Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101740035 | MUDr. Tibenský Pavol Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | Zdravotné výkony 2016 | 41,82 bez DPH |
Výkaz k úhrade | 10.01.2017 | 27.01.2017 | 16.2.2017 | |
1101740034 | MUDr. Tibenský Pavol Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | Zdravotné výkony 2016 | 27,88 bez DPH |
Výkaz k úhrade | 10.01.2017 | 27.01.2017 | 16.2.2017 | |
1101740033 | MUDr. Tibenský Pavol Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | Zdravotné výkony 2016 | 48,79 bez DPH |
Výkaz k úhrade | 10.01.2017 | 27.01.2017 | 16.2.2017 | |
1101740032 | MUDr. Tibenský Pavol Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | Zdravotné výkony 2016 | 76,67 bez DPH |
Výkaz k úhrade | 10.01.2017 | 27.01.2017 | 16.2.2017 | |
1101740031 | PRAMED, s.r.o. Nám. M.R.Štefánika 589/66, 907 01 Myjava |
46458395 | Zdravotné výkony 2016 | 125,46 bez DPH |
Výkaz k úhrade | 10.01.2017 | 27.01.2017 | 16.2.2017 | |
1101740014 | MUDr. Renáta Ráclavská 913 07 Bošáca 257 |
31198651 | Zdravotné výkony 2016 | 69,70 bez DPH |
Lekárske nálezy | 04.01.2017 | 27.01.2017 | 16.2.2017 | |
1101740012 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo za 12/2016 | 95,52 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.01.2017 | 27.01.2017 | 16.2.2017 | |
1101740005 | MUDr. Eva Martinusová Malinosvského 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
31198783 | Zdravotné výkony 2016 | 20,91 bez DPH |
Výkaz k úhrade | 02.01.2017 | 27.01.2017 | 16.2.2017 | |
1101740003 | MOOTIL-MED s.r.o. Kamenná 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36342254 | Zdravotné výkony 2016 | 174,25 bez DPH |
Výkaz k úhrade | 02.01.2017 | 27.01.2017 | 16.2.2017 | |
1101740075 | MUDr. Gáliková Lenka 916 42 Moravské Lieskové 607 |
36129127 | Zdravotné výkony 2016 | 62,73 bez DPH |
Výkaz k úhrade | 25.01.2017 | 30.01.2017 | 16.2.2017 | |
1101740072 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 12/2016 | 4080,25 vrátane DPH |
8588/2016 | 25.01.2017 | 30.01.2017 | 16.2.2017 | |
1101740038 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | Umytie vozidla NM694BV | 24,90 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 1101740002 | 09.01.2017 | 01.02.2017 | 16.2.2017 |
1101740037 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka:Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | Umytie vozidla NM776AM | 24,90 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 1101740001 | 09.01.2017 | 01.02.2017 | 16.2.2017 |
1101740036 | FINAL-CDBratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | Umytie vozidla NM-607AV | 24,90 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 1101740003 | 09.01.2017 | 01.02.2017 | 16.2.2017 |
1101740023 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | Umytie vozidla NM589BK | 24,90 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 1101640101 | 09.01.2017 | 01.02.2017 | 16.2.2017 |
1101740044 | NOVAPHARM, s.r.o. Eisteinova 23-25, 851 01 Bratislava |
35768568 | Zdravotné výkony 2016 | 20,91 bez DPH |
Výkaz k úhrade | 12.01.2017 | 03.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740040 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky 4.1.-3.2.2017 | 422,06 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 11.01.2017 | 03.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740030 | SALUBER SK s.r.o. Piešťanská 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36350524 | Zdravotné výkony 2016 | 20,91 bez DPH |
10.01.2017 | 03.02.2017 | 16.2.2017 | ||
1101740028 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Upratovacie práce 12/2016- Nové Mesto nad Váhom | 530,14 vrátane DPH |
502/110/2016 | 09.01.2017 | 03.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740027 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Upratovacie práce 12/2016-Stará Turá | 476,47 vrátane DPH |
502/110/2016 | 09.01.2017 | 03.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740026 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Upratovacie práce Myjava 12/206 | 833,62 vrátane DPH |
502/110/2016 | 09.01.2017 | 03.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740077 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava29 |
35850370 | Vodné, stočné 13.12.-31.12.2016 | 221,57 vrátane DPH |
PZ00196739_001 | 01.02.2017 | 08.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740064 | OPTIMUS MED, s.r.o. Cintorínska 25, 911 01 Trenčín |
47318121 | Zdravotné výkony 2016 | 6,97 bez DPH |
Výkaz k úhrade | 17.01.2017 | 08.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740059 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Tel. poplatky 12/2016 | 83,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 16.01.2017 | 08.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740058 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Tel. poplatky 12/2016 | 19,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 16.01.2017 | 08.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740057 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Tel. poplatky 12/2016 | 180,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovaj siete SWAN | 16.01.2017 | 08.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740056 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Tel. poplatky 12/2016 | 178,88 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 16.01.2017 | 08.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740055 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Tel. poplatky 12/2016 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 16.01.2017 | 08.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740054 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Tel. poplatky 12/2016 | 859,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 16.01.2017 | 08.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740053 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Tel. poplatky 12/2016 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 16.01.2017 | 08.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740052 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Tel. poplatky 12/16 | 2943,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 16.01.2017 | 08.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740051 | JATROS, s.r.o. Zuzky Zgurišky 534/37, 907 01 Myjava |
36674851 | Zdravotné výkony 2016 | 48,79 bez DPH |
Výkaz k úhrade | 16.01.2017 | 08.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740049 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1-31.12.2016 | 2210,63 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 16.01.2017 | 08.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740089 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2/2017 | 755,94 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740087 | EVROFIN Int. spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok 2017 | 144,- vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj... | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740086 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok 2017 | 144,- vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj... | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740079 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Servis výťahov 1/2017 | 35,34 vrátane DPH |
N9450 | 03.02.2017 | 10.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740065 | MUDr. Láncoš Karol 913 21 Trenčianska Turná 1427 |
46707123 | Zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
Výkaz k úhrade | 17.01.2017 | 10.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740100 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 2/2017 | 1043,80 vrátane DPH |
4091/2013_1 | 10.2.2017 | 14.02.2017 | 30.3.2017 | |
1101740100 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 2/2017 | 1043,80 vrátane DPH |
4091/2013_1 | 10.02.2017 | 14.02.2017 | 16.2.2017 |