Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101740084 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 1/2017 | 95,52 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 3.2.2017 | 23.02.2017 | 28.3.2017 | |
1101740086 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok 2017 | 144,- vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj... | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740087 | EVROFIN Int. spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok 2017 | 144,- vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj... | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740089 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2/2017 | 755,94 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740090 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel.poplatky 1/17 | 106,51 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb | 6.2.2017 | 16.02.2017 | 28.3.2017 | |
1101740091 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel.poplatky 1/2017 | 42,79 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb | 6.2.2017 | 16.02.2017 | 28.3.2017 | |
1101740092 | Tilia v.o.s Tehelná 2166/85, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34115668 | Kreslo AN TENESSE - 9 ks | 509,40 vrátane DPH |
1101740007 | 9.2.2017 | 21.02.2017 | 28.3.2017 | |
1101740093 | SWAN,a .s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Tel. poplatky 1/17 | 510,72 vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt.telekom. sl. | 9.2.2017 | 08.03.2017 | 28.3.2017 | |
1101740094 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Tel. poplatky 1/2017 | 2 943,09 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. telekom. sl. | 9.2.2017 | 08.03.2017 | 28.3.2017 | |
1101740095 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Tel. poplatky 1/2017 | 398,45 vrátane DPH |
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskyt. telekom. služieb | 9.2.2017 | 08.03.2017 | 28.3.2017 | |
1101740096 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Tel. poplatky 1/17 | 859,02 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. telekom. služieb | 9.2.2017 | 08.03.2017 | 28.3.2017 | |
1101740097 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 1/2017-Správa a údržba siete LAN | 826,85 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní telekom. služieb | 9.2.2017 | 08.03.2017 | 30.3.2017 | |
1101740098 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Dodávka posypovej soli - Hv.40 v 1/2017 | 33,30 vrátane DPH |
502/110/2016 | 1101640095 | 10.2.2017 | 08.03.2017 | 30.3.2017 |
1101740099 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu "U" za 1/2017 | 2,85 bez DPH |
Źiadosť o poskynutie služby PP na účet | 10.2.2017 | 21.02.2017 | 30.3.2017 | |
1101740100 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 2/2017 | 1043,80 vrátane DPH |
4091/2013_1 | 10.2.2017 | 14.02.2017 | 30.3.2017 | |
1101740100 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 2/2017 | 1043,80 vrátane DPH |
4091/2013_1 | 10.02.2017 | 14.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740101 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 1/2017 | 50,15 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve na zabezpečenie odvozu zásielok zbernou jazdou | 13.2.2017 | 23.02.2017 | 30.3.2017 | |
1101740102 | EVROFIN Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Pravidelná prehliadka | 189,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj ... | 13.2.2017 | 03.03.2017 | 30.3.2017 | |
1101740103 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 809,65 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 13.2.2017 | 23.02.2017 | 30.3.2017 | |
1101740104 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | Výmena akumulátora | 171,07 vrátane DPH |
1101740010 | 13.2.2017 | 08.03.2017 | 30.3.2017 | |
1101740105 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky 4.2.-3.3.2017 | 443,94 vrátane DPH |
43748/2013 | 13.02.2017 | 08.03.2017 | 5.4.2017 | |
1101740106 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS na pošte Myjava v mesiaci 1/2017- dobropis | -9,14 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 14.2.2017 | 27.02.2017 | 5.4.2017 | |
1101740107 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | Oprava pravých dverí na Škode Octavia NM694 BV | 200 vrátane DPH |
1101740005 | 14.2.2017 | 08.03.2017 | 5.4.2017 | |
1101740108 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo za 1/2017 | 3 976,51 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla | 14.2.2017 | 20.02.2017 | 5.4.2017 | |
1101740109 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za mesiac 1/2017-NMnV- dobropis | -32,08 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 15.2.2017 | 01.03.2017 | 5.4.2017 | |
1101740110 | NOVAPHARM, s.r.o. Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava |
35768568 | Zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Výkaz k úhrade | 15.2.2017 | 08.03.2017 | 5.4.2017 | |
1101740111 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | Umytie vozidla | 24,90 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 1101740013 | 20.2.2017 | 17.03.2017 | 5.4.2017 |
1101740112 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 1/2017 | 4 080,25 vrátane DPH |
8588/2016 | 20.2.2017 | 23.02.2017 | 5.4.2017 | |
1101740113 | Polymorf, s.r.o. Družstevná 752/28, 906 13 Brezová pod Bradlom |
36338508 | Zdravotné výkony | 118,49 bez DPH |
Výkaz k úhrade | 20.2.2017 | 16.03.2017 | 5.4.2017 | |
1101740114 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | Kontrola a nastavenie svietidiel na SMV Škoda Fabia NM607AV | 44,38 vrátane DPH |
1101740016 | 27.2.2017 | 22.03.2017 | 5.4.2017 | |
1101740115 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 90701 Myjava |
31445918 | Teplo za rok 2016-dobropis | -2097,35 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla | 28.2.2017 | 08.03.2017 | 5.4.2017 | |
1101740116 | JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová Strakovo 732/6, 976 52 Čierny Balog |
47156406 | Mediácia | 210,- bez DPH |
469/OSOD/2016 | 28.2.2017 | 25.03.2017 | 5.4.2017 | |
1101740118 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Servis výťahov NMnV-2/2017 | 35,34 vrátane DPH |
N9450 | 2.3.2017 | 10.03.2017 | 5.4.2017 | |
1101740119 | FINAL_CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 2/2017 | 95,52 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 2.3.2017 | 29.03.2017 | 5.4.2017 | |
1101740120 | STRABAGProperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Výmena poškodeného vodovodného potrubia | 1 224,61 vrátane DPH |
1101740011 | 2.3.2017 | 29.03.2017 | 5.4.2017 | |
1101740121 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné 3/2017 | 91,- vrátane DPH |
072/LO/05 | 3.3.2017 | 29.03.2017 | 5.4.2017 | |
1101740122 | MUDr. Jarmila Kohoutová Československej armády 19, 907 01 Myjava |
34048634 | Zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
Výkaz k úhrade | 3.3.2017 | 29.03.2017 | 5.4.2017 | |
1101740123 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky 2/2017 | 106,51 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | 6.3.2017 | 17.03.2017 | 5.4.2017 | |
1101740124 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky 2/2017 | 42,79 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | 7.3.2017 | 17.03.2017 | 5.4.2017 | |
1101740125 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2017 | 755,94 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 7.3.2017 | 14.03.2017 | 5.4.2017 |