Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421740482 | AB Facility s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 11/2017 + tekuté mydlo 5 l 10 ks | 3 823,65 EUR vrátane DPH |
537/142/2016 | OV170098 | 11.12.2017 | 18.12.2017 | 15.12.2017 |
1421740400 | AB Facility s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 09/2017 | 3 797,27 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 16.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 | |
1421740341 | AB Facility s.r.o Eisteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie obdobie 08/2017 | 3 797,27 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 12.9.2017 | |
1421740305 | AB Facility s.r.o Eisteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov za 07/2017 | 3 797,27 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 07.08.2017 | 15.08.2017 | 15.8.2017 | |
1421740254 | AB Facility s.r.o Eisteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie obdobie jún 2017 | 3 797,27 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 13.7.2017 | |
1421740207 | AB Facility s.r.o Eisteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov 05/2017 | 3 797,27 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 02.06.2017 | 08.06.2017 | 7.6.2017 | |
1421740171 | AB Facility s.r.o Eisteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov za 04/2017 | 3 797,27 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 05.05.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 | |
1421740117 | AB Facility s.r.o Eisteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | výrub 11 ks stromov za budovou ÚPSVaR V. Kapušany | 660,00 EUR vrátane DPH |
537/142/2016 | OV170027 | 05.04.2017 | 11.04.2017 | 10.4.2017 |
1421740107 | AB Facility s.r.o Eisteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov za marec 2017 | 3 797,27 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda VOB/45/2016-OVO Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 10.4.2017 | |
1421740075 | AB Facility s.r.o Eisteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov za obdobie február 2017 | 3 797,27 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 13.3.2017 | |
1421740024 | AB Facility s.r.o Eisteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie obdobie január 2017 | 3 797,27 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 02.02.2017 | 13.02.2017 | 10.2.2017 | |
1421640545 | AB Facility s.r.o Eisteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestrov za 12/2016 | 3797,27 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB /45/2016?-OVO Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 13.01.2017 | 20.01.2017 | 18.1.2017 | |
1421740508 | AB Facility s.r.o Baj Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | toaletný papier 840 ks | 655,20 EUR vrátane DPH |
537/142/2016 | OV170085 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
1421740433 | AB Facility s.r.o Baj Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
44390823 | upratovanie 10/2017 | 3 797,27 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 13.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
1421740100 | Alfa Medical, spol. s.r.o Tehliarska 27 A,071 01 Michalovce |
44278110 | zdravotné výkony obdobie 01/ 2016-12/2016 | 209,10 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 20.03.2017 | 29.03.2017 | 28.3.2017 | |
1421740366 | ARUD s.r.o J. Záborskeho 377/1A, 075 01 Trebišov |
36605638 | zdravotné výkony 09/2017 | 6,97 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 02.10.2017 | 11.10.2017 | 9.10.2017 | |
1421740239 | AVLD, s.r.o MUDr. Tabišová Katarína Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
46448055 | zdravotné výkony obdobie 01.04.2016 -30.04.2017 | 202,13 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 26.06.2017 | 03.07.2017 | 3.7.2017 | |
1421740486 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 11/2017 Saleziánov 1, D Michalovce | 412,90 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 11.12.2017 | 20.12.2017 | 19.12.2017 | |
1421740485 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 11/2017- Saleziánov 1, A,B,C Michalovce | 1 050,38 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 11.12.2017 | 20.12.2017 | 19.12.2017 | |
1421740484 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 11/2017 Sobrance | 251,24 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 11.12.2017 | 20.12.2017 | 19.12.2017 | |
1421740483 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 11/2017 Zelená Veľké Kapušany | 251,24 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 11.12.2017 | 20.12.2017 | 19.12.2017 | |
1421740481 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina - vyúčtovanie Zelená 299/63, Veľké Kapušany obdobie 15.10.-30.11.2017 | 100,16 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 11.12.2017 | 19.12.2017 | ||
1421740473 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36590894 | opakovanie plnenie dodávky elektriny P. O. Hviezdoslva 118, Veľké Kapušany | 11,54 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 04.12.2017 | 07.12.2017 | 11.12.2017 | |
1421740432 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2017 Michalovská 55, Sobrance | 221,05 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 13.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
1421740431 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 15.10-31.10.2017 pavilón A, B,C | 563,46 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 13.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
1421740430 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2017 Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 135,74 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 13.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
1421740429 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra obdobie 15.10.-31.10.2017 | 229,74 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 13.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
1421740423 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | opakované plnenie dodávky elektriny Zelená 299/63 Veľké Kapušany | 230,78 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 06.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
1421740422 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky elektriny P. O. Hviezdoslava 118 Veľké Kapušany | 11,54 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodoávke elektriny 33593/2017 | 06.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
1421740163 | Bicko Milan Nad Laborcom 28, 071 01 Michalovce |
11956500 | 1 ks vlajka SR, 1 ks vlajka EU na tyč rozmery 80x120 cm | 80,00 EUR bez DPH |
OV170024 | 28.04.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
1421740029 | Bicko Milan Nad Laborcom 28, 071 01 Michalovce |
11956500 | vlajky čierné laminované 120x80cm 2 ks | 66,00 EUR bez DPH |
OV170002 | 06.02.2017 | 13.02.2017 | 10.2.2017 | |
1421740026 | CS MED s.r.o., MUDr. Majorošová Mária Záhradna 459/11, 079 01 Veľké Kapušany |
46517855 | zdravotné výkony rok 2016 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 06.02.2017 | 15.02.2017 | 15.2.2017 | |
1421740458 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarni | 1 292,29 EUR vrátane DPH |
OV170074, OV170075, OV170082, OV170086, OV170087 | 23.11.2017 | 01.12.2017 | 29.11.2017 | |
1421740395 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | servis UPS záložného zdroja | 576,62 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV170068 | 13.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 |
1421740355 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 387,00 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV170056, OV170057, OV170064, OV170069 | 25.09.2017 | 25.9.2017 | |
1421740288 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | servis počítača, tlačiarne | 458,48 EUR vrátane DPH |
RD 368/01/2016 | OV170045,OV170046 | 20.07.2017 | 27.07.2017 | 25.7.2017 |
1421740231 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | servis skenera HP ScanJet Flow 7000s2 | 108,00 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV170040 | 13.06.2017 | 16.06.2017 | 15.6.2017 |
1421740186 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | servis skenera | 108,00 EUR vrátane DPH |
RD 368/01/2016 | OV170032 | 15.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 |
1421740144 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarne HP LJ P2015d | 133,97 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV170022 | 18.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 |
1421740045 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarni | 877,43 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV160120, OV160121, OV160122 | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 |