Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1311740143 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | komplexná starostliosť o voz. 3/17 | 131,34 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.4.2017 | 07.04.2017 | 26.4.2017 | |
1311740142 | Selek s.r.o. Nábr.Rimavy 454, Hnúšťa |
47690569 | 011116-280217 | 62,73 vrátane DPH |
447/2008 | 03.4.2017 | 07.04.2017 | 26.4.2017 | |
1311740141 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava |
35697270 | 3/2017 | 509,69 vrátane DPH |
dohoda | 24.3.2017 | 03.04.2017 | 26.4.2017 | |
1311740140 | Šafárová Katarína MUDr. Poštová 11, Tornaľa |
50193112 | 011216-280217 | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 24.3.2017 | 03.04.2017 | 26.4.2017 | |
1311740139 | Dunaj Peter, MUDr. 131 Sobôtka 120, Rim.Sobota |
35656158 | 12016-0217 | 34,85 vrátane DPH |
447/2008 | 24.3.2017 | 03.04.2017 | 26.4.2017 | |
1311740138 | MED-Emil,Szökeová E.MUDr. 131 Hostinského 4, Rim.Sobota |
47338563 | 011216-280217 | 48,79 vrátane DPH |
447/2008 | 24.3.2017 | 03.04.2017 | 26.4.2017 | |
1311740137 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 701,63 vrátane DPH |
002863/73120/04 | 22.3.2017 | 03.04.2017 | 26.4.2017 | |
1311740136 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava po dopravnej nehode | 2984,58 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 3/2017 | 20.3.2017 | 03.04.2017 | 26.4.2017 |
1311740135 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | 2/2017 | 2509,30 vrátane DPH |
zml.o posk.služ. | 28.3.2017 | 03.04.2017 | 26.4.2017 | |
1311740134 | Kozáková Mária, MUDr 131 Dobšinského, Rim.Sobota |
35650761 | 011216-280216 | 34,85 vrátane DPH |
447/2008 | 16.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
1311740133 | HEKAMED-MUDr.Kellnerová 131 Dobšinského 1093/34,Rim.Sobota |
47599138 | zdravotné výkony 011216-280217 | 48,79 vrátane DPH |
447/2008 | 16.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
1311740132 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, Bratislava |
47250542 | preklad Sj-Nj | 20,60 vrátane DPH |
Lc 13/2017 | 15.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
1311740130 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, Bratislava |
47250542 | preklad Turecký j.-Sj | 20,00 vrátane DPH |
Lc 14/2017 | 15.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
1311740129 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2,Bratislava |
00151866 | 201703 | 3,98 vrátane DPH |
9609006215 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
1311740128 | Parmo Agentúra 131 Kirejevská 35/40, Rimavská Sobota |
17985919 | nájomné 2/2017 | 1690,28 vrátane DPH |
zml.30.09.2009 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
1311740127 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie a vyčistenie inter. | 24,90 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 15/2017 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 |
1311740126 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie a vyčistenie inter. | 24,90 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 15/2017 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 |
1311740125 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie a vyčistenie inter. | 24,90 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 15/2017 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 |
1311740124 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie a vyčistenie inter. | 24,90 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 15/2017 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 |
1311740123 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
00000000 | umytie a vyčistenie inter. | 24,90 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 15/2017 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 |
1311740122 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie a vyčistenie inter. | 24,90 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 15/2017 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 |
1311740121 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie a vyčistenie inter. | 24,90 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 15/2017 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 |
1311740120 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01022017-28022017 | 1037,71 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
1311740119 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01022017-28022017 | 935,78 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
1311740118 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01022017-28022017 | 1501,20 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
1311740117 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01022017-28022017 | 398,45 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
1311740116 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01022017-28022017 | 3842,12 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
1311740115 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesťa 9, Ban.Bystrica |
36631124 | poštové služby 2/2017 | 5834,95 vrátane DPH |
6/2004/SPP | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
1311740114 | GAZDA Ing. Herényi 131 Hajnáčka 287 |
31646247 | GJ nájomné 3/2017 | 221,93 vrátane DPH |
dod.č.3/25.7.2007 | 10.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
1311740113 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vC,GJ,G 010217-280217 | 1775,43 vrátane DPH |
4101/2013 | 10.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
1311740112 | AMG Security, s.r.o. 128 Nám. SNP 98/2, Zvolen |
46268995 | ochrana majetku 2/2017 | 400,00 vrátane DPH |
Z201621029 | 09.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
1311740111 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesťa 9, Ban.Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.pouk. U | 13,65 vrátane DPH |
žiadosť | 09.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
1311740110 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160 |
36046558 | nájomné 4/2017 | 993,91 vrátane DPH |
1/2016/RS | 09.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
1311740109 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena LZ svetla a odr.skla,opr.nárazníka | 498,01 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 6/2017 | 08.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 |
1311740108 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | 01022017-28022017 | 207,62 vrátane DPH |
1207216903 | 08.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
1311740107 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | P-010317-310317 | 1315,53 vrátane DPH |
4101/2013 | 08.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
1311740106 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 1227,81 vrátane DPH |
002863/73120/04 | 08.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
1311740105 | Šuran Peter, MUDr. 131 Malinovského 5, Tisovec |
31928714 | 011216-280217 | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 08.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
1311740104 | AB Facility, s.r.o. Einsteinova 21, Bratislava |
44390823 | upratovanie 2/2017 | 3793,09 vrátane DPH |
551/131/2016 | 06.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
1311740103 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | P-010317-310317 | 1602,35 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 06.3.2017 | 09.03.2017 | 17.3.2017 |