Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421740135 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 03/2017 | 154,19 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 11.04.2017 | 21.04.2017 | 19.4.2017 | |
1421640557 | MUDr. Tarciová Zlatica 072 43 Veľké Revištia 93 |
341976450 | zdravotné výkony | 153,34 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 16.01.2017 | 20.01.2017 | 19.1.2017 | |
1421740116 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Zelená 63/299, Veľké Kapušany obdobie 28.12.2016-29.03.2017 | 151,52 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 05.04.2017 | 11.04.2017 | 10.4.2017 | |
1421640549 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla MI 199 CD | 149,11 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 13.01.2017 | 20.01.2017 | 19.1.2017 | |
1421740032 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný polatok 2017 | 144,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj .. | 06.02.2017 | 13.02.2017 | 10.2.2017 | |
1421640522 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Zelená 63/299, V. Kapušany obdobie 30.09.-27.12.2016 | 136,79 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421740430 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2017 Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 135,74 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 13.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
1421740144 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarne HP LJ P2015d | 133,97 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV170022 | 18.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 |
1421740320 | SANRESETs.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony | 132,43 bez DPH |
zákon 447/2008 | 17.08.2017 | 23.08.2017 | 23.8.2017 | |
1421740187 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV MI 723 CL | 122,71 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170019 | 15.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 |
1421740269 | Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal ul. Špitálska č.5 |
35540940 | vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu na stavbu "Výstavba parkoviska a spevnených ploch na ÚPSVaR Michalovce, pracovisko Veľké Kapušany, ul. Zelená č. 299/63 | 120,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo na zhotenie projektovej dokumentácie č.211/142/2016 | 13.07.2017 | 25.07.2017 | 25.7.2017 | |
1421740237 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k DEKVS za 05/2017 | 119,20 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.10.2016 | 15.06.2017 | 4.7.2017 | ||
1421740283 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k DEKV 06/2017 | 112,36 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 17.07.2017 | 18.7.2017 | ||
1421740475 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Výmena Akumulátorov EZS prístupových kódov | 111,72 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | OV170099 | 05.12.2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 |
1421740106 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 110,27 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 31.03.2017 | 11.04.2017 | 7.4.2017 | |
1421740054 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k faktúre č. 9000988365 | 109,38 vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.10.2016 | 17.02.2017 | 27.2.2017 | ||
1421740231 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | servis skenera HP ScanJet Flow 7000s2 | 108,00 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV170040 | 13.06.2017 | 16.06.2017 | 15.6.2017 |
1421740186 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | servis skenera | 108,00 EUR vrátane DPH |
RD 368/01/2016 | OV170032 | 15.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 |
1421740419 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 10/2017 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
1421740369 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park za 09/2017 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.10.2017 | 11.10.2017 | 9.10.2017 | |
1421740334 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť vo vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 7.9.2017 | |
1421740297 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park za 07/2017 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 14.8.2017 | |
1421740245 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
1421740208 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR bez DPH |
216/OVS/2016 | 02.06.2017 | 08.06.2017 | 7.6.2017 | |
1421740165 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
RD 216/OVS/2016 | 02.05.2017 | 09.05.2017 | 5.5.2017 | |
1421740112 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170021 | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 7.4.2017 |
1421740070 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starosltlivosť o vozidla obdobie február 2017 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 02.03.2017 | 10.03.2017 | 13.3.2017 | |
1421740025 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park za január 2017 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.02.2017 | 13.02.2017 | 10.2.2017 | |
1421640537 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park za 12/2016 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421740200 | Scholz Jozef- Autodoprava J. Hollého 57, 071 01 Michalovce |
40036596 | prenájom mikrobusu s vodičom pre 15 osôb na trase Michalovce- Medzilaborce a späť | 106,56 EUR vrátane DPH |
OV170039 | 22.05.2017 | 30.05.2017 | 29.5.2017 | |
1421740066 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Marcela Janová Ex 653/2013 | 106,23 EUR vrátane DPH |
Ex 653/2013 | 27.02.2017 | 10.03.2017 | 13.3.2017 | |
1421640534 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2016 | 105,82 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421740446 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k zľave k faktúre 9001059846 | 103,78 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 15.11.2017 | 24.11.2017 | ||
1421740481 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina - vyúčtovanie Zelená 299/63, Veľké Kapušany obdobie 15.10.-30.11.2017 | 100,16 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 11.12.2017 | 19.12.2017 | ||
1421740357 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k zľave DEKVS 07/2017 | 100,46 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 18.09.2017 | 4.10.2017 | ||
1421740469 | Technické a zahradnícke služby Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
00186490 | likvidácia neupotrebiteľného majetku | 98,05 EUR vrátane DPH |
OV170104 | 04.12.2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | |
1421740408 | Exekútrosky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie Ing. Dana Huňadyová | 98,54 EUR vrátane DPH |
Ex 78/2013 | 23.10.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
1421740232 | HADEK 071 01 Lesné 63, Michalovce |
34565566 | Nainštalovanie sieti proti hmyzu do kancelárii A208,B205,B303 a toalety B225 | 98,00 EUR vrátane DPH |
OV170041 | 13.06.2017 | 21.06.2017 | 4.7.2017 | |
1421740425 | MUDr. Zitrický František Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony | 97,58 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 09.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
1421740177 | SANRESETs.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony | 97,58 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 |