Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371740452 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 5/2017 | 613,15 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 14.06.2017 | 21.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740401 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 6/2017 | 105,34 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.06.2017 | 14.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740400 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 6/2017 | 1149,97 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.06.2017 | 14.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740322 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | platba elektrina 5/2017 | 1149,97 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 04.05.2017 | 17.05.2017 | 16.6.2017 | |
1371740321 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | platba elektrina 5/2017 | 105,34 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 04.05.2017 | 17.05.2017 | 16.6.2017 | |
1371740201 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektr. energie 2/2017 | 1225,67 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 17.03.2017 | 07.04.2017 | 12.5.2017 | |
1371740224 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektr. energie 4/2017 | 1149,97 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 03.04.2017 | 07.04.2017 | 12.5.2017 | |
1371740223 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektr. energie 4/2017 | 105,34 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 03.04.2017 | 07.04.2017 | 12.5.2017 | |
1371740271 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektr. energie 3/2017 | 902,01 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 11.5.2017 | |
1371740163 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina Prešov, SB 3/2017 | 1149,97 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 6.4.2017 | |
1371740164 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina Lipany 3/2017 | 105,34 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 6.4.2017 | |
1371740136 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 1/2017 | 896,09 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 16.02.2017 | 03.03.2017 | 6.4.2017 | |
1371740110 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00035743 | elektrina | 123,17 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 09.02.2017 | 15.02.2017 | 23.2.2017 | |
1371740109 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 1008,18 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 09.02.2017 | 15.02.2017 | 23.2.2017 | |
1371740003 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektrina | 1205,82 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 03.01.2017 | 10.01.2017 | 9.2.2017 | |
1371740002 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektrina | 97,30 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 03.01.2017 | 10.01.2017 | 9.2.2017 | |
1371740028 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 12/2016 | 1052,81 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 09.01.2017 | 17.01.2017 | 8.2.2017 | |
1371740027 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 12/2016 | 35,88 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 09.01.2017 | 17.01.2017 | 8.2.2017 | |
1371740971 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 578,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 28.12.2017 | 05.01.2018 | 1.2.2018 | |
1371740878 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 774,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 04.12.2017 | 13.12.2017 | 27.12.2017 | |
1371740806 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 856,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 06.11.2017 | 14.11.2017 | 6.12.2017 | |
1371740706 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 970,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 02.10.2017 | 10.10.2017 | 26.10.2017 | |
1371740635 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 1163,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 06.09.2017 | 14.09.2017 | 27.9.2017 | |
1371740569 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 821,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 02.08.2017 | 10.08.2017 | 23.8.2017 | |
1371740480 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 744,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 03.07.2017 | 12.07.2017 | 8.8.2017 | |
1371740416 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 875,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 05.06.2017 | 16.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740323 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 718,- vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 05.05.2017 | 17.05.2017 | 16.6.2017 | |
1371740243 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vyúčtovanie vodné, stočné | 17,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 03.04.2017 | 18.04.2017 | 11.5.2017 | |
1371740242 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vyúčtovanie vodné, stočné | 20,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 03.04.2017 | 18.04.2017 | 11.5.2017 | |
1371740241 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 704,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 05.04.2017 | 18.04.2017 | 11.5.2017 | |
1371740158 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 667,8 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 02.03.2017 | 09.03.2017 | 6.4.2017 | |
1371740092 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 877,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 06.02.2017 | 15.02.2017 | 23.2.2017 | |
1371740006 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 606,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 03.01.2017 | 10.01.2017 | 9.2.2017 | |
1371740627 | BOREAL s.r.o. Slovenská 69, 080 01 Prešov |
36491659 | prenájom kancelárskych priestorov 9/2017 | 645,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 403/137/2016 | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 27.9.2017 | |
1371840001 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov |
36487317 | služby spojené s nájmom 1/2018 | 649,- vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 03.01.2018 | 10.01.2018 | 1.2.2018 | |
1371740900 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 12/2017 | 649,- vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 08.12.2017 | 14.12.2017 | 28.12.2017 | |
1371740899 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 12/2017 | 2343,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 08.12.2017 | 14.12.2017 | 28.12.2017 | |
1371740802 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie z nájmu 11/2017 | 649,- bez DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 03.11.2017 | 10.11.2017 | 5.12.2017 | |
1371740730 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájom nebytových priestorov - energie 10/2017 | 649,- vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 03.10.2017 | 11.10.2017 | 26.10.2017 | |
1371740707 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov |
36487317 | prenájom nebytových priestorov 10/2017 | 2343,64 bez DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 03.10.2017 | 10.10.2017 | 26.10.2017 |