Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421740194 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Super B MI118 BV | 1 810,42 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170028 | 17.05.2017 | 08.06.2017 | 8.6.2017 |
1421740208 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR bez DPH |
216/OVS/2016 | 02.06.2017 | 08.06.2017 | 7.6.2017 | |
1421740187 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV MI 723 CL | 122,71 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170019 | 15.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 |
1421740165 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
RD 216/OVS/2016 | 02.05.2017 | 09.05.2017 | 5.5.2017 | |
1421740151 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUEOT BL 063 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 21.04.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
1421740150 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUEOT BL 275 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 21.04.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
1421740149 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 85,63 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 21.04.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
1421740112 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170021 | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 7.4.2017 |
1421740108 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 118 BV | 424,80 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170021 | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 7.4.2017 |
1421740106 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 110,27 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 31.03.2017 | 11.04.2017 | 7.4.2017 | |
1421740099 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 45,43 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 20.03.2017 | 29.03.2017 | 28.3.2017 | |
1421740086 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis mtorového vozidla ŠKODA Felícia MI 476 CB | 535,61 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170014 | 13.03.2017 | 24.03.2017 | 23.3.2017 |
1421740084 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 247,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 10.03.2017 | 15.03.2017 | 15.3.2017 | |
1421740083 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA SUPER B MI 118 BV | 240,14 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 10.03.2017 | 15.03.2017 | 15.3.2017 | |
1421740070 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starosltlivosť o vozidla obdobie február 2017 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 02.03.2017 | 10.03.2017 | 13.3.2017 | |
1421740053 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis služobného motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 218,62 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 17.02.2017 | 27.02.2017 | 27.2.2017 | |
1421740052 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla Volswagen MI 199 CD | 1 880,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 17.02.2017 | 27.02.2017 | 24.2.2017 | |
1421740030 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla MI 118 BV | 24,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170003 | 06.02.2017 | 13.02.2017 | 10.2.2017 |
1421740025 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park za január 2017 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.02.2017 | 13.02.2017 | 10.2.2017 | |
1421740013 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla MI 199 CD | 13,99 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170001 | 23.01.2017 | 02.02.2017 | 1.2.2017 |
1421640559 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 47,63 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 16.01.2017 | 20.01.2017 | 19.1.2017 | |
1421640549 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla MI 199 CD | 149,11 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 13.01.2017 | 20.01.2017 | 19.1.2017 | |
1421640537 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park za 12/2016 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421740495 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV170110 | 19.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
1421740387 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 949 01 Nitra |
30794536 | Mobilná skartácia dokumentov | 1,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 207/142/2017 | OV170063 | 11.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 |
1421740303 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 949 01 Nitra |
45539197 | skartáciu registratúrnych zložiek po úložných lehotách vo Veľkých Kapušanoch, ul. P.O. Hviezdoslava 66/118 | 1,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 207/142/2017 | 04.08.2017 | 15.08.2017 | 14.8.2017 | |
1421740242 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 949 01 Nitra |
45539197 | bezpečnostná nádoba 120 l modrá 2 ks, 240 l modrá 7 ks | 502,20 EUR vrátane DPH |
OV170023 | 28.06.2017 | 06.07.2017 | 10.7.2017 | |
1421740232 | HADEK 071 01 Lesné 63, Michalovce |
34565566 | Nainštalovanie sieti proti hmyzu do kancelárii A208,B205,B303 a toalety B225 | 98,00 EUR vrátane DPH |
OV170041 | 13.06.2017 | 21.06.2017 | 4.7.2017 | |
1421740181 | HADEK Lesné 63, 071 01 Michalovce |
34565566 | vyhotovenie a montáž žalúzii na plastové okná 14 ks | 266,00 EUR vrátane DPH |
OV170033 | 12.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 | |
1421740164 | HREVA s.r.o Odbojárov 2571/31, 071 01 Michalovce |
46955950 | zdravotné výkony obdobie 02/2017 - 3/2017 | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 02.05.2017 | 09.05.2017 | 5.5.2017 | |
1421740205 | IMPULZ PR s.r.o. Brezova 1562/31,071 01 Michalovce |
48321087 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 26.05.2017 | 06.06.2017 | 5.6.2017 | |
1421740460 | Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal Špitálska č. 5, 071 01 Michalovce |
35540940 | Vykonanie autorského dozora na stavbu " Výstavba parkoviska a spevnených plôch na ÚPSVaR Michalovce, pracovisko Veľké Kapušany, ul. Zelená č. 299/63 | 200,00 EUR bez DPH |
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie 211/142/2016 | 24.11.2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | |
1421740269 | Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal ul. Špitálska č.5 |
35540940 | vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu na stavbu "Výstavba parkoviska a spevnených ploch na ÚPSVaR Michalovce, pracovisko Veľké Kapušany, ul. Zelená č. 299/63 | 120,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo na zhotenie projektovej dokumentácie č.211/142/2016 | 13.07.2017 | 25.07.2017 | 25.7.2017 | |
1421740129 | Integra o.z. Pri mlyne 1430, 071 01 Michalovce |
31995381 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 10.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 | |
1421740464 | INTERBAU s.r.o Brezovica 520, 082 74 Brezovica nad Torysou |
44688997 | Výstavba parkoviska a spevnených plôch na ÚPSVaR Michalovce Veľké Kapušany | 37 901,34 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 237/OVS/2017 | 24.11.2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | |
1421640530 | JASMED s.r.o Brezová 740/38, 071 01 Michalovce |
44869223 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421740216 | JAVA NÁBYTOk s.r.o Priemyselná č.1, 071 01 Michalovce |
44182325 | oprava archivnych regálov | 1 195,20 EUR s DPH vrátane DPH |
OV170035 | 07.06.2017 | 14.06.2017 | 13.6.2017 | |
1421740062 | JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | Trovy exekúcie Mária Korytárová | 19,92 EUR bez DPH |
Ex 895/00 | 22.02.2017 | 07.03.2017 | 6.3.2017 | |
1421740005 | JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie Ex 1201/1997 | 19,92 EUR vrátane DPH |
Ex 1201/1997 | 11.01.2017 | 02.02.2017 | 1.2.2017 | |
1421740411 | JUDr. Kruppa Michal Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
30794536 | Trovy exekúcie Renato Luppi | 41,53 EUR vrátane DPH |
Ex 159/15 | 30.10.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 |