Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421740303 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 949 01 Nitra |
45539197 | skartáciu registratúrnych zložiek po úložných lehotách vo Veľkých Kapušanoch, ul. P.O. Hviezdoslava 66/118 | 1,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 207/142/2017 | 04.08.2017 | 15.08.2017 | 14.8.2017 | |
1421740302 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.07-31.08.2017 | 1 068,58 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.08.2017 | 15.08.2017 | 14.8.2017 | |
1421740298 | MUDr. Knocik Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony výkony II. Q.2017 | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 02.08.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
1421740301 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2017 | 1 118,81 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 14.8.2017 | |
1421740300 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 08/2017 | 206,90 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 14.8.2017 | |
1421740299 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 08/2017 | 1 172,55 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 14.8.2017 | |
1421740297 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park za 07/2017 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 14.8.2017 | |
1421740295 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie František Kubalík | 58,57 EUR vrátane DPH |
Ex 157/2015 | 28.07.2017 | 07.08.2017 | 4.8.2017 | |
1421740294 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok 0range obdobie 20.07.-19.08.2017 | 308,53 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014 | 26.07.2017 | 03.08.2017 | 3.8.2017 | |
1421740292 | JUVENSTAV s.r.o. Kúpeľská 22, 073 01 Sobrance |
45398941 | oprava chodníka na pracovisku ul. Michalovská 55, Sobrance | 50,48 vrátane DPH |
OV170043 | 24.07.2017 | 03.08.2017 | 3.8.2017 | |
1421740291 | JUVENSTAV s.r.o. Kúpeľská 22, 073 01 Sobrance |
45398941 | oprava sokla na pracovisku Michalovská 55, Sobrance | 903,62 EUR vrátane DPH |
OV170044 | 24.07.2017 | 03.08.2017 | 3.8.2017 | |
1421740289 | MUDr. Jozef Ján Továrenská 2, 071 01 Michalovce |
31972705 | zdravotné výkony | 76,67 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 21.07.2017 | 27.07.2017 | 25.7.2017 | |
1421740290 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záru | 21.07.2017 | 25.7.2017 | ||
1421740288 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | servis počítača, tlačiarne | 458,48 EUR vrátane DPH |
RD 368/01/2016 | OV170045,OV170046 | 20.07.2017 | 27.07.2017 | 25.7.2017 |
1421740287 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.07.-15.07.2017 | 634,26 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.07.2017 | 27.07.2017 | 25.7.2017 | |
1421740286 | Mgr. Zummerová Marcela Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce |
31274871 | Trovy Exekúcie Juraj Ruskovský | 8,39 EUR vrátane DPH |
Ex 564/2001 | 19.07.2017 | 07.08.2017 | 4.8.2017 | |
1421740285 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za jún 2017 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 19.07.2017 | 27.07.2017 | 25.7.2017 | |
1421740284 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | plechová skrinka na stenu s trafom 1 ks, akumulátor 1 ks, sieťový adresný doplnkový zdroj 1 ks | 238,80 EUR vrátane DPH |
OV170050 | 18.07.2017 | 20.07.2017 | 19.7.2017 | |
1421740282 | MUDr. Aszalyová Kveta Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce |
47589264 | zdravotné výkony 1. polrok 2017 | 69,70 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 17.07.2017 | 03.08.2017 | 3.8.2017 | |
1421740281 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie.J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
zákon 447/2008 | 17.07.2017 | 03.08.2017 | 3.8.2017 | |
1421740283 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k DEKV 06/2017 | 112,36 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 17.07.2017 | 18.7.2017 | ||
1421740277 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Super B MI 118 BV | 570,62 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 14.07.2017 | 07.08.2017 | 4.8.2017 | |
1421740274 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Pavol Červeňák Ex 650/2013 | 90,38 EUR bez DPH |
Ex 650/2013 | 14.07.2017 | 07.08.2017 | 4.8.2017 | |
1421740274 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ingrid Didová Ex 23/2011 | 66,35 EUR bez DPH |
Ex23/2011 | 14.07.2017 | 07.08.2017 | 4.8.2017 | |
1421740278 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za SPO centrum poradenských služieb za mesiac júl 2017 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 14.07.2017 | 20.07.2017 | 19.7.2017 | |
1421740279 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom a dodávka tepla obdobie júl 2017 NP DEI NS | 34,43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 163/2008 | 14.07.2017 | 20.07.2017 | 19.7.2017 | |
1421740276 | MUDr. Prunyiová Tatiana Špitálska 2, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony 1. polrok 2017 | 41,82 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 14.07.2017 | 20.07.2017 | 19.7.2017 | |
1421740280 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | trovy exekúcie 10 Er556/2006 Tibor Zirnzák | 23,27 EUR vrátane DPH |
10Er556/2006 | 14.07.2017 | 20.07.2017 | 19.7.2017 | |
1421740271 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 06/2017 | 453,40 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 13.07.2017 | 03.08.2017 | 3.8.2017 | |
1421740269 | Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal ul. Špitálska č.5 |
35540940 | vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu na stavbu "Výstavba parkoviska a spevnených ploch na ÚPSVaR Michalovce, pracovisko Veľké Kapušany, ul. Zelená č. 299/63 | 120,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo na zhotenie projektovej dokumentácie č.211/142/2016 | 13.07.2017 | 25.07.2017 | 25.7.2017 | |
1421740272 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 2017 | 3 755,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.07.2017 | 20.07.2017 | 19.7.2017 | |
1421740273 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka teplo obdobie 01.06.-30.06.2017 | 154,49 EUR bez DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 13.07.2017 | 20.07.2017 | 19.7.2017 | |
1421740267 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 6/2017 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.07.2017 | 03.08.2017 | 3.8.2017 | |
1421740266 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 06/2017 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.07.2017 | 03.08.2017 | 3.8.2017 | |
1421740265 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVR DSL back -up 06/2017 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.07.2017 | 03.08.2017 | 3.8.2017 | |
1421740264 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 06/2017 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 12.07.2017 | 03.08.2017 | 3.8.2017 | |
1421740263 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 06/2017 | 610,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.07.2017 | 03.08.2017 | 3.8.2017 | |
1421740268 | Martin Kuzma VODA-KOVO Bernolákova 28, 073 01 Sobrance |
34833625 | Dodávka a montáž materiálu podľa rozpočtu číslo 43/2017 | 878,83 EUR vrátane DPH |
OV170048 | 12.07.2017 | 25.07.2017 | 25.7.2017 | |
1421740260 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 31.05.-29.06.2017Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.06.-30.06.2017 | 390,49 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 11.07.2017 | 20.07.2017 | 19.7.2017 | |
1421740260 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 31.05.-29.06.2017Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.06.-30.06.2017 | 390,49 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 11.07.2017 | 20.07.2017 | 19.7.2017 |