Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1311640489 | GABELA,s.r.o.Galo Vojtech MUDr Tomašovská 27, Rim.Sobota |
36641561 | lekárske nálezy | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 12.12.2016 | 17.3.2017 | ||
1311640488 | Dunaj Peter, MUDr. 131 Sobôtka 120, Rim.Sobota |
35656158 | 010616-301116 | 83,64 vrátane DPH |
447/2008 | 12.12.2016 | 17.3.2017 | ||
1311640487 | MED-Emil,Szökeová E.MUDr. 131 Hostinského 4, Rim.Sobota |
47338563 | 010916-301116 | 62,73 vrátane DPH |
447/2008 | 12.12.2016 | 17.3.2017 | ||
1311640486 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesťa 9, Ban.Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2016 | 4517,00 vrátane DPH |
6/2004/SPP | 12.12.2016 | 17.3.2017 | ||
1311640485 | AMG Security, s.r.o. 128 Nám. SNP 98/2, Zvolen |
46268995 | ochrana majetku 11/2016 | 400,00 vrátane DPH |
Z201621029 | 12.12.2016 | 17.3.2017 | ||
1311640484 | GAZDA Ing. Herényi 131 Hajnáčka 287 |
31646247 | GJ nájomné 12/2016 | 221,93 vrátane DPH |
dod.č.3/25.7.2007 | 12.12.2016 | 17.3.2017 | ||
1311640483 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vC,GJ,G 011116-301116 | 1382,66 vrátane DPH |
4101/2013 | 12.12.2016 | 17.3.2017 | ||
1311640482 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesťa 9, Ban.Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.pouk. U | 18,00 vrátane DPH |
žiadosť | 09.12.2016 | 17.3.2017 | ||
1311640481 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01112016-31112016 | 935,78 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 09.12.2016 | 17.3.2017 | ||
1311640480 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01112016-31112016 | 3842,12 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 09.12.2016 | 17.3.2017 | ||
1311640479 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01112016-31112016 | 398,45 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 09.12.2016 | 17.3.2017 | ||
1311640478 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01112016-30112016 | 986,17 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 09.12.2016 | 17.3.2017 | ||
1311640477 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01112016-30112016 | 1476,18 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 09.12.2016 | 17.3.2017 | ||
1311640476 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie,ročné uskladnenie | 81,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 62/2016 | 09.12.2016 | 17.3.2017 | |
1311640475 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie,ročné uskladnenie | 81,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 62/2016 | 09.12.2016 | 17.3.2017 | |
1311640474 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie,ročné uskladnenie | 81,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 62/2016 | 09.12.2016 | 17.3.2017 | |
1311640473 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160 |
36046558 | nájomné 1/2017 | 993,91 vrátane DPH |
1/2016/RS | 09.12.2016 | 17.3.2017 | ||
1311640472 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 1091,50 vrátane DPH |
002863/73120/04 | 08.12.2016 | 17.3.2017 | ||
1311640471 | Obch.akadémia-Kereskedelmi 131 Mikszátha 1, Rim.Sobota |
00162108 | kúrenie,upratovanie | 19,00 vrátane DPH |
Lc 65/2016 | 07.12.2016 | 17.3.2017 | ||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu DM bez DPH |
Dátum prijatia | 17.3.2017 | |||
1311640433 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01102016-31012016 | 935,78 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 10.11.2016 | 17.3.2017 | ||
1311640432 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01102016-31102016 | 3842,12 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 10.11.2016 | 17.3.2017 | ||
1311640431 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01102016-31102016 | 398,45 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 10.11.2016 | 17.3.2017 | ||
1311640430 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01102016-31102016 | 1199,87 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 10.11.2016 | 17.3.2017 | ||
1311640429 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01102016-31102016 | 1476,18 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 10.11.2016 | 17.3.2017 | ||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu DM bez DPH |
Dátum prijatia | 17.3.2017 | |||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu CM bez DPH |
Dátum prijatia | 17.3.2017 | |||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu DM bez DPH |
Dátum prijatia | 17.3.2017 | |||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu DM bez DPH |
Dátum prijatia | 17.3.2017 | |||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu CM bez DPH |
Dátum prijatia | 17.3.2017 | |||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu CM bez DPH |
Dátum prijatia | 17.3.2017 | |||
1311640170 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov apríl 2016 | 2007,43 vrátane DPH |
zml.o posk.služ. | 16.5.2016 | 17.3.2017 | ||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu CM bez DPH |
Dátum prijatia | 17.3.2017 | |||
1311640118 | Mesto Rim. Sobota 131 |
00319031 | znečistovanie ovzdušia | 36,98 vrátane DPH |
08.4.2016 | 17.3.2017 | |||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu CM bez DPH |
Dátum prijatia | 17.3.2017 | |||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu CM bez DPH |
Dátum prijatia | 17.3.2017 | |||
1311740315 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 392,50 vrátane DPH |
002863/73120/04 | 20.7.2017 | 31,07,2017 | 16.8.2017 | |
1311740314 | Gemerská mediálna spoločnosť Hlavné námestie, Rim.Sobota |
36792071 | zverejnenie oznamu | 95,00 vrátane DPH |
Lc 42/2017 | 17.7.2017 | 31,07,2017 | 16.8.2017 | |
1311740313 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | zriadenie 2 príst.kódov do EZS | 162,00 vrátane DPH |
zml.o posk.služ. | Lc 40/2017 | 19.7.2017 | 31,07,2017 | 16.8.2017 |
1311740312 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | 6/2017 | 2509,30 vrátane DPH |
zml.o posk.služ. | 19.7.2017 | 31,07,2017 | 16.8.2017 |