Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371840037 | MUDR.Augustín Šafranko Slánska 4, 080 06 Nižná Šebastová |
36717037 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 03.01.2018 | 09.01.2018 | 1.2.2018 | |
1371840036 | ECCE MEDICA, s.r.o. - MUDr. Ilčin Pri Hati 45, 080 05 Prešov |
36500674 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 03.01.2018 | 09.01.2018 | 1.2.2018 | |
1371740985 | DURKAN, s.r.o. - MUDr.Durkáň Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Kendice |
36501701 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 14.12.2017 | 09.01.2018 | 1.2.2018 | |
1371740973 | PRIMA-MED, s.r.o. Medzany 62, 082 21 |
36491730 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 09.01.2018 | 1.2.2018 | ||
1371740976 | LEK Humanita, s.r.o. Prostejovska 39/B, 080 01 Prešov |
36501093 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 29.12.2017 | 09.01.2018 | 1.2.2018 | |
1371840007 | Spojená škola Prešov Ľ. Podjavorinskej 22, 080 01 Prešov |
37946765 | občerstvenie - Burza práca | 145,20 vrátane DPH |
125/2017/PO | 03.01.2018 | 10.01.2018 | 1.2.2018 | |
1371840001 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov |
36487317 | služby spojené s nájmom 1/2018 | 649,- vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 03.01.2018 | 10.01.2018 | 1.2.2018 | |
1371840003 | VINTIA s.r.o. Holubyho 12, 040 01 Košice 1 |
46033963 | nájomné 1/2018 | 224,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 162/137/2017 | 03.01.2018 | 10.01.2018 | 1.2.2018 | |
1371840004 | VARIETO CASSOVIA s.r.o. Holubyho 14, 040 01 Košice 1 |
46037039 | služby spojené s nájmom 1/2018 | 37,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 162/137/2017 | 03.01.2018 | 10.01.2018 | 1.2.2018 | |
1371840005 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 1/2018 | 1203,- vrátane DPH |
zmluva č. 160/OVS/2015 | 04.01.2018 | 10.01.2018 | 1.2.2018 | |
1371840006 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 1/2018 | 1589,29 vrátane DPH |
zmluva č. 159/OVS/2015 | 04.01.2018 | 10.01.2018 | 1.2.2018 | |
1371840002 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 1/2018 | 2343,64 vrátane DPH |
298/137/PO | 03.01.2018 | 10.01.2018 | 1.2.2018 | |
1371840008 | ISS Facility Services s.r.o. Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | nákup hygienických potrieb | 354,78 vrátane DPH |
154/2017/PO | 04.01.2018 | 10.01.2018 | 1.2.2018 | |
1371740915 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa siete 11/2017 | 4989,26 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov | 12.12.2017 | 04.01.2018 | 1.2.2018 | |
1371740916 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | prenájom IP 11/2017 | 1642,98 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov | 12.12.2017 | 04.01.2018 | 1.2.2018 | |
1371740917 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba 11/2017 | 1428,19 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov | 12.12.2017 | 04.01.2018 | 1.2.2018 | |
1371740966 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava |
31322832 | platba kartou | 400,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o poskytovaní Slovnaft karty | 27.12.2017 | 04.01.2018 | 1.2.2018 | |
1371740914 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba 11/2017 | 664,08 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov | 12.12.2017 | 04.01.2018 | 1.2.2018 | |
1371740978 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motor. vozidla | 126,29 vrátane DPH |
163/2017/PO | 29.12.2017 | 05.01.2018 | 1.2.2018 | |
1371740979 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motor. vozidla | 198,43 vrátane DPH |
162/2017/PO | 29.12.2017 | 05.01.2018 | 1.2.2018 | |
1371740977 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | kompl. starostlivosť o auto | 143,28 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 29.12.2017 | 05.01.2018 | 1.2.2018 | |
1371740971 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 578,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 28.12.2017 | 05.01.2018 | 1.2.2018 | |
1371740970 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | služby DEKVS | 0,45 bez DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 28.12.2017 | 11.1.2018 | ||
1371740972 | MUCOMED - MUDr. Baranovič M. Rooseveltova 3, 040 01 Košice |
47850230 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 28.12.2017 | 29.12.2017 | 11.1.2018 | |
1371740968 | MEDI - D.B s.r.o. Bzenov 37, 082 42 |
36498271 | zdravotné výkony | 313,65 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 27.12.2017 | 29.12.2017 | 11.1.2018 | |
1371740967 | Zdravotné služby DLK, s.r.o. Poľná 170/13, 082 71 Lipany |
36498955 | zdravotné výkony | 181,22 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 21.12.2017 | 29.12.2017 | 11.1.2018 | |
1371740956 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné hovory, internet | 405,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 11.1.2018 | |
1371740944 | MEDIMEL, s.r.o. 17.novembra 11, 080 01 Prešov |
44491646 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 18.12.2017 | 22.12.2017 | 11.1.2018 | |
1371740925 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 11/2017 | 1085,46 vrátane DPH |
zmluva č. 159/OVS/2015 | 13.12.2017 | 27.12.2017 | 11.1.2018 | |
1371740962 | STAVMAT Stavebniny s.r.o. Pezinská 56, 901 01 Malacky |
34116125 | servis zámkov | 32,08 vrátane DPH |
175/2017/PO | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 11.1.2018 | |
1371740913 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telef. hovory | 1586,40 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov | 12.12.2017 | 27.12.2017 | 11.1.2018 | |
1371740954 | JURAŠEK, s.r.o. Východná 8, 082 21 Veľký Šariš |
47953951 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 19.12.2017 | 27.12.2017 | 11.1.2018 | |
1371740953 | SIM MED, s.r.o. Švábska 31, 080 05 Prešov |
44194285 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 18.12.2017 | 27.12.2017 | 11.1.2018 | |
1371740969 | Kosturjak Ondrej Tulčík 122, 082 13 |
41875508 | vykonaná preprava | 18,- bez DPH |
174/2017/PO | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 11.1.2018 | |
1371740951 | STAVCER s.r.o. Sabinovská 58/5124, 080 01 Prešov |
46894969 | dezinsekčné práce | 82,36 vrátane DPH |
155/2017/PO | 20.12.2017 | 28.12.2017 | 11.1.2018 | |
1371740952 | Goliáš Jozef Jána Bottu 986/15, 082 71 Lipany |
46220356 | oprava prípojky | 40,- vrátane DPH |
167/2017/PO | 20.12.2017 | 28.12.2017 | 11.1.2018 | |
1371740957 | J&B SB s.r.o. Námestie slobody 50, 083 01 Sabinov, Levočská 38/OD JEDNOTA Prešov |
46998471 | nákup prietokový ohrievač | 44,90 vrátane DPH |
169/2017/PO | 21.12.2017 | 28.12.2017 | 11.1.2018 | |
1371740958 | J&B SB s.r.o. Námestie slobody 50, 083 01 Sabinov, Levočská 38/OD JEDNOTA Prešov |
46998471 | nákup-umývadlo | 34,50 vrátane DPH |
168/2017/PO | 21.12.2017 | 28.12.2017 | 11.1.2018 | |
1371740959 | IVIM s.r.o. Bardejovská 48/A, 08006 Ľubotice |
31652425 | nákup zámkov | 141,59 vrátane DPH |
170/2017/PO | 21.12.2017 | 28.12.2017 | 11.1.2018 | |
1371740965 | VIRBA, s.r.o. Jilemnického 1, 080 01 Prešov |
44404263 | nákup skrutkovač | 159,90 vrátane DPH |
176/2017/PO | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 11.1.2018 |