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 05.01.2017 | 17.03.2015 | 13.1.2017 | |
1421640527 | MUDr. Knocik Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotný výkon | 27,88 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 05.01.2017 | 17.01.2017 | 13.1.2017 | |
1421640526 | Dorotea s.r.o Masarykova 1341, 071 01 Michalovce |
45257566 | zdravotný výkony | 13,94 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 04.01.2017 | 17.01.2017 | 13.1.2017 | |
1421640521 | MUDr. Maškulík Marián A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 03.01.2017 | 17.01.2017 | 13.1.2017 | |
1421640520 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia - vyúčtovanie | 8 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj .. | 03.01.2017 | 11.1.2017 | ||
1421640519 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia vyúčtovacia | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o posyktovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj | 03.01.2017 | 11.1.2017 | ||
1421740003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn obdobie 01/2017 | 1 309,17 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421740002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01/2017 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
14217400001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01/2017 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421640537 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park za 12/2016 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421640535 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 12/2016 | 210,83 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421640534 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2016 | 105,82 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421640533 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie obdobie 12/201016 | 1 040,44 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421640532 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné P.O.H. 66, V. Kapušany obdobie 01.10.-31.12.2016 | 26,15 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421640530 | JASMED s.r.o Brezová 740/38, 071 01 Michalovce |
44869223 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421640529 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2016 | 11,55 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 05.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421640524 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
00000824 | PHL obdobie 16.12.-31.12.2016 | 670,91 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421640523 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.11.-21.12.2016, Michalovská 55, Sobrance obdobie 30.11.-23.12.2016 | 253,38 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421640522 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Zelená 63/299, V. Kapušany obdobie 30.09.-27.12.2016 | 136,79 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421640517 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange obdobie 20.12.-19.01.2017 | 317,81 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 29.12.2016 | 10.01.2017 | 5.1.2017 | |
1421640516 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera obdobie 01.07.2016- 31.12.2016 | 35,88 EUr vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 29.12.2016 | 10.01.2017 | 5.1.2017 |