Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101740260 | ELVYT spol. s r.o. Nobelova 12, 917 01 Trnava |
31419143 | Oprava výťahu Hviezdoslavova č.40 | 98,88 vrátane DPH |
1101740047 | 5.6.2017 | 28.06.2017 | 3.8.2017 | |
1101740353 | Pavol Kováč Čulenova 20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika |
45636729 | Pečiatky | 245,48 vrátane DPH |
1101740061 | 09.08.2017 | 23.08.2017 | 20.9.2017 | |
1101740049 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1-31.12.2016 | 2210,63 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 16.01.2017 | 08.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740010 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2017 | 554,27 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.01.2017 | 11.01.2017 | 16.2.2017 | |
1101740411 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2017 | 755,94 vrátane DPH |
160/OVS/2015 z 29.4.15 | 03.10.2017 | 12.10.2017 | 21.11.2017 | |
1101740471 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 11/2017-ST | 755,94 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 06.11.2017 | 15.11.2017 | 18.12.2017 | |
1101740497 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 12/2017 | 755,94 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.12.2017 | 13.12.2017 | 4.1.2018 | |
1101740089 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2/2017 | 755,94 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 16.2.2017 | |
1101740125 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2017 | 755,94 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 7.3.2017 | 14.03.2017 | 5.4.2017 | |
1101740161 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2017 | 755,94 bez DPH |
160/OVS/2015 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 18.5.2017 | |
1101740217 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2017 | 755,94 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.05.2017 | 10.05.2017 | 27.6.2017 | |
1101740253 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2017 | 755,94 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.06.2017 | 15.06.2017 | 28.6.2017 | |
1101740375 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 9/2017 | 755,94 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.09.2017 | 15.09.2017 | 18.10.2017 | |
1101740291 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 92101 |
35743565 | Plyn ST 7/2017 | 755,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.15 | 4.7.2017 | 12.07.2017 | 17.8.2017 | |
1101740340 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 92101 |
35743565 | Plyn ST 8/2017 | 755,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.15 | 2.8.2017 | 11.08.2017 | 17.8.2017 | |
1101740229 | Tillia v.o.s. Tehelná 2166/85, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34115668 | Podložka pod stoličku | 75,- vrátane DPH |
1101740039 | 10.05.2017 | 16.05.2017 | 27.6.2017 | |
1101740496 | STORAGE, s.r.o. Fándlyho 872/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
45965064 | Policové regále | 1 061,53 vrátane DPH |
1101740092 | 01.12.2017 | 13.12.2017 | 4.1.2018 | |
1101740379 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 8/2017 | 106,51 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 18.10.2017 | |
1101740378 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 8/2017 | 42,79 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných služieb | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 18.10.2017 | |
1101740417 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/17 | 106,51 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 12.7.16 | 06.10.2017 | 17.10.2017 | 22.11.2017 | |
1101740418 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2017 | 42,79 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 12.7.16 | 09.10.2017 | 17.10.2017 | 22.11.2017 | |
1101740244 | Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky |
42434271 | Poplatok za účasť na seminári | 65,- vrátane DPH |
Prihláška | 17.05.2017 | 22.04.2017 | 27.6.2017 | |
1101740339 | Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56,821 01 Bratislava |
36653004 | Posúdenie projektovej dokumentácie | 180,00 vrátane DPH |
Požiadavka č. 178/17 | 01.08.2017 | 01.08.2017 | 20.9.2017 | |
1101740544 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Posypový materiál | 13,50 vrátane DPH |
1101740105 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 4.1.2018 | |
1101740397 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Pošt. peň. poukaz "U" 8/2017 | 3,90 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt. sl.PP na účet | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 19.10.2017 | |
1101740305 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bytrica 97599 |
36631124 | Pošt. peň. poukaz U 6/17 | 4,05 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.14 | 10.7.2017 | 17.07.2017 | 17.8.2017 | |
1101740354 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,975 99 Bánska Bystrica |
2021879959 | Poštová peňažná poukážka, "U" 7/17 | 3,15 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutí sl. PP na účet | 10.08.2017 | 17.08.2017 | 20.9.2017 | |
1101740024 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštový peňažný pokaz "U" 12/2016 | 4,05 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby pošt. poukaz na účet | 09.01.2017 | 18.01.2017 | 16.2.2017 | |
1101740228 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštový peňažný poukaz "U" 4/2017 | 4,05 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet | 10.05.2017 | 16.05.2017 | 27.6.2017 | |
1101740419 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštový peňažný poukaz U- 9/2017 | 3,30 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt. sl.PP na účet z 31.12.14 | 09.10.2017 | 17.10.2017 | 22.11.2017 | |
1101740183 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštový peňažný preukaz "U" 3/17 | 5,85 bez DPH |
31. 12. 2014 | 10. 04. 2017 | 20. 04. 2017 | 23.5.2017 | |
1101740532 | ADATEX, s.r.o. Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 | Pranie uterákov | 31,75 vrátane DPH |
1101740107 | 14.12.2017 | 21.12.2017 | 4.1.2018 | |
1101740327 | Adatex, s.r.o. Turecká 2447/27, Nové Mesto nad Váhom 91501 |
34134719 | Pranie uterákov | 72,05 vrátane DPH |
1101740055 z 3.7.17 | 17.7.2017 | 25.07.2017 | 17.8.2017 | |
1101740150 | ADATEX, s.r.o. Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 | Pranie uterákov | 63,40 vrátane DPH |
1101740021 | 22.3.2017 | 29.03.2017 | 5.4.2017 | |
1101740492 | ADATEX, s.r.o. Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 | Pranie uterákov a utierok | 77,50 vrátane DPH |
1101740094 | 21.11.2017 | 27.11.2017 | 4.1.2018 | |
1101740102 | EVROFIN Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Pravidelná prehliadka | 189,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj ... | 13.2.2017 | 03.03.2017 | 30.3.2017 | |
1101740312 | Obec Pobedim Pobedim 435, 91623 |
00031910 | Prenájom a obč. na prac. poradu | 960,00 vrátane DPH |
1101740043 z 19.5.2017 | 11.7.2017 | 14.07.2017 | 17.8.2017 | |
1101740540 | DuVal trans, spol. s r.o. Čulenova 1511/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36321222 | Preprava osôb | 222,- vrátane DPH |
1101740103 | 20.12.2017 | 28.12.2017 | 4.1.2018 | |
1101740331 | ATM Group, s.r.o. Piešťanská 2, Nové Mesto nad Váhom 91501 |
43944311 | Preprava osôb na výjazdovú prac. porady | 276,00 vrátane DPH |
1101740042 z 17.5.2017 | 18.7.2017 | 25.07.2017 | 17.8.2017 | |
1101740330 | DuVal trans, spol. s.r.o. Čulenova 1511/2, Nové Mesto nad Váhom 91501 |
36321222 | Preprava osôb NM- Čachtice- NM | 9,60 vrátane DPH |
1101740057 zo 14.7.2017 | 18.7.2017 | 01.08.2017 | 17.8.2017 |