Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101740101 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 1/2017 | 50,15 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve na zabezpečenie odvozu zásielok zbernou jazdou | 13.2.2017 | 23.02.2017 | 30.3.2017 | |
1101740100 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 2/2017 | 1043,80 vrátane DPH |
4091/2013_1 | 10.2.2017 | 14.02.2017 | 30.3.2017 | |
1101740099 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu "U" za 1/2017 | 2,85 bez DPH |
Źiadosť o poskynutie služby PP na účet | 10.2.2017 | 21.02.2017 | 30.3.2017 | |
1101740098 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Dodávka posypovej soli - Hv.40 v 1/2017 | 33,30 vrátane DPH |
502/110/2016 | 1101640095 | 10.2.2017 | 08.03.2017 | 30.3.2017 |
1101740097 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 1/2017-Správa a údržba siete LAN | 826,85 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní telekom. služieb | 9.2.2017 | 08.03.2017 | 30.3.2017 | |
1101740096 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Tel. poplatky 1/17 | 859,02 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. telekom. služieb | 9.2.2017 | 08.03.2017 | 28.3.2017 | |
1101740095 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Tel. poplatky 1/2017 | 398,45 vrátane DPH |
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskyt. telekom. služieb | 9.2.2017 | 08.03.2017 | 28.3.2017 | |
1101740094 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Tel. poplatky 1/2017 | 2 943,09 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. telekom. sl. | 9.2.2017 | 08.03.2017 | 28.3.2017 | |
1101740093 | SWAN,a .s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Tel. poplatky 1/17 | 510,72 vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt.telekom. sl. | 9.2.2017 | 08.03.2017 | 28.3.2017 | |
1101740092 | Tilia v.o.s Tehelná 2166/85, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34115668 | Kreslo AN TENESSE - 9 ks | 509,40 vrátane DPH |
1101740007 | 9.2.2017 | 21.02.2017 | 28.3.2017 | |
1101740091 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel.poplatky 1/2017 | 42,79 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb | 6.2.2017 | 16.02.2017 | 28.3.2017 | |
1101740090 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel.poplatky 1/17 | 106,51 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb | 6.2.2017 | 16.02.2017 | 28.3.2017 | |
1101740084 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 1/2017 | 95,52 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 3.2.2017 | 23.02.2017 | 28.3.2017 | |
1101740083 | Final-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | Kodovanie- diagnostika kľúča- Suzuki Ignis NM589BK | 15 vrátane DPH |
1101740008 | 3.2.2017 | 23.02.2017 | 28.3.2017 | |
1101740082 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Čistiace a upratovacie práce 1/17-Hv.40 | 530,14 vrátane DPH |
502/110/2016 | 3.2.2017 | 23.02.2017 | 28.3.2017 | |
1101740081 | ISS Facility Services spol.s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Čistiace a upratovacie práce 1/2017-Stará Turá | 476,47 vrátane DPH |
502/110/2016 | 3.2.2017 | 23.02.2017 | 28.3.2017 | |
1101740078 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Výmena ventilu vo vodovodnej šachte-Myjava | 318 vrátane DPH |
8588/2016 | 1101740006 | 1.2.2017 | 23.02.2017 | 28.3.2017 |
1101740076 | MUDr. Mitanová Denisa,MITAMED, s.r.o. Mýtna 146/5, 91601 Stará Turá |
44418311 | Zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
Výkaz k úhrade | 26.1.2017 | 23.02.2017 | 28.3.2017 | |
1101740073 | Hajtman Dušan-DUAL 913 03 Drietoma č.405 |
41133803 | Výmena solenoidového ventilu v kotolni ÚPSVR St.Turá | 140 bez DPH |
1101640105 | 25.1.2017 | 23.02.2017 | 28.3.2017 | |
1101740100 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 2/2017 | 1043,80 vrátane DPH |
4091/2013_1 | 10.02.2017 | 14.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740089 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2/2017 | 755,94 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740087 | EVROFIN Int. spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok 2017 | 144,- vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj... | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740086 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok 2017 | 144,- vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj... | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740079 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Servis výťahov 1/2017 | 35,34 vrátane DPH |
N9450 | 03.02.2017 | 10.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740077 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava29 |
35850370 | Vodné, stočné 13.12.-31.12.2016 | 221,57 vrátane DPH |
PZ00196739_001 | 01.02.2017 | 08.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740075 | MUDr. Gáliková Lenka 916 42 Moravské Lieskové 607 |
36129127 | Zdravotné výkony 2016 | 62,73 bez DPH |
Výkaz k úhrade | 25.01.2017 | 30.01.2017 | 16.2.2017 | |
1101740074 | Dušan Hajtman-DUAL 913 03 Drietoma č.d. 405 |
41133803 | Úradná skúška na tlakovej nádobe v kotolni St. Turá | 168,- bez DPH |
1101640097 | 25.01.2017 | 16.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740072 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 12/2016 | 4080,25 vrátane DPH |
8588/2016 | 25.01.2017 | 30.01.2017 | 16.2.2017 | |
1101740071 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Hodonínska 11, 841 03 Bratislava |
45960470 | Umytie vozidla BL289KU | 24,90 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 1101640103 | 24.01.2017 | 26.01.2017 | 16.2.2017 |
1101740070 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Hodonínska11, 841 03 Bratislava |
45960470 | Umytie vozidla BL257KU | 24,90 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 1101640110 | 24.01.2017 | 26.01.2017 | 16.2.2017 |
1101740069 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Hodonínska 11, 841 03 Bratislava |
45960470 | Oprava VW GOLF NM776AM | 30,- vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 1101640106 | 24.01.2017 | 26.01.2017 | 16.2.2017 |
1101740068 | MUDr. Skalická Vladimíra ZS Vrbovce, 906 06 |
31203124 | Zdravotné výkony 2016 | 13,94 bez DPH |
Výkaz k úhrade | 24.01.2017 | 20.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740066 | SERIAMED s.r.o. Podhorská 5109/92, 921 01 Banka |
47444657 | Zdravotné výkony 2016 | 48,79 bez DPH |
Výkaz k úhrade | 20.01.2017 | 16.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740065 | MUDr. Láncoš Karol 913 21 Trenčianska Turná 1427 |
46707123 | Zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
Výkaz k úhrade | 17.01.2017 | 10.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740064 | OPTIMUS MED, s.r.o. Cintorínska 25, 911 01 Trenčín |
47318121 | Zdravotné výkony 2016 | 6,97 bez DPH |
Výkaz k úhrade | 17.01.2017 | 08.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740063 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Služby cez DEKVS Myjava 12/2016-dobropis | -0,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj... | 16.01.2017 | 16.2.2017 | ||
1101740062 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Služby cez DEKVS Myjava 12/2016 | 0,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj... | 16.01.2017 | 16.2.2017 | ||
1101740061 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS Myjava za 12/2016-dobropis | -6,28 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj... | 16.01.2017 | 16.2.2017 | ||
1101740060 | Slovenská poašta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Prijaté peniaze na nastavenie DEKVS-NMnV | 0,00 bez DPH |
16.01.2017 | 16.2.2017 | |||
1101740059 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Tel. poplatky 12/2016 | 83,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 16.01.2017 | 08.02.2017 | 16.2.2017 |