Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091740198 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo - jún | 95,52 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | - | 04.07.2017 | 12.07.2017 | 2.8.2017 |
1091740197 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla PE 079 AT | 547,56 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č. 29/17 | 04.07.2017 | 12.07.2017 | 2.8.2017 |
1091740196 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla PE 095 AX | 144,30 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č. 28/17 | 04.07.2017 | 12.07.2017 | 2.8.2017 |
1091740195 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 7/2017 | 2057,15 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 04.07.2017 | 12.07.2017 | 2.8.2017 |
1091740194 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 7/2017 | 1401,79 vrátane DPH |
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 04.07.2017 | 12.07.2017 | 2.8.2017 |
1091740193 | Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava |
00165182 | Ubytovanie | 20,00 bez DPH |
Zákon č. 262/2002 | - | 27.06.2017 | 30.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740192 | Cília,s.r.o. Nitrianska cesta 1134, 958 01 Partizánske |
46158138 | Zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | - | 27.06.2017 | 30.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740191 | MEDILEA,s.r.o., MUDr. Miroslava Gahírová Gen.Svobodu 1830/3A, 958 01 Partizánske |
46461779 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | - | 23.06.2017 | 30.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740190 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 23.06.2017 | 30.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740189 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 163,87 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 22.06.2017 | 30.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740188 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Nastavenie DEKVS - PE | 0,00 vrátane DPH |
Zml. zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 98534 | - | 21.06.2017 | ..2000 | 4.7.2017 |
1091740187 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Nastavenie DEKVS - BN | 0,00 vrátane DPH |
Dohoda z 30.11.2012, lic.číslo 80897 | - | 21.06.2017 | ..2000 | 4.7.2017 |
1091740186 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Odstávka vody,elektriky, kontrola a spúšťanie rozvádzačov-mimoriadna udalosť | 134,40 vrátane DPH |
IN-088/2016-II.časť,čl.7 | Obj.č.25S/17 | 20.06.2017 | 30.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740185 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS - BnB | -27,38 vrátane DPH |
Dohoda z 30.11.2012, lic.číslo 80897 | - | 15.06.2017 | ..2000 | 4.7.2017 |
1091740184 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS - PE | -36,78 vrátane DPH |
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 98534 | - | 15.06.2017 | ..2000 | 4.7.2017 |
1091740183 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 5/17 | 295,15 vrátane DPH |
IN-088/2016-voľné limity | Obj.č.25/17 | 14.06.2017 | 23.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740182 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dobropis za poskytnuté služby 2017/5 - servis výťahov | -78,77 vrátane DPH |
Dohoda k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 7.12.2016 | - | 14.06.2017 | ..2000 | 4.7.2017 |
1091740181 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 5/17 | 3514,79 vrátane DPH |
ZML.č. 8588/2016,č.sp. VOB/41/2016-M_OVO | - | 14.06.2017 | 23.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740180 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Nastavenie DEKVS - BN | 0,00 vrátane DPH |
Dohoda z 30.11.2012, lic.číslo 80897 | - | 14.06.2017 | ..2000 | 4.7.2017 |
1091740179 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Nastavenie DEKVS - PE | 0,00 vrátane DPH |
Zml. zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 98534 | - | 14.06.2017 | ..2000 | 4.7.2017 |
1091740178 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby -apríl 2017 | 4467,77 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.452/109/2016 k RD č.377/OVS/2016 | - | 14.06.2017 | 23.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740177 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX dodaj zásielok BN | 4,50 vrátane DPH |
Priečinok BN 15/2015 | - | 12.06.2017 | 23.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740176 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX dodaj zásielok PE | 4,50 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 | - | 12.06.2017 | 23.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740175 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Volania, internet | 362,13 vrátane DPH |
Zml.č. 21/Ola/MIS/2014 | - | 12.06.2017 | 23.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740174 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
47258314 | Údržba LAN sieti-správa a údržba siete | 601,34 vrátane DPH |
Záz.č. 2008/055389 | - | 12.06.2017 | 23.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740173 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
47258314 | IP telefónia(sieť) | 900,72 vrátane DPH |
Záz.č. 2008/055389 | - | 12.06.2017 | 23.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740172 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
47258314 | DSL poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Záz.č. 2008/055389 | - | 12.06.2017 | 23.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740171 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
47258314 | DSL poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Záz.č. 2008/055389 | - | 12.06.2017 | 23.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740170 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
47258314 | Telefónne poplatky -volania | 462,12 vrátane DPH |
Záz.č. 2008/055389 | - | 12.06.2017 | 23.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740169 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Servis zariadenia SHARP | 365,11 vrátane DPH |
RD č.368/OI/2016 | Obj.č. 22/17 | 12.06.2017 | 23.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740168 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 5/2017 | 871,62 vrátane DPH |
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 09.06.2017 | 23.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740167 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 525,55 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 08.06.2017 | 16.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740166 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 134,99 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 08.06.2017 | 12.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740165 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla PE 095 AX | 331,38 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č. 24/17 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740164 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla PE 105 AK | 69,60 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č. 20/17 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740163 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo - máj | 95,52 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | - | 02.06.2017 | 12.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740162 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla PE 592BI | 112,46 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č. 23/17 | 02.06.2017 | 12.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740161 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2017 | 2057,15 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 02.06.2017 | 12.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740160 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 6/2017 | 1401,79 vrátane DPH |
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 02.06.2017 | 12.06.2017 | 4.7.2017 |
1091740159 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 26.05.2017 | 31.05.2017 | 2.6.2017 |