Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441740199 | ALMEDAN, s.r.o. Koceľova 8, 05201 Spišská Nová Ves |
45432422 | úhrada zdravot. výkonov | 48,79 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 13.04.2017 | 19.04.2017 | 2.5.2017 | |
1441740200 | HOMED, s.r.o. Hlavná 4, 053 42 Krompachy |
36699314 | úhrada zdravot. výkonov | 62,73 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 13.04.2017 | 19.04.2017 | 2.5.2017 | |
1441740201 | Tomašková Slávka MUDr. Záhradná 10, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdravot. výkonov | 104,55 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 13.04.2017 | 19.04.2017 | 2.5.2017 | |
1441740202 | IRAMED, s.r.o. Hviezdoslavova 27, 05201 Spišská Nová Ves |
50095374 | úhrada zdravot. výkonov | 13,94 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 13.04.2017 | 19.04.2017 | 2.5.2017 | |
1441740203 | Slovanet, a.s. Záhradná 10, 05601 Gelnica |
35954612 | slovanet 03/2017 | 754,79 vrátane DPH |
zml.o reg. a SD č.503831 | 13.04.2017 | 19.04.2017 | 24.4.2017 | |
1441740204 | EUROonline s.r.o. Jarná 4, 053 61 Spišslé Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 11,52 vrátane DPH |
obj.ť. 1441740001 | 13.04.2017 | 19.04.2017 | 24.4.2017 | |
1441740190 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | SWAN VPN 03/2017 | 3 068,21 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.04.2017 | 25.04.2017 | 24.4.2017 | |
1441740191 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | SWAN hovory 03/2017 | 523,25 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.04.2017 | 25.04.2017 | 24.4.2017 | |
1441740192 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | SWAN DSL 03/2017 | 398,45 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.04.2017 | 25.04.2017 | 24.4.2017 | |
1441740193 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | SWAN IP 03/2017 | 1 409,46 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.04.2017 | 25.04.2017 | 24.4.2017 | |
1441740194 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | SWAN LAN 03/2017 | 1 353,02 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.04.2017 | 25.04.2017 | 24.4.2017 | |
1441740194 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | SWAN LAN 03/2017 | 1 353,02 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.04.2017 | 25.04.2017 | 24.4.2017 | |
1441740188 | FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava vozidla SN672BM | 381,66 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 o poskytnutí servisných služieb | 12.04.2017 | 19.04.2017 | 24.4.2017 | |
1441740188 | FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava vozidla SN672BM | 381,66 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 o poskytnutí servisných služieb | 12.04.2017 | 19.04.2017 | 24.4.2017 | |
1441740189 | FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava voz. SN601AY | 681,19 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 o poskytnutí servisných služieb | 12.04.2017 | 19.04.2017 | 24.4.2017 | |
1441740195 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 03/2017 GL-KR | 3 676,15 bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.04.2017 | 19.04.2017 | 24.4.2017 | |
1441740187 | Mesto Krompachy Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy |
00329282 | nájom garáže za 04/2017 | 35,00 bez DPH |
zmluva o nájme garáže NZ/06/2016/MaRR,445/144/2016 | 12.04.2017 | 19.04.2017 | 24.4.2017 | |
1441740186 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 03/2017 | 985,74 vrátane DPH |
zmluva č.159/OVS/2015 | 10.04.2017 | 03.05.2017 | 2.5.2017 | |
1441740185 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | Vyúčtovanie el. energie za 03 2017 SNV. | 1 465,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740181 | Royal Business Corporation, s. r. o. Mlynská 27, 040 01 Košice |
45391611 | Prenájom rohože 03/2017 | 100,80 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740183 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 03/2017 hovory | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740182 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9 |
36631124 | Spracovanie PPPU 03/2017 | 6,75 vrátane DPH |
zmluva | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740180 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 03/2017 Hovor | 133,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 06.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740179 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Palivové karty na odber PHM 16 | 726,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740178 | AB Facility Einstejnova 21, 851 01 Bratislava |
44390823 | Upratovanie za 03/2017 | 4 815,70 vrátane DPH |
Realizačna zmluva č. 431/144/2016 | 05.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740178 | AB Facility Einstejnova 21, 851 01 Bratislava |
44390823 | Upratovanie za 03/2017 | 4 815,70 vrátane DPH |
Realizačna zmluva č. 431/144/2016 | 05.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740177 | TERMOKOMPLEX, spol. s. r. o. Hlavná 42, 053 42 Krompachy |
31687555 | Teplo za 03/2017 Krompachy | 923,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodanie tepla 2011/ÚPSVR | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740166 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 81 785 Bratislava |
36361127 | Oprava regeneračného doplňovacieho zariadenia | 144,00 vrátane DPH |
objednávka 1441740029 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740168 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 81 785 Bratislava |
36361127 | Dodanie a montáž komunikátora | 390,24 vrátane DPH |
objednávka 1441740022 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740164 | FINAL- CD Bratislava, spol. s. r. o. Škultétyho 137/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidla | 107,46 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740161 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
03573565 | plyn 04/2017 Gelnica | 2 234,80 vrátane DPH |
zmluva o dzruž. dodo.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
1441740162 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 04/2017 SNV 53,55, kuchyňa Gelnica | 924,10 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod. zem.plynu-malooodber 159/OVS/15 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
14411740160 | Papirex Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves |
10761471 | oprava štítkovacieho zariadenia | 175,20 vrátane DPH |
obj. č. 1441740023 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
1441740171 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 01/2017 Krompachy | 5,63 vrátane DPH |
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
1441740172 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč.,zráž., 01/2017 SNV | 0.12 vrátane DPH |
zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dodávke pitnej vody | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
1441740170 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž.,01/2017 Krompachy | 0,13 vrátane DPH |
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
1441740169 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 03/2017 | 487.32 vrátane DPH |
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
1441740159 | LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava |
48121347 | odstrán. závad z protipožiar. kontroly | 487,92 vrátane DPH |
obj. č.1441740021 | 29.03.2017 | 05.04.2017 | 4.4.2017 | |
1441740158 | EUROonline s.r.o. Jarná 4, 053 61 Spišslé Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 19,58 vrátane DPH |
obj.č.1441740001 | 28.03.2017 | 05.04.2017 | 4.4.2017 | |
1441740157 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 76,67 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.03.2017 | 27.03.2017 | 29.3.2017 |