Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421640556   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 12/2016  15,11 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    16.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
1421640555   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne polatky obdobie 12/2016  66,18 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    16.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
1421640554   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne polatky obdobie 12/2016  314,66 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    16.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
1421640553   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN obdobie 12/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    16.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
1421640550   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN obdobie 12/2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  16.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
1421640551   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP Telefonia za obdobie 12/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    16.01.2017  20.01.2017  18.1.2017 
1421640551   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back za obdobie 12/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    16.01.2017  20.01.2017  18.1.2017 
1421740014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn Michalovská 55, Sobrance odberného miesta 570694 obdobie 01.01.2016-12.12.2016  8,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    23.01.2017  02.02.2017  1.2.2017 
1421740013   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla MI 199 CD  13,99 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170001  23.01.2017  02.02.2017  1.2.2017 
1421740011   MUDr. Jozef Ján
Továrenská 2, 071 01 Michalovce
31972705  zdravotné výkony obdobie 01.07-31.12. 2016  55,76 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    23.01.2017  02.02.2017  1.2.2017 
1421740009   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.15.01.2017  542,66 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    23.01.2017  02.02.2017  1.2.2017 
1421740008   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za vyjadrednie existencie TKZ  13,90 EUR 
vrátane DPH
  OV160118  23.01.2017  02.02.2017  1.2.2017 
1421740016   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Ex 251/2012   59,78 EUR 
vrátane DPH
Ex 251/2012    24.01.2017  02.02.2017  1.2.2017 
1421740015   MUDr. Prunyiová Tatiana
Štefániková 2, 071 01 Michalovce
31974309  zdravotné výkony 2. polrok 2016  69,70 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    24.01.2017  02.02.2017  1.2.2017 
1421740017   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný polatok Orange obdobie 20.01-19.02.2017  313,70 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    25.01.2017  02.02.2017  1.2.2017 
1421740019   MEDIPRAKTIK s.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
36588997  zdravotné výkony  69,70 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    26.01.2017  17.02.2017  17.2.2017 
1421740020   MEDICPED s.r.o MUDr. Eva Jasovská
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
36600733  zdravotné výkony obdobie 01.07.-31.12.2016  20,91 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    30.01.2017  09.02.2017  7.2.2017 
1421740021   MUDr. Aszalyová Kveta
Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce
47589264  zdravotné výkony obdobie 01.07.-31.12.2016  76,67 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    30.01.2017  08.02.2017  7.2.2017 
1421740022   Exekútorský úrad JUDr. Rudol Dulina
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
31311482  Trovy exekúcie BIOPROVIT s.r.o V. Kapušany  41,23 EUR 
vrátane DPH
Ex 1228/09    31.01.2017  15.02.2017  15.2.2017 
1421740023   MUDr. Zitrický František
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
45469814  zdravotné výkony obdobie IV.Q.2016  34,85 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    31.01.2017  08.02.2017  7.2.2017 
1421740024   AB Facility s.r.o
Eisteinova 21, 854 01 Bratislava
44390823  upratovanie obdobie január 2017  3 797,27  
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    02.02.2017  13.02.2017  10.2.2017 
1421740025   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park za január 2017  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    03.02.2017  13.02.2017  10.2.2017 
1421740026   CS MED s.r.o., MUDr. Majorošová Mária
Záhradna 459/11, 079 01 Veľké Kapušany
46517855  zdravotné výkony rok 2016  48,79 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    06.02.2017  15.02.2017  15.2.2017 
1421740032   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný polatok 2017  144,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    06.02.2017  13.02.2017  10.2.2017 
1421740031   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 22.12.2016-29.01.2017  518,23 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    06.02.2017  13.02.2017  10.2.2017 
1421740030   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla MI 118 BV  24,00 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170003  06.02.2017  13.02.2017  10.2.2017 
1421740029   Bicko Milan
Nad Laborcom 28, 071 01 Michalovce
11956500  vlajky čierné laminované 120x80cm 2 ks  66,00 EUR 
bez DPH
  OV170002  06.02.2017  13.02.2017  10.2.2017 
1421740028   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn obdobie 02/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    06.02.2017  13.02.2017  10.2.2017 
1421740027   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-31.01.2017  1 520,28 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.02.2017  13.02.2017  10.2.2017 
1421740047   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 01/2017  1 141,30 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.02.2017  17.02.2017  17.2.2017 
1421740042   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 01/2017  92,29 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.02.2017  17.02.2017  17.2.2017 
1421740042   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 01/2017  244,64 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.02.2017  17.02.2017  17.2.2017 
1421740041   ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o
072 13 Palín 272
36585173  zdravotné výkony   48,79 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    09.02.2017  17.02.2017  17.2.2017 
1421740040   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 01/2017  465,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.02.2017  17.02.2017  17.2.2017 
1421740039   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 01/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.02.2017  17.02.2017  17.2.2017 
1421740038   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefonia 01/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.02.2017  17.02.2017  17.2.2017 
1421740037   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 01/2017   398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.02.2017  17.02.2017  17.2.2017 
1421740036   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 01/2017  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  09.02.2017  17.02.2017  17.2.2017 
1421740033   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 1/2017  12,00 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    09.02.2017  17.02.2017  17.2.2017 
1421740035   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 02/2017   1 066,65  
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.02.2017  15.02.2017  15.2.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť