Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441712438 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochr.objek. SNV 53 | 7,96 vrátane DPH |
zml.9807009715 | 1.12.2017 | 06.12.2017 | 5.12.2017 | ||
1441710742 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana objektu SNV 53 | 7,96 vrátane DPH |
zml.9807009715 | 2.11.2017 | 03.11.2017 | 2.11.2017 | ||
1441709338 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana objektov SNV 53 | 7,96 vrátane DPH |
zml.9807009715 | 2.10.2017 | 03.10.2017 | 2.10.2017 | ||
1441710739 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana objektu Krompachy 11/2017 | 3,98 vrátane DPH |
zml.9807015615 | 2.11.2017 | 03.11.2017 | 2.11.2017 | ||
1441709340 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana obj. Krompachy 10/2017 | 3,98 vrátane DPH |
zml.9807015615 | 2.10.2017 | 03.10.2017 | 2.10.2017 | ||
1441740575 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM 1.11.-15.11.2017 | 485,86 vrátane DPH |
zml.č. 002863/73120/2004 | 22.11.2017 | 28.11.2017 | 28.11.2017 | |
1441740519 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | paliv.karty 1.10.-15.10.2017 | 421,99 vrátane DPH |
zml.č. 002863/73120/2004 | 20.10.2017 | 26.10.2017 | 25.10.2017 | |
1441740485 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | paliv.karty 16.9.-30.9.2017 | 696,54 vrátane DPH |
zml.č. 002863/73120/2004 | 4.10.2017 | 10.10.2017 | 10.10.2017 | |
1441740358 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty do 15.7.2017 | 146,28 vrátane DPH |
zml.č. 002863/73120/2004 | 18.7.2017. | 24 .7.2017 | 21.7.2017 | |
1441740315 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
30794636 | PHM1.-15.6.2017 | 438,87 vrátane DPH |
zml.č. 002863/73120/2004 | 20.6.2017 | 23.06.2017 | 22.6.2017 | |
1441740291 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivov.karty na PHM | 994,93 vrátane DPH |
zml.č. 002863/73120/2004 | 5.6.2017 | 08.06.2017 | 7.6.2017 | |
1441740256 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty, PHM, | 345,71 vrátane DPH |
zml.č. 002863/73120/2004 | 17.5.2017 | 24.05.2017 | 23.5.2017 | |
1441740598 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúčtov.plynu 11/2017 Gelnica | 1239,84 vrátane DPH |
zml.č. 159/OVS/2015 | 8.12.2017 | 15.12.2017 | 14.12.2017 | |
1441740482 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 10/2017 Gelnica | 2234,80 vrátane DPH |
zml.č. 159/OVS/2015 | 2.10.2017 | 10.10.2017 | 10.10.2017 | |
1441740328 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 7/2017 Gelnica | 2234,80 vrátane DPH |
zml.č. 159/OVS/2015 | 06.7.2017 | 10.07.2017 | 7.7.2017 | |
1441740243 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčt.plynu 04/2017 Gelnica | 456,94 vrátane DPH |
zml.č. 159/OVS/2015 | 11.5.2017 | 24.05.2017 | 22.5.2017 | |
1441740340 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 06/2017 | 111,22 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 07.07.2017 | 12.07.2017 | 13.7.2017 | |
1441740240 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | slovak Telekom 04/2017 hovory | 110.11 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 09.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740239 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | slovak telekom 04/2017 hovory | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 09.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740123 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 02/2017 | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 20.3.2017 | |
1441740126 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 02/2017 | 116,26 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 20.3.2017 | |
1441740079 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | slovak telekom 01/2017 hovory | 117,62 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 08.02.2017 | 14.02.2017 | 16.2.2017 | |
1441740078 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
30794536 | slovak telekom 01/2017 hovory | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 08.02.2017 | 14.02.2017 | 16.2.2017 | |
1441740011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 12/2016 | 104,88 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 12.1.2017 | |
1441740010 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 12/2016 | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 09.01.2016 | 13.01.2016 | 12.1.2017 | |
1441740605 | Colonnade Insurance S.A. Štúrova 27, Košice |
50013602 | poist.majetku AB 1.-6.2018 | 1408,22 vrátane DPH |
zml.č.8-813-002177 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 13.12.2017 | |
1441740290 | QBE Insurance Limited Štúrova 27, Košice |
36855472 | poistenie majetku | 1408,22 vrátane DPH |
zml.č.8-813-002177 | 5.6.2017 | 20.06.2017 | 19.6.2017 | |
1441740007 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 12/2016 Krompachy | 1 623,53 vrátane DPH |
Zml.o dod. tep..211/ÚPSVR | 04.01.2017 | 13.01.2017 | 12.1.2017 | |
1441740527 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | el.en. SNV 53,55 Gl. 01.-14.10.2017 | 1717,99 vrátane DPH |
zml.o dod.elek.ener. 4105/2013 | 3.11.2017 | 16.11.2017 | 15.11.2017 | |
1441740511 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúčtov. elek.ener. SNV 55, SNV 53, Gl. 9/2017 | 1017,77 vrátane DPH |
zml.o dod.elek.ener. 4105/2013 | 16.10.2017 | 23.10.2017 | 23.10.2017 | |
1441740583 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zrážkova voda | 580,74 vrátane DPH |
Zml.o dod.pit.v. 67/216/15P | 28.11.2017 | 30.11.2017 | 29.11.2017 | |
1441740525 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž. 26.9.-23.10.2017 | 619,79 vrátane DPH |
Zml.o dod.pit.v. 67/216/15P | 30.10.2017 | 03.11.2017 | 2.11.2017 | |
1441740481 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zrážková voda 24.8.-25.9.2017 | 552,78 vrátane DPH |
Zml.o dod.pit.v. 67/216/15P | 2.10.2017 | 10.10.2017 | 10.10.2017 | |
1441740385 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž. 27.6.-24.7.2017 | 491,29 vrátane DPH |
Zml.o dod.pit.v. 67/216/15P | 1.8.2017 | 03.08.2017 | 2.8.2017 | |
1441740389 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 8/2017 Gl. | 2234,80 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 149/OVS/2015 | 2.8.2017 | 07.08.2017 | 4.8.2017 | |
1441740389 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 8/2017 SNV, Gl. | 2234,80 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 149/OVS/2015 | 2.8.2017 | 07.08.2017 | 4.8.2017 | |
1441740591 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 12/2017 Gl.Hlavná 1 | 2234,80 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015 | 4.12.2017 | 06.12.2017 | 5.12.2017 | |
1441740528 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 11/2017 Gl. | 2234,80 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015 | 3.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 | |
1441740590 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 12/2017, SNV53, 55 Gl. | 924,10 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 4.12.2017 | 06.12.2017 | 5.12.2017 | |
1441740529 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 11/2017 SNV 53, 55 | 924,10 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 3.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 |