Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301740453 | MUDr. Knižková Valéria Škultetyho 1, Tornaľa |
35665238 | 27,88 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 16.06.2017 | 07.07.2017 | 7.7.2017 | ||
1301740244 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | batérie do výťahu | 223,14 € vrátane DPH |
3/2017 | 31.03.2017 | 27.04.2017 | 12.5.2017 | |
1301740254 | Green Wave Recycling, s r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | bezpečnostné nádoby | 126 € vrátane DPH |
12/2017 | 31.03.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
1301740429 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dist.el.energie na 6/2017 | 19,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.06.2017 | 15.06.2017 | 19.6.2017 | |
1301740428 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distr. el. energie na 6/2017 | 475,84 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.06.2017 | 15.06.2017 | 19.6.2017 | |
1301740006 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia el. energie na 1/2017 | 22,36 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 23.1.2017 | |
1301740096 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia el. energie na 2/2017 | 41,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 09.02.2017 | 14.02.2017 | 15.2.2017 | |
1301740095 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia el. energie na 2/2017 | 453,52 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 09.02.2017 | 14.02.2017 | 15.2.2017 | |
1301740326 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia el. energie na 5/2017 - preddavok | 19,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 16.5.2017 | |
1301740325 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia el. energie na 5/2017 - preddavok | 475,84 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 16.5.2017 | |
1301740280 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia el. energie za 3/2017 | 322 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 18.04.2017 | 10.05.2017 | 15.5.2017 | |
1301740441 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia el. energie za 5/2017 | 352,53 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 12.06.2017 | 10.07.2017 | 2.8.2017 | |
1301740005 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia el.energie na 1/2017 | 497,58 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 23.1.2017 | |
1301740161 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia energie na 3/2017 | 19,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 21.3.2017 | |
1301740160 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia energie na 3/2017 | 475,84 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 21.3.2017 | |
1301740080 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia plynu na 2/2017 | 53,94 € vrátane DPH |
zmluva č. 160/OVS/2015 | 06.02.2017 | 14.02.2017 | 15.2.2017 | |
1301740230 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia plynu na 4/2017 | 53,94 € vrátane DPH |
zmluva č. 160/OVS/2015 | 03.04.2017 | 13.04.2017 | 25.4.2017 | |
1301720003 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | dobitie frankovacieho stroja | 10 000 € bez DPH |
18.10.2017 | 10.11.2017 | |||
1301720002 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | dobitie frankovacieho stroja | 20 000 € bez DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 20.06.2017 | 7.7.2017 | ||
1301740170 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | dobitie frankovacieho stroja | 20 000 € bez DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 06.03.2017 | 14.03.2017 | 21.3.2017 | |
1301641986 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 12/2016 | 5 389,86 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 09.01.2017 | 17.01.2017 | 23.1.2017 | |
1301740232 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el. energie na 4/2017 | 19,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 03.04.2017 | 13.04.2017 | 25.4.2017 | |
1301740231 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el. energie na 4/2017 | 475,84 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 03.04.2017 | 13.04.2017 | 25.4.2017 | |
1301740354 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el. energie za 4/2017 | 318,26 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 15.05.2017 | 09.06.2017 | 13.6.2017 | |
1301740818 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu na 12/2017 | 53,94 € vrátane DPH |
zmluva č. 160/OVS/2015 | 04.12.2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | |
1301740169 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu na 3/2017 | 53,94 € vrátane DPH |
zmluva č. 160/OVS/2015 | 06.03.2017 | 14.03.2017 | 21.3.2017 | |
1301740327 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu na 5/2017 - preddavok | 53,94 € vrátane DPH |
zmluva č. 160/OVS/2015 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 16.5.2017 | |
1301740166 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 2/2017 - preddavok | 4 010,30 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 07.03.2017 | 17.03.2017 | 21.3.2017 | |
1301740112 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 1/2017 | 5 449,18 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 10.02.2017 | 22.02.2017 | 22.2.2017 | |
1301740780 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 10/2017 | 3 067,99 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 08.11.2017 | 20.11.2017 | 20.11.2017 | |
1301740841 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 11/2017 | 3 863,47 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 07.12.2017 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | |
1301740263 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 3/2017 | 3 452,33 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 10.04.2017 | 19.04.2017 | 25.4.2017 | |
1301740333 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 4/2017 - preddavok | 3 054,42 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 09.05.2017 | 18.05.2017 | 22.5.2017 | |
1301740433 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 5/2017 - preddavky | 2 151,61 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 07.06.2017 | 19.06.2017 | 19.6.2017 | |
1301740515 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 6/2017 - preddavky | 1 743,71 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 11.07.2017 | 20.07.2017 | 4.8.2017 | |
1301740648 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 8/2017 | 1 747,49 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 08.09.2017 | 20.09.2017 | 4.10.2017 | |
1301740596 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | Dodávka tepla TÚV za 7/2017 | 1 812,35 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 08.08.2017 | 18.08.2017 | 14.9.2017 | |
1301740720 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla TÚV za 9/2017 | 2 233,38 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 09.10.2017 | 18.10.2017 | 10.11.2017 | |
1301740260 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | dodávka vody - doplatok za 1/2017 | 12,67 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 03.04.2017 | 20.04.2017 | 25.4.2017 | |
1301740261 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | dodávka vody - doplatok za 1-2/2017 | 13,64 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 03.04.2017 | 20.04.2017 | 25.4.2017 |