Faktúry 2017 (ÚPSVR Rimavská Sobota)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1311640395   24 communication s.r.o.
Šulekova 12, Bratislava
47250542  preklad Nj - Sj  9,90 
vrátane DPH
  Lc 51/2016  17.10.2016  21.10.2016  17.3.2017 
1311640382   Mest.kult.stredisko 131
nám.Š.M.Daxnera, Rim.Sobota
00358649  Burza inf.-prenájom priestorov  240,00 
vrátane DPH
  Lc 50/2016  10.10.2016  13.10.2016  17.3.2017 
1311640366   LIVONEC SK, s.r.o.
Švermova 63A, Ban.Bystrica
48121347  revízia FVZ  475,20 
vrátane DPH
  Lc 48/2016  03.10.2016  13.10.2016  17.3.2017 
1311640356   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, Bratislava
35697270  9/2016  518,81 
vrátane DPH
    26.9.2016  13.10.2016  17.3.2017 
1311640355   24 communication s.r.o.
Šulekova 12, Bratislava
47250542  preklad Sj - Aj  10,30 
vrátane DPH
  Lc 49/2016  26.9.2016  13.10.2016  17.3.2017 
1311640352   Xepap spol. s r.o.
31628605  kancelársky materiál  1917,55 
vrátane DPH
    22.9.2016  26.10.2016  17.3.2017 
1311640359   Slov.červený kríž, ÚS R.So 131
Hurbanova 15, Rilm.Sobota
00416126  vzdel.zam. v oblasti prvej pomoci  130,00 
vrátane DPH
  Lc 41/2016  27.9.2016  03.10.2016  17.3.2017 
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu CM 
bez DPH
    Dátum prijatia    17.3.2017 
1311640337   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A,Bratislava
35810734  pozáručný servis  852,73 
vrátane DPH
  Lc 47/2016  12.9.2016  29.09.2016  17.3.2017 
1311640314   FINAL - CD Bratislava spol. s
Šulekova 12, Bratislava
45960470  výmena akumulátora  157,63 
vrátane DPH
  Lc 39/2016  19.8.2016  08.09.2016  17.3.2017 
1311640313   FINAL - CD Bratislava spol. s
Šulekova 12, Bratislava
45960470  umytie vozidla  25,01 
vrátane DPH
  Lc 39/2016  19.8.2016  08.09.2016  17.3.2017 
1311640311   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A,Bratislava
35810734  servisné služby  1014,53 
vrátane DPH
  Lc 36/2016  17.8.2016  26.08.2016  17.3.2017 
1311640310   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Štúrova 7, Košice
00151700  01092016-30112016  230,31 
vrátane DPH
    16.8.2016  26.08.2016  17.3.2017 
1311640308   24 communication s.r.o.
Šulekova 12, Bratislava
47250542  preklad Sj - Aj  10,30 
vrátane DPH
  Lc 38/2016  15.8.2016  26.08.2016  17.3.2017 
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu DM 
bez DPH
    Dátum prijatia    17.3.2017 
1311640259   Technické služby mesta RS
Športová 16, Rim.Sobota
00410365  použitie priestorov areálu RD Kurinec  98,00 
vrátane DPH
  Lc 30/206  19.7.2016  22.07.2016  17.3.2017 
1311640253   NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava
35739487  ventilátor stojanový 15ks  389,88 
vrátane DPH
  Lc 34/2016  21.7.2016  21.07.2016  17.3.2017 
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu DM 
bez DPH
    Dátum prijatia    17.3.2017 
1311640237   24 communication s.r.o.
Šulekova 12, Bratislava
47250542  preklad z nemeckého jazyka  19,80 
vrátane DPH
  Lc 29/2016  06.7.2016  15.07.2016  17.3.2017 
1311640228   24 communication s.r.o.
Šulekova 12, Bratislava
47250542  preklad Nor - Sj  22,50 
vrátane DPH
  Lc 28/2016  01.7.2016  15.07.2016  17.3.2017 
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu CM 
bez DPH
    Dátum prijatia    17.3.2017 
1311640217   24 communication s.r.o.
Šulekova 12, Bratislava
47250542  preklad z nemeckého jazyka  20,20 
vrátane DPH
  Lc 25/2016  17.6.2016  24.06.2016  17.3.2017 
1311640201   24 communication s.r.o.
Šulekova 12, Bratislava
47250542  preklad z nemeckého jazyka  9,90 
vrátane DPH
  Lc 24/2016  09.6.2016  17.06.2016  17.3.2017 
1311640191   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky materiál  2363,96 
vrátane DPH
  JG 002/2016  03.6.2016  09.06.2016  17.3.2017 
1311640188   LI-NOX Lindis Ladislav 131
Sedliacka 44, Rim.Sobota
10906754  poštové poukážky  480,00 
vrátane DPH
  Lc 15/2016  03.6.2016  09.06.2016  17.3.2017 
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu CM 
bez DPH
    Dátum prijatia    17.3.2017 
1311640182   FINAL - CD Bratislava spol. s
45960470  umytie vozidla  30,00 
vrátane DPH
  Lc 18/2016  27.5.2016  02.06.2016  17.3.2017 
1311640181   FINAL - CD Bratislava spol. s
45960470  umytie vozidla  30,00 
vrátane DPH
  Lc 18/2016  27.5.2016  02.06.2016  17.3.2017 
1311640177   FINAL - CD Bratislava spol. s
45960470  výmena čelného skla  210,85 
vrátane DPH
  LC 10/2016  27.5.2016  02.06.2016  17.3.2017 
1311640172   STAVPLAST OBCHOD s.r.o.
Na Chrenovisku 2A
46282921  opr.interierovej žalúzie  100,00 
vrátane DPH
  Lc 13/2016  19.5.2016  20.05.2016  17.3.2017 
1311640168   STAVPLAST OBCHOD s.r.o.
Na Chrenovisku 2A
46282921  opr.interierovej žalúzie  400,00 
vrátane DPH
  Lc 13/2016  12.5.2016  20.05.2016  17.3.2017 
1311640164   24 communication s.r.o.
Šulekova 12, Bratislava
47250542  preklad z nemeckého jazyka  15,45 
vrátane DPH
  Lc 14/2016  06.5.2016  20.05.2016  17.3.2017 
1311640154   24 communication s.r.o.
Šulekova 12, Bratislava
47250542  preklad z nemeckého jazyka  14,85 
vrátane DPH
  Lc 09/2016  06.5.2016  13.05.2016  17.3.2017 
1311640153   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  toner  3365,57 
vrátane DPH
  Lc 17/2016  05.5.2016  13.05.2016  17.3.2017 
1311640149   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  non HP-toner  2738,41 
vrátane DPH
  Lc 16/2016  03.5.2016  13.05.2016  17.3.2017 
1311640106   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky materiál  17762,22 
vrátane DPH
  JG 002/2016  30.3.2016  06.05.2016  17.3.2017 
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu CM 
bez DPH
    Dátum prijatia    17.3.2017 
1311640118   Mesto Rim. Sobota 131
00319031  znečistovanie ovzdušia  36,98 
vrátane DPH
    08.4.2016    17.3.2017 
1311640109   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  toner  2752,02 
vrátane DPH
  Lc 08/2016  04.4.2016  11.04.2016  17.3.2017 
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu CM 
bez DPH
    Dátum prijatia    17.3.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Rimavská Sobota

Tlačiť