Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421740184 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie SPO CPS 05/2017 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 | |
1421740185 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom kancelárie NP DEI za 05/2017 | 34,43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 418/142/2016 | 15.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 | |
1421740186 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | servis skenera | 108,00 EUR vrátane DPH |
RD 368/01/2016 | OV170032 | 15.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 |
1421740187 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV MI 723 CL | 122,71 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170019 | 15.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 |
1421740188 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 04/2017 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 23.5.2017 | |
1421740189 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 04/2017 | 462,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 23.5.2017 | |
1421740190 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 04/2017 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 23.5.2017 | |
1421740191 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP -Telefónia 04/2017 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 23.5.2017 | |
1421740192 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 04/2017 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 23.5.2017 | |
1421740195 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 04/2017 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 19.05.2017 | 26.05.2017 | 25.5.2017 | |
1421740196 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
30794536 | Vyúčtovacia faktúra rok 2016 NP DEI NS | 8,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 383/2016/S/MaS | 19.05.2017 | 26.05.2017 | 25.5.2017 | |
1421740198 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.05.-15.05.2017 | 821,08 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.05.2017 | 26.05.2017 | 25.5.2017 | |
1421740199 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Diagnostika EZS po ýásahu bleskom objekt Sobrance, Michalovská 55 | 159,60 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 22.05.2017 | 26.05.2017 | 25.5.2017 | |
1421740200 | Scholz Jozef- Autodoprava J. Hollého 57, 071 01 Michalovce |
40036596 | prenájom mikrobusu s vodičom pre 15 osôb na trase Michalovce- Medzilaborce a späť | 106,56 EUR vrátane DPH |
OV170039 | 22.05.2017 | 30.05.2017 | 29.5.2017 | |
1421740201 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekučného konania Ex 146/2015 Mikuláš Fabian nar. 01.11.1964 | 39,83 EUR bez DPH |
Ex 146/2015 | 23.05.2017 | 30.05.2017 | 29.5.2017 | |
1421740202 | Mgr. Zummerová Marcela Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce |
31274871 | Trovy exekúcie Ex 946/2005 Pavol Semivan | 30,28 EUR bez DPH |
Ex 956/2005 | 25.05.2017 | 30.05.2017 | 29.5.2017 | |
1421740202 | Mgr. Zummerová Marcela Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce |
31274871 | Trovy exekúcie Ex 663/2004 ZINCATT s.r.o. | 10,44 EUR bez DPH |
Ex 663/2004 | 25.05.2017 | 30.05.2017 | 29.5.2017 | |
1421740204 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange VPS obdobie 20.05.-19.06.2017 | 331,71 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014 | 25.05.2017 | 30.05.2017 | 29.5.2017 | |
1421740205 | IMPULZ PR s.r.o. Brezova 1562/31,071 01 Michalovce |
48321087 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 26.05.2017 | 06.06.2017 | 5.6.2017 | |
1421740206 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 8 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záru | 29.05.2017 | 23.05.2017 | 5.6.2017 | |
1421740193 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS 04/2017 k faktúre 9001020183 | 79,14 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.10.2016 | 17.05.2017 | 5.6.2017 | ||
1421740166 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia - vyúčtovanie | 8 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj .. | 03.05.2017 | 27.04.2017 | 5.6.2017 | |
1421740207 | AB Facility s.r.o Eisteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov 05/2017 | 3 797,27 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 02.06.2017 | 08.06.2017 | 7.6.2017 | |
1421740208 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR bez DPH |
216/OVS/2016 | 02.06.2017 | 08.06.2017 | 7.6.2017 | |
1421740209 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 05/2017 | 1 118,81 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.06.2017 | 08.06.2017 | 7.6.2017 | |
1421740210 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 06/2017 | 206,90 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.06.2017 | 08.06.2017 | 7.6.2017 | |
1421740211 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 06/2017 | 1 172,55 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.06.2017 | 08.06.2017 | 7.6.2017 | |
1421740212 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
30794536 | Montáž - oprava ústredného kúrenia Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 343,81 EUR vrátane DPH |
OV170029 | 02.06.2017 | 08.06.2017 | 7.6.2017 | |
1421740213 | MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony I.Q. 2017 | 27,88 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 05.06.2017 | 08.06.2017 | 7.6.2017 | |
1421740214 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.04.-30.05.2017, obdobie 27.04.-31.05.2017 Michalovská 55, Sobrance | 398,45 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 05.06.2017 | 08.06.2017 | 7.6.2017 | |
1421740215 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.05.-31.05.2017 | 1 626,95 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.06.2017 | 08.06.2017 | 7.6.2017 | |
1421740194 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Super B MI118 BV | 1 810,42 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170028 | 17.05.2017 | 08.06.2017 | 8.6.2017 |
1421740216 | JAVA NÁBYTOk s.r.o Priemyselná č.1, 071 01 Michalovce |
44182325 | oprava archivnych regálov | 1 195,20 EUR s DPH vrátane DPH |
OV170035 | 07.06.2017 | 14.06.2017 | 13.6.2017 | |
1421740217 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Sprácovanie PPP za mesiac máj 2017 | 11,85 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.06.2017 | 14.06.2017 | 13.6.2017 | |
1421740218 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telefónne poplatky obdobie 01.05.-31.05.2017 | 248,53 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.06.2017 | 14.06.2017 | 13.6.2017 | |
1421740219 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 01.05-31.05.2017 | 86,68 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.06.2017 | 14.06.2017 | 13.6.2017 | |
1421740220 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Etikety do frankovacieho stroja 2000 ks | 92,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záru | OV170042 | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 13.6.2017 |
1421740222 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017 | 524,19 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.06.2017 | 14.06.2017 | 13.6.2017 | |
1421740224 | Olexa Juraj 1. mája 31, 073 01 Sobrance |
10711899 | oprava strechy v Sobranciach ul. Michalovská 55 | 630,00 EUR vrátane DPH |
OV170018 | 09.06.2017 | 16.06.2017 | 15.6.2017 | |
1421740225 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | poštové služby 05/2017 | 3 934,70 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 15.6.2017 |