Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421740398   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia obdobie 01.09.-30.09.2017  475,73 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    16.10.2017  24.10.2017  24.10.2017 
1421740397   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom SPO centrum poradenských služieb 10/2017  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    16.10.2017  24.10.2017  24.10.2017 
1421740396   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Prenájom kancelárie NP DEI 10/2017  34,43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     16.10.2017  24.10.2017  24.10.2017 
1421740386   MUDr. Knocik Viliam
Mierova 84, 072 22 Strážske
31971270  zdravotné výkony  27,88 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    11.10.2017  24.10.2017  24.10.2017 
1421740377   MEDIKOP s.r.o
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
36590894  zdravotné výkony 2.Q.2017  34,85 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    06.10.2017  24.10.2017  24.10.2017 
1421740375   MEDIKOP s.r.o
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
36590894  zdravotné výkony  13,94 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    06.10.2017  24.10.2017  24.10.2017 
1421740373   MUDr. Maškulík Marián
A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske
31983871  zdravotné výkony  13,94 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    05.10.2017  24.10.2017  24.10.2017 
1421740392   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 09/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2017  13.10.2017  13.10.2017 
1421740391   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP Telefónia 09/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2017  13.10.2017  13.10.2017 
1421740390   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 09/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2017  13.10.2017  13.10.2017 
1421740388   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 096/2017  621,10 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2017  13.10.2017  13.10.2017 
1421740384   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  Poštové služby 09/2017  3 041,60 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.10.2017  13.10.2017  13.10.2017 
1421740382   MUDr. Juhászová Mária
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
45526206  zdravotné výkony   41,82 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    10.10.2017  13.10.2017  13.10.2017 
1421740381   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP U 09/2017  9,45 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.10.2017  13.10.2017  13.10.2017 
1421740380   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 29.06-30.09.2017 Zelená 63/299, P.O.H. Veľké Kapušany 01.07.-30.09.2017  182,70 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    09.10.2017  13.10.2017  13.10.2017 
1421740378   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 092017  86,70 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.10.2017  13.10.2017  13.10.2017 
1421740379   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 09/2017  250,43 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.10.2017  13.10.2017  13.10.2017 
1421740372   Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s.
Komenského 27, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné obdobie 31.08.-29.09.2017 Saleziánov1, Michalovce, Sobrance, Michalovská 55 31.08.-29.09.2017   387,84 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    05.10.2017  13.10.2017  13.10.2017 
1421740371   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.09. -30.09.2017  1 428,33 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.10.2017  11.10.2017  9.10.2017 
1421740370   TERMMING a.s.
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35939443  dodávka tepla obdobie 01.09-30.09.2017  154,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla     04.10.2017  11.10.2017  9.10.2017 
1421740369   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park za 09/2017  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    03.10.2017  11.10.2017  9.10.2017 
1421740367   MUDr. Dulinová Andrea
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
35539003  zdravotné výkony 3. Q. 2017  41,82 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    02.10.2017  11.10.2017  9.10.2017 
1421740366   ARUD s.r.o
J. Záborskeho 377/1A, 075 01 Trebišov
36605638  zdravotné výkony 09/2017  6,97 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    02.10.2017  11.10.2017  9.10.2017 
1421740365   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn obdobie 01.10.-31.10.2017  1 085,87 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.10.2017  06.10.2017  5.10.2017 
1421740347   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 08/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.09.2017  21.09.2017  4.10.2017 
1421740356   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k zľave DEKVS 08/2017  71,12 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    18.09.2017    4.10.2017 
1421740357   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k zľave DEKVS 07/2017  100,46 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    18.09.2017    4.10.2017 
1421740362   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.09.-15.09.2017  789,48 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    25.09.2017  02.10.2017  4.10.2017 
1421740363   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok Orange VPS - 20.09.-19.10.2017  315,72 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014    27.09.2017  02.10.2017  29.9.2017 
1421740361   MEDIPRAKTIK s.r.o
Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce
36588997  zdravotné výkony obdobie 01.04-30.06.2017  48,79 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    25.09.2017  02.10.2017  29.9.2017 
1421740358   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa budov 08/2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    20.09.2017  02.10.2017  29.9.2017 
1421740355   DATALAN, a.s.
Galvaního 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Služby pozáručného servisu   387,00 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016    OV170056, OV170057, OV170064, OV170069  25.09.2017  25.9.2017 
1421740354   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom a dodávka tepla obdobie 08/2017 NP DEI NS  34,43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov 163/2008    18.09.2017  25.09.2017  25.9.2017 
1421740353   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za SPO centrum poradenských služieb 09/2017  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    18.09.2017  25.09.2017  25.9.2017 
1421740351   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovacia obdobie 08/2017  416,08 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    13.09.2017  25.09.2017  25.9.2017 
1421740350   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 08/2017  3 633,40 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.09.2017  21.09.2017  20.9.2017 
1421740349   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP za 08/2017  9,15 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    11.09.2017  21.09.2017  20.9.2017 
1421740348   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 08/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.09.2017  21.09.2017  20.9.2017 
1421740346   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 08/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.09.2017  21.09.2017  20.9.2017 
1421740344   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 08/2017  510,78 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.09.2017  21.09.2017  20.9.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť