Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1311640395 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, Bratislava |
47250542 | preklad Nj - Sj | 9,90 vrátane DPH |
Lc 51/2016 | 17.10.2016 | 21.10.2016 | 17.3.2017 | |
1311640382 | Mest.kult.stredisko 131 nám.Š.M.Daxnera, Rim.Sobota |
00358649 | Burza inf.-prenájom priestorov | 240,00 vrátane DPH |
Lc 50/2016 | 10.10.2016 | 13.10.2016 | 17.3.2017 | |
1311640366 | LIVONEC SK, s.r.o. Švermova 63A, Ban.Bystrica |
48121347 | revízia FVZ | 475,20 vrátane DPH |
Lc 48/2016 | 03.10.2016 | 13.10.2016 | 17.3.2017 | |
1311640356 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava |
35697270 | 9/2016 | 518,81 vrátane DPH |
26.9.2016 | 13.10.2016 | 17.3.2017 | ||
1311640355 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, Bratislava |
47250542 | preklad Sj - Aj | 10,30 vrátane DPH |
Lc 49/2016 | 26.9.2016 | 13.10.2016 | 17.3.2017 | |
1311640352 | Xepap spol. s r.o. |
31628605 | kancelársky materiál | 1917,55 vrátane DPH |
22.9.2016 | 26.10.2016 | 17.3.2017 | ||
1311640359 | Slov.červený kríž, ÚS R.So 131 Hurbanova 15, Rilm.Sobota |
00416126 | vzdel.zam. v oblasti prvej pomoci | 130,00 vrátane DPH |
Lc 41/2016 | 27.9.2016 | 03.10.2016 | 17.3.2017 | |
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu CM bez DPH |
Dátum prijatia | 17.3.2017 | |||
1311640337 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A,Bratislava |
35810734 | pozáručný servis | 852,73 vrátane DPH |
Lc 47/2016 | 12.9.2016 | 29.09.2016 | 17.3.2017 | |
1311640314 | FINAL - CD Bratislava spol. s Šulekova 12, Bratislava |
45960470 | výmena akumulátora | 157,63 vrátane DPH |
Lc 39/2016 | 19.8.2016 | 08.09.2016 | 17.3.2017 | |
1311640313 | FINAL - CD Bratislava spol. s Šulekova 12, Bratislava |
45960470 | umytie vozidla | 25,01 vrátane DPH |
Lc 39/2016 | 19.8.2016 | 08.09.2016 | 17.3.2017 | |
1311640311 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A,Bratislava |
35810734 | servisné služby | 1014,53 vrátane DPH |
Lc 36/2016 | 17.8.2016 | 26.08.2016 | 17.3.2017 | |
1311640310 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice |
00151700 | 01092016-30112016 | 230,31 vrátane DPH |
16.8.2016 | 26.08.2016 | 17.3.2017 | ||
1311640308 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, Bratislava |
47250542 | preklad Sj - Aj | 10,30 vrátane DPH |
Lc 38/2016 | 15.8.2016 | 26.08.2016 | 17.3.2017 | |
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu DM bez DPH |
Dátum prijatia | 17.3.2017 | |||
1311640259 | Technické služby mesta RS Športová 16, Rim.Sobota |
00410365 | použitie priestorov areálu RD Kurinec | 98,00 vrátane DPH |
Lc 30/206 | 19.7.2016 | 22.07.2016 | 17.3.2017 | |
1311640253 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | ventilátor stojanový 15ks | 389,88 vrátane DPH |
Lc 34/2016 | 21.7.2016 | 21.07.2016 | 17.3.2017 | |
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu DM bez DPH |
Dátum prijatia | 17.3.2017 | |||
1311640237 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, Bratislava |
47250542 | preklad z nemeckého jazyka | 19,80 vrátane DPH |
Lc 29/2016 | 06.7.2016 | 15.07.2016 | 17.3.2017 | |
1311640228 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, Bratislava |
47250542 | preklad Nor - Sj | 22,50 vrátane DPH |
Lc 28/2016 | 01.7.2016 | 15.07.2016 | 17.3.2017 | |
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu CM bez DPH |
Dátum prijatia | 17.3.2017 | |||
1311640217 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, Bratislava |
47250542 | preklad z nemeckého jazyka | 20,20 vrátane DPH |
Lc 25/2016 | 17.6.2016 | 24.06.2016 | 17.3.2017 | |
1311640201 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, Bratislava |
47250542 | preklad z nemeckého jazyka | 9,90 vrátane DPH |
Lc 24/2016 | 09.6.2016 | 17.06.2016 | 17.3.2017 | |
1311640191 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 2363,96 vrátane DPH |
JG 002/2016 | 03.6.2016 | 09.06.2016 | 17.3.2017 | |
1311640188 | LI-NOX Lindis Ladislav 131 Sedliacka 44, Rim.Sobota |
10906754 | poštové poukážky | 480,00 vrátane DPH |
Lc 15/2016 | 03.6.2016 | 09.06.2016 | 17.3.2017 | |
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu CM bez DPH |
Dátum prijatia | 17.3.2017 | |||
1311640182 | FINAL - CD Bratislava spol. s |
45960470 | umytie vozidla | 30,00 vrátane DPH |
Lc 18/2016 | 27.5.2016 | 02.06.2016 | 17.3.2017 | |
1311640181 | FINAL - CD Bratislava spol. s |
45960470 | umytie vozidla | 30,00 vrátane DPH |
Lc 18/2016 | 27.5.2016 | 02.06.2016 | 17.3.2017 | |
1311640177 | FINAL - CD Bratislava spol. s |
45960470 | výmena čelného skla | 210,85 vrátane DPH |
LC 10/2016 | 27.5.2016 | 02.06.2016 | 17.3.2017 | |
1311640172 | STAVPLAST OBCHOD s.r.o. Na Chrenovisku 2A |
46282921 | opr.interierovej žalúzie | 100,00 vrátane DPH |
Lc 13/2016 | 19.5.2016 | 20.05.2016 | 17.3.2017 | |
1311640168 | STAVPLAST OBCHOD s.r.o. Na Chrenovisku 2A |
46282921 | opr.interierovej žalúzie | 400,00 vrátane DPH |
Lc 13/2016 | 12.5.2016 | 20.05.2016 | 17.3.2017 | |
1311640164 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, Bratislava |
47250542 | preklad z nemeckého jazyka | 15,45 vrátane DPH |
Lc 14/2016 | 06.5.2016 | 20.05.2016 | 17.3.2017 | |
1311640154 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, Bratislava |
47250542 | preklad z nemeckého jazyka | 14,85 vrátane DPH |
Lc 09/2016 | 06.5.2016 | 13.05.2016 | 17.3.2017 | |
1311640153 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | toner | 3365,57 vrátane DPH |
Lc 17/2016 | 05.5.2016 | 13.05.2016 | 17.3.2017 | |
1311640149 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | non HP-toner | 2738,41 vrátane DPH |
Lc 16/2016 | 03.5.2016 | 13.05.2016 | 17.3.2017 | |
1311640106 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 17762,22 vrátane DPH |
JG 002/2016 | 30.3.2016 | 06.05.2016 | 17.3.2017 | |
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu CM bez DPH |
Dátum prijatia | 17.3.2017 | |||
1311640118 | Mesto Rim. Sobota 131 |
00319031 | znečistovanie ovzdušia | 36,98 vrátane DPH |
08.4.2016 | 17.3.2017 | |||
1311640109 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | toner | 2752,02 vrátane DPH |
Lc 08/2016 | 04.4.2016 | 11.04.2016 | 17.3.2017 | |
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu CM bez DPH |
Dátum prijatia | 17.3.2017 |